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結(jié)轉(zhuǎn)免征稅金會計分錄
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maize老師
職稱:初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ Chinglam 發(fā)表的提問:
技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓合同免征增值稅會計分錄與稅務(wù)如何做
你開發(fā)票開的是免稅嗎?這個借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入,
16樓
2023-03-10 05:39:40
全部回復(fù)
Chinglam:回復(fù)maize老師 汪老師,您好,請問開的發(fā)票分為免稅和百分之六普票兩種情況,完整流程會計分錄如何做呢?如果開了百分之6的專票,完整流程會計分錄又該如何做呢?
2023-03-10 06:18:25
maize老師:回復(fù)Chinglam有稅率做借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額,月末按下面這個分開結(jié)轉(zhuǎn),要是開免稅做借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入
2023-03-10 06:41:48
maize老師:回復(fù)Chinglam用于免稅上面你需要做借xx 貸進項稅額轉(zhuǎn)出,這個,月末按圖片結(jié)轉(zhuǎn)
2023-03-10 06:57:13
maize老師:回復(fù)Chinglam要是買的辦公用品,固定資產(chǎn)這個還是都可以抵扣 要是專門用于這個免稅合同上面發(fā)生成本需要分出來,轉(zhuǎn)成本下面,借主營業(yè)務(wù)成本-xx 合同/免稅項目,你寫具體項目名字,貸進項稅額轉(zhuǎn)出
2023-03-10 07:23:27
玲老師
職稱:會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 潔凈的煎餅 發(fā)表的提問:
免征增值稅會計分錄怎做?
是減免的嗎 借應(yīng)交稅費貸營業(yè)外收入
17樓
2023-03-10 06:46:49
全部回復(fù)
maize老師
職稱:初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ lemontea 發(fā)表的提問:
小微企業(yè)的稅是免稅的,會計分錄怎么做?免稅的月終怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
小微企業(yè)增值稅減免賬務(wù)處理 小企業(yè)會計準則:發(fā)生業(yè)務(wù)時賬務(wù)處理為: 借:銀行存款或現(xiàn)金等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 月底收入不超過3萬元或季度不超過9萬,不繳納增值稅,將計提的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入: 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入 企業(yè)會計準則確認收入 借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 月銷售額不超過3萬或季度不超過9萬借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸:其他收益 借:其他收益 貸本年利潤 其他收益期末,應(yīng)將本科目余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目,本科目結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)無余額。
18樓
2023-03-10 07:59:36
全部回復(fù)
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 71.38w
引用 @ 行っている 發(fā)表的提問:
誰有關(guān)于稅金計提,結(jié)轉(zhuǎn)和繳納的會計分錄,麻煩發(fā)我一下哦
你好,具體的什么稅
19樓
2023-03-10 09:15:44
全部回復(fù)
行っている:回復(fù)郭老師 所有關(guān)于稅費的會計分錄哦
2023-03-10 09:38:18
郭老師:回復(fù)行っている你好,增值稅不用計提,一般納稅人需要需要結(jié)轉(zhuǎn)借要稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費未交增值稅附加稅印花稅車船稅計提借稅金及附加貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款。
2023-03-10 10:00:31
行っている:回復(fù)郭老師 哦,謝謝老師好,公司勞務(wù)費進那個科目
2023-03-10 10:30:17
行っている:回復(fù)郭老師 勞務(wù)費賬務(wù)處理
2023-03-10 10:54:44
郭老師:回復(fù)行っている你好,借成本費用相關(guān)科目貸銀存,按你受益部門
2023-03-10 11:13:48
行っている:回復(fù)郭老師 那這個勞務(wù)費要繳納勞務(wù)報酬稅嗎
2023-03-10 11:24:18
郭老師:回復(fù)行っている你好,不用,開發(fā)票稅務(wù)局會收的
2023-03-10 11:40:52
行っている:回復(fù)郭老師 老師,對公司來說是勞務(wù)費,對對方來說就是勞務(wù)報酬所得對哇
2023-03-10 12:04:19
郭老師:回復(fù)行っている你好,是的
2023-03-10 12:24:36
行っている:回復(fù)郭老師 哦,
2023-03-10 12:52:17
郭老師:回復(fù)行っている你好,滿意請五星好評,謝謝
2023-03-10 13:19:01
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 愛哭泣的向日葵 發(fā)表的提問:
農(nóng)業(yè)公司收購蔬菜金額為20萬會計分錄怎么做要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
借;庫存商品 貸;銀行存款 你所指的結(jié)轉(zhuǎn)具體是哪方面的結(jié)轉(zhuǎn)
20樓
2023-03-10 10:07:40
全部回復(fù)
愛哭泣的向日葵:回復(fù)鄒老師 庫存商品要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?如果要轉(zhuǎn)的話怎么轉(zhuǎn)
2023-03-10 10:20:38
鄒老師:回復(fù)愛哭泣的向日葵如果銷售了,需要結(jié)轉(zhuǎn)銷售貨物成本 銷售數(shù)量*購進價格
2023-03-10 10:40:58
愛哭泣的向日葵:回復(fù)鄒老師 如果入口100斤單價1元,出售80斤單價2元,出售運費200元,結(jié)轉(zhuǎn)怎么轉(zhuǎn),會計分錄怎么做
2023-03-10 11:08:14
鄒老師:回復(fù)愛哭泣的向日葵借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;庫存商品 80*2 運費計入銷售費用
2023-03-10 11:18:15

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