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會計期末損益結(jié)轉(zhuǎn)方法
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田老師
職稱:會計師
4.97
解題: 1.05w
引用 @ 月下鋤草 發(fā)表的提問:
老師:您好!看完物業(yè)會計了,有2個問題請教一下:1、確認(rèn)收入時為什么不做成借:銀行(現(xiàn)金) 貸:主營收入 營業(yè)稅 而是要在月底統(tǒng)一根據(jù)收入來計提營業(yè)稅及營業(yè)稅附加? 2、期末結(jié)轉(zhuǎn)損益,為什么用銷管財(結(jié)轉(zhuǎn))、主營收入(結(jié)轉(zhuǎn))、主營成本(結(jié)轉(zhuǎn))這些科目結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,而不是用具體發(fā)生的科目結(jié)轉(zhuǎn),那具體發(fā)生科目的金額是怎么到銷管財(結(jié)轉(zhuǎn))這個科目的?
1、確認(rèn)收入時為什么不做成借:銀行(現(xiàn)金) 貸:主營收入 營業(yè)稅 而是要在月底統(tǒng)一根據(jù)收入來計提營業(yè)稅及營業(yè)稅附加,因?yàn)槲飿I(yè)的收入是由很多住戶,收一個做一個沒有必要,所以月底統(tǒng)一根據(jù)收入來做賬,來計提營業(yè)稅及營業(yè)稅附加。銷管財應(yīng)該是銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財務(wù)費(fèi)用科目,是平時發(fā)生時歸集的,所以期末結(jié)轉(zhuǎn)損益,用銷管財(結(jié)轉(zhuǎn))、主營收入(結(jié)轉(zhuǎn))、主營成本(結(jié)轉(zhuǎn))這些科目結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤。
1樓
2023-03-09 16:37:34
全部回復(fù)
曉海老師
職稱:會計中級職稱
5.00
解題: 2.42w
引用 @ 雨后彩虹 發(fā)表的提問:
老師你好:在用用友T3做賬是期末損益類科目結(jié)轉(zhuǎn),收入類科目是從借方轉(zhuǎn)出,是用紅字寫在貸方嗎,費(fèi)用成本類通過貸方轉(zhuǎn)出是用練字寫在借方嗎,還是收入類科目直接寫在借方,費(fèi)用成本類科目寫在貸方
你好!你們沒有設(shè)置自動結(jié)轉(zhuǎn)憑證嗎?按規(guī)定收入結(jié)轉(zhuǎn)在借方藍(lán)字,費(fèi)用成本是貸方藍(lán)字。
2樓
2023-03-09 17:56:44
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 堅強(qiáng)的戒指 發(fā)表的提問:
老師,用金蝶期末結(jié)帳的時候,有關(guān)所得稅的結(jié)轉(zhuǎn),是不是先把所有憑證結(jié)轉(zhuǎn)損益,然后根據(jù)余額表自己算出所得稅,再自己做一張所得稅的計提憑證,然后在結(jié)轉(zhuǎn)一次.隨后期末結(jié)帳.就等于要接轉(zhuǎn)兩次才能結(jié)帳.
是的,需要在沒有計算所得稅之前把所有憑證過賬,結(jié)轉(zhuǎn)損益,過賬,然后看利潤總額是多少,需要計提多少所得稅,然后反過賬,把結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄刪除,然后錄入計提所得稅的分錄,然后過賬,結(jié)轉(zhuǎn)損益,再過賬
3樓
2023-03-09 19:03:41
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ arale08 發(fā)表的提問:
請問金蝶k3期末處理是結(jié)轉(zhuǎn)損益——期末結(jié)轉(zhuǎn),還是結(jié)轉(zhuǎn)損益——自動轉(zhuǎn)賬——期末結(jié)轉(zhuǎn)
過賬——結(jié)轉(zhuǎn)損益——再過賬——結(jié)賬
4樓
2023-03-09 20:21:04
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 自信的茉莉 發(fā)表的提問:
月末結(jié)轉(zhuǎn)期間損益如何做會計分錄
你好,,借;本年利潤,貸;管理費(fèi)用等科目 借;主營業(yè)務(wù)收入等科目,貸;本年利潤
5樓
2023-03-09 21:31:00
全部回復(fù)
默雨老師
職稱:初級會計師
4.96
解題: 0.12w
引用 @ hxy 發(fā)表的提問:
會計損益類科目有哪些,期末如何結(jié)轉(zhuǎn)
期末損益結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄如下: 1、先結(jié)轉(zhuǎn)收入: 借:主營業(yè)務(wù)收入 借:其他業(yè)務(wù)收入 借:營業(yè)外收入 貸:本年利潤 2、結(jié)轉(zhuǎn)成本、費(fèi)用和稅金: 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本 貸:主營業(yè)務(wù)稅金及附加 貸:其他業(yè)務(wù)支出 貸:營業(yè)費(fèi)用 貸:管理費(fèi)用 貸:財務(wù)費(fèi)用 貸:營業(yè)外支出 貸:所得稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)投資收益: 凈收益的: 借:投資收益 貸:本年利潤 凈損失的: 借:本年利潤 貸:投資收益 4、年度結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配: 將本年的收入和支出相抵后的結(jié)出的本年實(shí)現(xiàn)的凈利潤: 借:本年利潤 貸:利潤分配——未分配利潤 如果是虧損: 借:利潤分配——未分配利潤 貸:本年利潤
6樓
2023-03-09 22:54:51
全部回復(fù)
海棠老師
職稱:中級會計師
4.98
解題: 0.47w
引用 @ 巴卡瑪卡瑪卡布 發(fā)表的提問:
工會的期末損益如何結(jié)轉(zhuǎn)
工會年末結(jié)轉(zhuǎn)分錄   1、結(jié)轉(zhuǎn)收入:   借:主營業(yè)務(wù)收入     其他業(yè)務(wù)收入     營業(yè)外收入     貸:本年利潤   2、結(jié)轉(zhuǎn)成本、費(fèi)用和稅金:   借:本年利潤     貸:主營業(yè)務(wù)成本       其他業(yè)務(wù)成本       銷售費(fèi)用       管理費(fèi)用       財務(wù)費(fèi)用       營業(yè)外支出       所得稅費(fèi)用   借:本年利潤     貸:資產(chǎn)減值損失   3、結(jié)轉(zhuǎn)投資收益:   凈收益的:   借:投資收益     貸:本年利潤   凈損失的:   借:本年利潤     貸:投資收益   4、年度結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配:   將本年的收入和支出相抵后的結(jié)出的本年實(shí)現(xiàn)的凈利潤:   借:本年利潤     貸:利潤分配——未分配利潤
7樓
2023-03-10 00:15:44
全部回復(fù)
宋生老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 29.63w
引用 @ 幸福的溪流 發(fā)表的提問:
月末結(jié)轉(zhuǎn)哪些收入、成本、費(fèi)用到本年利潤?
您好!收入成本費(fèi)用全部都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。
8樓
2023-03-10 01:08:50
全部回復(fù)
幸福的溪流:回復(fù)宋生老師 能具體說下嗎
2023-03-10 01:32:11
宋生老師:回復(fù)幸福的溪流借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本 其他業(yè)務(wù)支出 主營業(yè)務(wù)稅金及附加 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 財務(wù)費(fèi)用 營業(yè)外支出 借:主營業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)收入 投資收益 營業(yè)外收入 貸:本年利潤
2023-03-10 01:58:11
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 睫毛彎彎 發(fā)表的提問:
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)損益科目的時候,明細(xì)科目都是寫月末結(jié)轉(zhuǎn)嗎,所得稅費(fèi)用明細(xì)科目也要寫月末結(jié)轉(zhuǎn)嗎
只要是損益類科目期末都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 需要寫明細(xì)科目的結(jié)轉(zhuǎn)的
9樓
2023-03-10 02:25:02
全部回復(fù)
鐘存老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業(yè)資格
4.98
解題: 3.89w
引用 @ 肖琳如10971020 發(fā)表的提問:
是不是月末可以結(jié)轉(zhuǎn)損益,也可以年末結(jié)轉(zhuǎn)損益,年末結(jié)轉(zhuǎn)損益的是不是理論的表結(jié)法
同學(xué)你好 會計準(zhǔn)則規(guī)定的是月度結(jié)轉(zhuǎn) 會計期末結(jié)轉(zhuǎn)
10樓
2023-03-10 03:15:28
全部回復(fù)
肖琳如10971020:回復(fù)鐘存老師 那事務(wù)所為什么為了方便大都是年末結(jié)轉(zhuǎn)損益
2023-03-10 03:35:25
鐘存老師:回復(fù)肖琳如10971020那是他們在行業(yè)檢查時候也要賬結(jié)的
2023-03-10 04:04:28
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 71.36w
引用 @ 二十一 發(fā)表的提問:
老師,開發(fā)成本科目期末結(jié)轉(zhuǎn)損益是不會自動結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎?
不會的 這個不是損益類的科目
11樓
2023-03-10 04:08:03
全部回復(fù)
二十一:回復(fù)郭老師 那開發(fā)成本怎么體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上?
2023-03-10 04:33:36
郭老師:回復(fù)二十一你好,在存貨里面的
2023-03-10 04:54:39
二十一:回復(fù)郭老師 老師,請問類似這些明細(xì),怎么最后都沒有在資產(chǎn)負(fù)債表中體現(xiàn)?
2023-03-10 05:09:51
二十一:回復(fù)郭老師 這是本月資產(chǎn)負(fù)債表,兩邊不等,開發(fā)成本類沒有體現(xiàn)在報表上
2023-03-10 05:34:14
郭老師:回復(fù)二十一你把它結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了嗎?
2023-03-10 05:58:20
郭老師:回復(fù)二十一看一下你的資產(chǎn)負(fù)債表是不是不平。
2023-03-10 06:19:59
二十一:回復(fù)郭老師 現(xiàn)在還沒有銷售收入,請問怎么結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本呢?
2023-03-10 06:30:47
郭老師:回復(fù)二十一不應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,你的囤貨里邊兒應(yīng)該有,如果沒有的話問下軟件售后取不到數(shù)。
2023-03-10 06:42:26
二十一:回復(fù)郭老師 意思是我們的開發(fā)成本科目要建在存貨一級科目下邊嗎?
2023-03-10 06:59:07
郭老師:回復(fù)二十一你好,不是你的軟件,沒有自動取數(shù)。
2023-03-10 07:11:13
bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ ???? 發(fā)表的提問:
是先結(jié)轉(zhuǎn)損益再期末調(diào)匯再結(jié)賬還是先期末調(diào)匯再結(jié)轉(zhuǎn)損益再結(jié)賬?
您好 先期末調(diào)匯再結(jié)轉(zhuǎn)損益再結(jié)賬
12樓
2023-03-10 05:25:33
全部回復(fù)
辜老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ ll?ll?笑??著??就??哭 發(fā)表的提問:
老師金蝶資產(chǎn)處置損益,期末余額在借方,結(jié)轉(zhuǎn)期末損益時候是結(jié)轉(zhuǎn)到貸方還是借方紅字里 ,在金蝶上
資產(chǎn)處置損益的發(fā)生額你要全部貸方體現(xiàn)的
13樓
2023-03-10 06:31:42
全部回復(fù)
ll?ll?笑??著??就??哭:回復(fù)辜老師 就是我現(xiàn)在對的?
2023-03-10 07:00:33
辜老師:回復(fù)ll?ll?笑??著??就??哭這個借方發(fā)生額,要在貸方負(fù)數(shù)體現(xiàn)的
2023-03-10 07:15:55
ll?ll?笑??著??就??哭:回復(fù)辜老師 有點(diǎn)聽不懂 就是 不是 按 科目 期末 余額 借方 結(jié)轉(zhuǎn)嗎
2023-03-10 07:41:03
辜老師:回復(fù)ll?ll?笑??著??就??哭是的,是按余額 結(jié)轉(zhuǎn)的,
2023-03-10 08:03:05
ll?ll?笑??著??就??哭:回復(fù)辜老師 如果走余額就是 借本年利潤,,,貸:資產(chǎn)處置損益吧 ,不用涉及紅字吧
2023-03-10 08:31:24
辜老師:回復(fù)ll?ll?笑??著??就??哭是的,是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的額,
2023-03-10 08:46:30
袁老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 青春俠 發(fā)表的提問:
期末結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益的會計分錄是怎么做的?
借:財務(wù)費(fèi)用--匯兌損益貸:銀行存款
14樓
2023-03-10 07:32:43
全部回復(fù)
月月老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 2.11w
引用 @ 風(fēng)輕雲(yún)淡 發(fā)表的提問:
老師好,損益類借方,貸方都有本期金額,期末結(jié)轉(zhuǎn),怎么結(jié)轉(zhuǎn)
你好 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤 借:本年利潤 貸:成本費(fèi)用
15樓
2023-03-10 08:35:22
全部回復(fù)
風(fēng)輕雲(yún)淡:回復(fù)月月老師 比如本期營業(yè)稅金借方100貸方150。怎么結(jié)轉(zhuǎn)
2023-03-10 08:54:34
月月老師:回復(fù)風(fēng)輕雲(yún)淡你好 借:稅金及附加 50 貸:本年利潤 50
2023-03-10 09:12:12

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