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服務(wù)業(yè)進項稅會計分錄
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meizi老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 發(fā)表的提問:
服務(wù)業(yè)進項稅加計抵扣的那部分進項稅怎么做會計分錄?
你好 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅, 貸:銀行存款, 貸:其他收益。
1樓
2023-03-09 13:01:12
全部回復
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 71.37w
引用 @ 大萬記 發(fā)表的提問:
請問,服務(wù)業(yè)加計扣除10%進項稅,會計分錄怎么寫?
借應(yīng)交稅費、增值稅加計扣除 貸、營業(yè)外收入 借應(yīng)交稅費、未交增值稅 貸、應(yīng)交稅費增值稅加計扣除。
2樓
2023-03-09 14:25:08
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大萬記:回復郭老師 這筆營業(yè)外收入需要企業(yè)所得稅嗎
2023-03-09 14:49:30
大萬記:回復郭老師 是應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額加計抵減額,這個科目嗎??
2023-03-09 15:04:59
郭老師:回復大萬記對的是的應(yīng)交稅費增值稅加計扣除二級科目。
2023-03-09 15:28:39
大萬記:回復郭老師 這筆營業(yè)外收入需要企業(yè)所得稅嗎
2023-03-09 15:45:08
郭老師:回復大萬記的是的,需要繳納的。
2023-03-09 16:10:35
大萬記:回復郭老師 在增值稅申報表里,填在哪張表里?
2023-03-09 16:36:54
郭老師:回復大萬記附表四一般項目加計扣除本期發(fā)生額和實際抵扣金額。
2023-03-09 17:00:44
大萬記:回復郭老師 我本期不用交稅,進項大于銷項。加計的10%會累計在主表里的期末留抵里嗎?
2023-03-09 17:16:42
郭老師:回復大萬記那就在本期發(fā)生額里面填寫實際抵扣金額,不要填寫,然后期末有余額,下一個月你的提出有金額可以以后抵扣。
2023-03-09 17:30:13
大萬記:回復郭老師 這個余額會在主表里反應(yīng)嗎?
2023-03-09 17:59:48
郭老師:回復大萬記不會在主表里面體現(xiàn)的。
2023-03-09 18:29:32
軼塵老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
4.97
解題: 4.13w
引用 @ 英俊的蜜粉 發(fā)表的提問:
我是餐飲服務(wù)業(yè)我單位進項稅是4740元加計抵減稅是474元,請問加計抵減稅的會計分錄怎么做。謝謝
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:其他收益
3樓
2023-03-09 15:36:10
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郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 71.37w
引用 @ 雪夜的星 發(fā)表的提問:
老師您好:能給我說一下現(xiàn)代服務(wù)業(yè)進項稅加計扣除的會計分錄嗎?
借應(yīng)交稅費-增值稅加計扣除 貸其他收益/營業(yè)外收入 借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-增值稅加計扣除 銀存
4樓
2023-03-09 17:03:20
全部回復
軼塵老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
4.97
解題: 4.13w
引用 @ totorry 發(fā)表的提問:
老師!我們是生活服務(wù)業(yè),適用進項稅額加計抵減,假設(shè)我這個月加計抵減的稅額為1萬元,我該怎么也會計分錄呢?后面應(yīng)該付什么憑證呢
借? 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸 其他收益 附件附上加計抵減計算的附件??
5樓
2023-03-09 18:16:22
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樸老師
職稱:會計師
4.98
解題: 46.32w
引用 @ 琪兒 發(fā)表的提問:
生活服務(wù)業(yè)的進項加計抵減部分,會計分錄怎么做?
你好,只是在實際繳納增值稅時,做 借:應(yīng)交稅費--未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入【這個就是加計抵減的稅額】
6樓
2023-03-09 19:09:12
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琪兒:回復樸老師 沒有抵扣和認證之前了?
2023-03-09 19:30:38
樸老師:回復琪兒這個之前都是不做的哦
2023-03-09 19:56:06
宸宸老師
職稱:注冊會計師
4.99
解題: 1.71w
引用 @ 勇往直前 發(fā)表的提問:
請問餐飲服務(wù)行業(yè)進項稅額加計抵減的會計分錄怎么做,謝謝
 【問題】   自2019年4月1日至2021年12月31日,允許生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計10%,抵減應(yīng)納稅額,如何進行會計處理?   【答案】  ?。?)抵減前的應(yīng)納稅額大于零,且大于當期可抵減加計抵減額的,當期可抵減加計抵減額全額從抵減前的應(yīng)納稅額中抵減。   借:應(yīng)交稅費—未交增值稅     貸:其他收益銀行存款  ?。?)抵減前的應(yīng)納稅額大于零,且小于或等于當期可抵減加計抵減額的,以當期可抵減加計抵減額抵減應(yīng)納稅額至零。未抵減完的當期可抵減加計抵減額,結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。   借:應(yīng)交稅費—未交增值稅     貸:其他收益
7樓
2023-03-09 20:10:54
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凡凡老師
職稱:中級會計師,經(jīng)濟師
4.99
解題: 0.42w
引用 @ 無語的路人 發(fā)表的提問:
旅客運輸服務(wù)抵扣進項稅的會計分錄
你好,借 管理費用 等 應(yīng)交稅費 貸銀行存款
8樓
2023-03-09 21:37:48
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bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 殷勤的荷花 發(fā)表的提問:
現(xiàn)代服務(wù)業(yè)加計抵減進項稅分錄
您好 實際抵減的時候做分錄 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:其他收益 銀行存款
9樓
2023-03-09 22:30:13
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QQ老師
職稱:中級會計師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 英俊的白貓 發(fā)表的提問:
四項服務(wù)加計扣除10%的進項稅額,會計分錄怎么做
你好!加計扣除部分計入其他收益。
10樓
2023-03-09 23:23:52
全部回復
bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 淺淺 發(fā)表的提問:
我是物業(yè)服務(wù)業(yè)會計,想咨詢一下進項稅額加計抵減的分錄怎么做?
您好 實際抵扣的時候?qū)懛咒?借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:其他收益 貸:銀行存款
11樓
2023-03-10 00:20:11
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淺淺:回復bamboo老師 那計提的時候呢?
2023-03-10 00:40:59
bamboo老師:回復淺淺不需要計提 填附表四就好了
2023-03-10 01:05:22
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 71.37w
引用 @ 家家 發(fā)表的提問:
一般納稅人服務(wù)行業(yè)增值稅進項稅額加計抵減15%,如何做會計分錄
具體借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除貸其它收益或者是營業(yè)外收入 抵扣,借應(yīng)交稅費未交增值稅貸應(yīng)交稅費增值稅加計扣除。
12樓
2023-03-10 01:39:14
全部回復
家家:回復郭老師 做兩筆分錄嗎?我只做了第一筆是不是對?
2023-03-10 01:50:22
郭老師:回復家家你好是的,兩筆分錄。
2023-03-10 02:00:39
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 魔幻的書本 發(fā)表的提問:
銷項是工程服務(wù),進項也是工程服務(wù)的會計分錄怎么做
你好 銷項是工程服務(wù) 借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 進項也是工程服務(wù) 借:主營業(yè)務(wù)成本??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
13樓
2023-03-10 03:05:35
全部回復
張艷老師
職稱:注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 曾經(jīng)的棉花糖 發(fā)表的提問:
你好,請問生活服務(wù)業(yè)增值稅進項稅加計抵減會計分錄怎么做?謝謝!
平時不需要做計提分錄,只是在實際繳納增值稅時,做 借:應(yīng)交稅費--未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入【這個就是加計抵減的稅額】
14樓
2023-03-10 04:14:44
全部回復
bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ A會計學堂-鄒老師?認證 發(fā)表的提問:
你好,請問生活服務(wù)業(yè)增值稅進項稅加計抵減會計分錄怎么做?謝謝!
您好 您可以參照下面圖片進行賬務(wù)處理
15樓
2023-03-10 05:40:59
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