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結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收帳款會(huì)計(jì)分錄
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辜老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 楚文 發(fā)表的提問(wèn):
上月會(huì)計(jì)分錄,借:應(yīng)收帳款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—待結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 本月申報(bào)為不開票收入,分錄如何處理?
借:應(yīng)交稅費(fèi)—待結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅額
1樓
2023-03-09 13:31:58
全部回復(fù)
楚文:回復(fù)辜老師 上月掛帳的時(shí)候是沒有申報(bào)增值稅的,本月才申報(bào)增值稅,不需要把上月整筆分錄紅沖再重新掛嗎?
2023-03-09 14:02:12
辜老師:回復(fù)楚文你紅沖在重新掛,結(jié)果和上面的分錄是一樣的,收入會(huì)對(duì)抵的
2023-03-09 14:16:42
楚文:回復(fù)辜老師 如果以后月份又確認(rèn)要開票,分錄怎么處理?
2023-03-09 14:37:05
辜老師:回復(fù)楚文開票了,不用賬務(wù)處理的
2023-03-09 14:49:22
言巖老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 0.27w
引用 @ 541657428 發(fā)表的提問(wèn):
手工帳時(shí),利息收入的會(huì)計(jì)分錄,月末結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)分錄怎樣做?
你好。收到銀行利息 借:銀行存款 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 月末: 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:本年利潤(rùn)
2樓
2023-03-09 14:48:34
全部回復(fù)
541657428:回復(fù)言巖老師 月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 科目金額是紅字嗎?
2023-03-09 15:09:57
言巖老師:回復(fù)541657428你好。手工帳結(jié)轉(zhuǎn)的話。就計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用借方藍(lán)字
2023-03-09 15:31:54
蔣飛老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ 發(fā)表的提問(wèn):
公司開發(fā)票應(yīng)該是公司做會(huì)計(jì)分錄借應(yīng)收帳款,貸工程結(jié)算,還是項(xiàng)目部做會(huì)計(jì)分錄。
你好! 是公司做這個(gè)分錄的
3樓
2023-03-09 15:48:46
全部回復(fù)
乾:回復(fù)蔣飛老師 那項(xiàng)目部都做什么
2023-03-09 16:12:02
蔣飛老師:回復(fù)項(xiàng)目部一般不做賬的
2023-03-09 16:36:05
乾:回復(fù)蔣飛老師 只做付款如借原材料貸應(yīng)付賬款一應(yīng)付材料費(fèi)
2023-03-09 16:59:51
蔣飛老師:回復(fù)你好! 對(duì)的。
2023-03-09 17:16:22
bamboo老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ Zz 發(fā)表的提問(wèn):
公司去年火災(zāi)會(huì)計(jì)沒有注明,今年收到保險(xiǎn)公司的賠償款前面的會(huì)計(jì)做成了應(yīng)收帳款,我想把這筆款調(diào)出來(lái),這個(gè)會(huì)計(jì)分錄要怎么做?
您好 請(qǐng)問(wèn)去年分錄怎么寫的
4樓
2023-03-09 17:07:19
全部回復(fù)
王雁鳴老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 小耳朵 發(fā)表的提問(wèn):
應(yīng)收帳款的會(huì)計(jì)分錄是什么
您好,發(fā)生時(shí),借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等科目,應(yīng)交稅費(fèi)。收回時(shí),借:現(xiàn)金或者銀行存款,貸:應(yīng)收賬款。
5樓
2023-03-09 18:27:57
全部回復(fù)
小耳朵:回復(fù)王雁鳴老師 我這是弄煤生意,煤礦欠煤款,我這是內(nèi)帳,也這樣嗎
2023-03-09 18:52:42
王雁鳴老師:回復(fù)小耳朵您好,是的。
2023-03-09 19:09:42
小耳朵:回復(fù)王雁鳴老師 應(yīng)付的也一樣記主營(yíng)業(yè)務(wù)支出嗎
2023-03-09 19:39:37
王雁鳴老師:回復(fù)小耳朵您好,應(yīng)付賬款,不一樣的,分錄,發(fā)生時(shí),借:庫(kù)存商品等科目,貸:應(yīng)付賬款。付款時(shí),借:應(yīng)付賬款,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。
2023-03-09 20:03:26
陳詩(shī)晗老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問(wèn)
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 發(fā)表的提問(wèn):
注會(huì)審計(jì)# 1:函證程序?yàn)楹尾荒茏C明應(yīng)收帳款的完整性???卻可以證明準(zhǔn)確性,計(jì)價(jià)和分?jǐn)?,既然?zhǔn)確了,難道不完整么? 2:所有應(yīng)當(dāng)記錄的應(yīng)收帳款均已記錄,什么意思???這里的記錄包括具體的會(huì)計(jì)分錄嗎?還是只是個(gè)總數(shù)?
1.,審計(jì)一個(gè)公司,你晗證只能是對(duì)賬上反應(yīng)的客戶進(jìn)行,沒有就不能,所以不能證明完整性
6樓
2023-03-09 19:27:31
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ Lsj 發(fā)表的提問(wèn):
你好老師上個(gè)月做的應(yīng)收帳款。這個(gè)月這個(gè)賬款又要做為定金怎么寫會(huì)計(jì)分錄。
你好,是需要把應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)為定金處理的意思??
7樓
2023-03-09 20:28:43
全部回復(fù)
明燁老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 0.16w
引用 @ 激情的玫瑰 發(fā)表的提問(wèn):
商品采購(gòu)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄,借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付帳款,現(xiàn)在給供應(yīng)商結(jié)帳的會(huì)計(jì)分錄咋寫?
您好: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
8樓
2023-03-09 21:31:34
全部回復(fù)
激情的玫瑰:回復(fù)明燁老師 謝謝老師!
2023-03-09 21:59:08
明燁老師:回復(fù)激情的玫瑰您好: 不客氣,祝您一切順利。
2023-03-09 22:14:29
宋生老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 29.63w
引用 @ 坐看云起 發(fā)表的提問(wèn):
手工帳銀行結(jié)息和月末結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?電腦賬的會(huì)計(jì)處理分錄和它一樣嗎?
您好!是一樣的。借銀行存款 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息。
9樓
2023-03-09 22:32:52
全部回復(fù)
坐看云起:回復(fù)宋生老師 但是別人說(shuō)電腦賬是借:銀存 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 (紅字),請(qǐng)問(wèn)這是為什么?手工帳可以這樣做嗎? 按您的分錄,月底結(jié)轉(zhuǎn)是不是借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:本年利潤(rùn)
2023-03-09 22:56:26
宋生老師:回復(fù)坐看云起您好!這是因?yàn)橛械能浖J(rèn)管理費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用這些是借方發(fā)生,如果寫在貸方,報(bào)表統(tǒng)計(jì)會(huì)出錯(cuò)。
2023-03-09 23:17:11
郭老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.37w
引用 @ 會(huì)計(jì)小白_ph808062 發(fā)表的提問(wèn):
2013小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,應(yīng)收帳款呆死帳,如何分錄
借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款
10樓
2023-03-09 23:23:47
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 行~ 發(fā)表的提問(wèn):
收到國(guó)家冷庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助資金從收款到付款結(jié)轉(zhuǎn)怎么做會(huì)計(jì)分錄?
借;銀行存款 貸;專項(xiàng)應(yīng)付款 借固定資產(chǎn) 貸;銀行存款 借;專項(xiàng)應(yīng)付款 貸營(yíng)業(yè)外收入
11樓
2023-03-10 00:47:07
全部回復(fù)
行~:回復(fù)鄒老師 為什么是營(yíng)業(yè)外收入呢?我以為是專項(xiàng)基金?
2023-03-10 01:01:42
鄒老師:回復(fù)行~因?yàn)槭茄a(bǔ)助,先計(jì)入專項(xiàng)應(yīng)付款,后面隨著固定資產(chǎn)的折舊,把專項(xiàng)應(yīng)付款轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入核算的。
2023-03-10 01:23:33
行~:回復(fù)鄒老師 1、收到冷庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助款時(shí): 借:銀行存款 315000 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款 315000 付款時(shí): 借: 在建工程 315000 貸:銀行存款 315000 同時(shí): 借:專項(xiàng)應(yīng)付款 315000 貸:營(yíng)業(yè)外收入 315000 2、收到永久性蔬菜基地建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金時(shí): 借:銀行存款 500000 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款 500000 預(yù)付種子款時(shí): 借:預(yù)付賬款——****公司 500000 貸:銀行存款 500000 同時(shí): 借:專項(xiàng)應(yīng)付款 500000 貸:營(yíng)業(yè)外入 500000 收到發(fā)票種子入庫(kù)時(shí): 借:原材料 270000 貸:預(yù)付賬款 270000 以上是2016年12月份發(fā)生的業(yè)務(wù),23萬(wàn)元的發(fā)票是2017年1月份收到的,所以就在資產(chǎn)負(fù)債表掛賬可以嗎?
2023-03-10 01:51:00
鄒老師:回復(fù)行~可以的,是對(duì)的
2023-03-10 02:09:10
maize老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 潘曉曉 發(fā)表的提問(wèn):
老師你好,我公司是從事建筑經(jīng)營(yíng),在根據(jù)相規(guī)定在異地經(jīng)營(yíng)時(shí)要預(yù)繳增值稅,其中預(yù)繳的增值稅中有要預(yù)繳0.2%的企業(yè)所得稅,前任會(huì)計(jì)預(yù)繳企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄為:預(yù)付帳款-預(yù)交稅金--2500,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅--2500,最后預(yù)付帳款的帳戶余額為:200多萬(wàn)了,請(qǐng)問(wèn):1、預(yù)付帳款的余額要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)分錄怎么做? 2、應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅的帳戶要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)分錄怎么做?麻煩老師寫出會(huì)計(jì)分錄,謝謝老師!
借 所得稅費(fèi)用 貸預(yù)付帳款-預(yù)交稅金--2500? ?2 你交稅做借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行,你們異地預(yù)繳沒有交??咋還掛賬上?
12樓
2023-03-10 02:13:31
全部回復(fù)
小林老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.96
解題: 6.83w
引用 @ 溫暖的店員 發(fā)表的提問(wèn):
你好!我想問(wèn)一下在結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度是發(fā)現(xiàn)應(yīng)收帳款少了客戶信息
您好,那您補(bǔ)充記錄缺少信息
13樓
2023-03-10 03:34:37
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問(wèn):
結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收利息的會(huì)計(jì)分錄怎么做
結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收利息的會(huì)計(jì)分錄怎么做
14樓
2023-03-10 04:39:12
全部回復(fù)
鄒老師:回復(fù)愛笑的流沙借;銀行存款等科目 貸;應(yīng)收利息
2023-03-10 04:58:29
立紅老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 葉子 發(fā)表的提問(wèn):
應(yīng)收票據(jù)到期無(wú)法收回予以結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
同學(xué)你好 應(yīng)收票據(jù)到期無(wú)法收回予以結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么做 商業(yè)承兌匯票 借,應(yīng)收賬款 貸,應(yīng)收票據(jù);
15樓
2023-03-10 05:31:12
全部回復(fù)
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