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月底結轉稅金會計分錄
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良老師1
職稱:計算機高級
4.04
解題: 0.12w
引用 @ 光玄月 發(fā)表的提問:
月底結轉利潤的會計分錄怎么做
月底結轉利潤的會計分錄應在月末日結帳后,將當月實現(xiàn)的凈利潤、未實現(xiàn)的凈利潤以及其他非業(yè)務收入和支出等記入本期利潤結轉賬戶,同時將本期利潤的計提收入進行計提,把計提的收入分別轉入期末計提收入賬戶和累計收益賬戶,同時減少現(xiàn)金賬戶的金額,完成期末的利潤結轉記賬。
16樓
2023-03-10 05:26:33
全部回復
maize老師
職稱:初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 風輕霧雨 發(fā)表的提問:
一般納稅人月底結轉增值稅會計分錄怎么做?
一般納稅人按下面這個做分錄就可以
17樓
2023-03-10 06:23:37
全部回復
宋生老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 29.64w
引用 @ 學習 發(fā)表的提問:
建筑業(yè)預繳的增值稅,月底需要結轉嗎?結轉會計分錄怎么做
這個不需要單獨結轉
18樓
2023-03-10 07:48:02
全部回復
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ A(*^_^*)A會計鄭老師 發(fā)表的提問:
到月底結轉費用的會計分錄怎樣寫
你好,你是指期間費用結轉到本年利潤嗎?
19樓
2023-03-10 09:10:49
全部回復
宋生老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 29.64w
引用 @ 小白 發(fā)表的提問:
你好老師,應交稅費月底怎樣結轉做會計分錄,進項稅、銷項稅、預繳稅金都有余額怎樣結轉。
您好!其他不用結轉。月底只要結轉未交的增值稅 一般來說 月末做如下分錄 1、月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)   貸:應交稅費——未交增值稅 2、月份終了,將當月多交的增值稅額自“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——未交增值稅   貸:應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅) 3、月份終了,將當月預繳的增值稅額自“應交稅費——預交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目 借:應交稅費——未交增值稅   貸:應交稅費——預交增值稅
20樓
2023-03-10 10:35:00
全部回復
小白:回復宋生老師 那進項稅額大,做留底不用做會計處理嗎?到年底怎樣處理啊。
2023-03-10 11:00:32
宋生老師:回復小白您好!不用。不用結轉的 。它只是三級科目。
2023-03-10 11:29:46
小白:回復宋生老師 謝謝老師的指點。
2023-03-10 11:39:51

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