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為什么不能編多借多貸會計分錄
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方亮老師
職稱:稅務(wù)師,會計師
4.98
解題: 1.83w
引用 @ 牛老師 發(fā)表的提問:
多借多貸為什么不屬于復(fù)合記賬
屬于復(fù)合分錄。
46樓
2022-11-24 12:24:59
全部回復(fù)
庾老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,初級會計師
4.99
解題: 0.33w
引用 @ 會計學(xué)堂-楊磊老師18689798009 發(fā)表的提問:
同一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)可以這樣寫多借多貸的會計分錄嗎?
同一經(jīng)濟業(yè)務(wù)會計分錄中的多借多貸是很正常的 可以是一筆 也可以是多筆
47樓
2022-11-25 11:17:58
全部回復(fù)
暖暖老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
4.98
解題: 14.65w
引用 @ HE 發(fā)表的提問:
要求:根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制會計分錄 用借貸記賬法編制會計分錄。
1借生產(chǎn)成本—A產(chǎn)品18000 —B產(chǎn)品30000 制造費用5000 貸原材料53000
48樓
2022-11-25 11:40:07
全部回復(fù)
暖暖老師:回復(fù)HE2.借固定資產(chǎn)800000 貸實收資本800000
2022-11-25 12:26:58
暖暖老師:回復(fù)HE3.借固定資產(chǎn)清理4000 累計折舊196000 貸固定資產(chǎn)200000
2022-11-25 12:49:47
暖暖老師:回復(fù)HE借營業(yè)外支出4000 貸固定資產(chǎn)清理4000
2022-11-25 13:15:58
暖暖老師:回復(fù)HE4.借銀行存款200000 貸短期借款200000
2022-11-25 13:35:51
暖暖老師:回復(fù)HE5.借原材料30000 應(yīng)交稅費進項稅額4800 貸應(yīng)付票據(jù)34800
2022-11-25 13:52:26
QQ老師
職稱:中級會計師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 貪玩的手套 發(fā)表的提問:
利用借貸記賬法編制會計分錄
你好!借 管理費用-辦公費 貸 現(xiàn)金。 你看過基礎(chǔ)會計這本書嗎?最好是自己完成。上面寫的是第一題的答案。
49樓
2022-11-25 12:04:55
全部回復(fù)
貪玩的手套:回復(fù)QQ老師 請問老師能檢查一下正確度嘛
2022-11-25 12:31:52
QQ老師:回復(fù)貪玩的手套你好!一級科目是正確的
2022-11-25 13:00:14
李老師
職稱:中級會計師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
采用借貸記賬法編制會計分錄
企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票,上繳營業(yè)稅12000元
50樓
2022-11-25 12:14:59
全部回復(fù)
李老師:回復(fù)愛笑的流沙借應(yīng)交稅費應(yīng)交營業(yè)稅12000 貸銀行存款12000
2022-11-25 12:34:46
立紅老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 月半彎 發(fā)表的提問:
借貸方的會計分錄能不能舉個例子
同學(xué)你好,具體業(yè)務(wù)是什么呢;
51樓
2022-11-27 08:56:59
全部回復(fù)
月半彎:回復(fù)立紅老師 沒有業(yè)務(wù),,,就是想看看
2022-11-27 09:24:44
立紅老師:回復(fù)月半彎同學(xué)你好 借貸方的會計分錄 比如從銀行提現(xiàn)金 借,庫存現(xiàn)金 貸,銀行存款;
2022-11-27 09:40:11
文老師
職稱:中級職稱
4.97
解題: 7.38w
引用 @ 月半彎 發(fā)表的提問:
借貸方的會計分錄能不能舉個例子
同學(xué)您好,您具體是什么業(yè)務(wù)
52樓
2022-11-27 09:15:11
全部回復(fù)
紫藤老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 雨滴? 發(fā)表的提問:
收到退多繳稅款會計分錄
收到稅款時:   借:銀行存款   貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅   貸:以前年度損益調(diào)整   結(jié)轉(zhuǎn)時:   借:以前年度損益調(diào)整   貸:利潤分配——未分配利潤  
53樓
2022-11-27 09:21:02
全部回復(fù)
雨滴?:回復(fù)紫藤老師 土地使用稅
2022-11-27 09:39:07
紫藤老師:回復(fù)雨滴?借:銀行存款   貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交土地使用稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交土地使用稅 貸:以前年度損益調(diào)整   結(jié)轉(zhuǎn)時:   借:以前年度損益調(diào)整   貸:利潤分配——未分配利潤  
2022-11-27 10:00:17
雨滴?:回復(fù)紫藤老師 當年的稅款
2022-11-27 10:27:08
紫藤老師:回復(fù)雨滴?借:銀行存款   貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交土地使用稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交土地使用稅 貸:稅金及附加
2022-11-27 10:42:03
QQ老師
職稱:中級會計師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 學(xué)徒 發(fā)表的提問:
多繳稅金抵稅會計分錄如何做?
你好,你多交納的是什么稅金?
54樓
2022-11-27 09:50:00
全部回復(fù)
方老師
職稱:中級會計師、注冊稅務(wù)師
4.98
解題: 2.4w
引用 @ ★*^_^*★ 發(fā)表的提問:
抵扣完多繳稅款之后,繳納的那個會計分錄應(yīng)該怎么做?
抵扣完多繳的稅款之后,再按正常的交稅做分錄就可以。
55樓
2022-11-28 07:03:26
全部回復(fù)
★*^_^*★:回復(fù)方老師 繳納 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 嗎?這樣銀行存款對嗎?
2022-11-28 07:27:10
方老師:回復(fù)★*^_^*★這個是你上年企業(yè)所得稅交納時的會計處理。 后面因為發(fā)現(xiàn)多交了,之后的只計提不交納。
2022-11-28 07:37:17
★*^_^*★:回復(fù)方老師 那賬上應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅在賬上就掛下了
2022-11-28 07:58:36
方老師:回復(fù)★*^_^*★是的,但借方有多交,借貸余額最終互抵后余額為0
2022-11-28 08:15:43
★*^_^*★:回復(fù)方老師 @方老師:賬上怎么體現(xiàn)這個多繳稅款?
2022-11-28 08:42:36
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 咔嚓~小堅果 發(fā)表的提問:
多繳稅款和誤收退稅的會計分錄怎么做
借;應(yīng)交稅費 貸;銀行存款 借;銀行存款 貸;應(yīng)交稅費
56樓
2022-11-28 07:28:39
全部回復(fù)
宋生老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 29.86w
引用 @ 丫丫巴貝 發(fā)表的提問:
老師,稅法上對憑證有要求:只能一借多貸或多借一貸,不能多借多貸?
您好!沒有這樣的要求。這個是因為有的軟件如果多借多貸,他統(tǒng)計數(shù)據(jù)的時候有時候會出錯。僅此而已。
57樓
2022-11-28 07:57:20
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ Debbie 發(fā)表的提問:
請老師幫忙看下,這種格式的多欄明細賬,沒有借貸方,正常情況下本月合計和本年累計都是0,那這樣還有必要月結(jié)嗎 (圖是我練習用,所以有的寫鉛筆)
有必要月結(jié),因為期間費用到期末都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
58樓
2022-11-28 08:19:28
全部回復(fù)
Debbie:回復(fù)鄒老師 所以月結(jié)完,明細賬上的損益類本年累計和本月合計都是0沒事吧
2022-11-28 08:48:14
Debbie:回復(fù)鄒老師 我的意思是如圖上,本月合計和本年累計那行都是0
2022-11-28 09:11:12
鄒老師:回復(fù)Debbie我個人建議一個的期間費用匯總在一起,本月合計就是這個金額,接著結(jié)轉(zhuǎn)掉,余額就是0了
2022-11-28 09:23:07
Debbie:回復(fù)鄒老師 主要這格式?jīng)]借貸欄,我貸方余額只能紅筆寫,這樣合計下,結(jié)果都是0了。如果沒錯,我就這樣寫吧?
2022-11-28 09:34:29
鄒老師:回復(fù)Debbie錯是沒錯。建議下次可以購買有借貸方的那種賬本
2022-11-28 10:01:47
Debbie:回復(fù)鄒老師 我群里問,有人說本月合計和本年累計不應(yīng)該是寫0,而應(yīng)該寫發(fā)生額,結(jié)轉(zhuǎn)前的數(shù)。這樣也對嗎
2022-11-28 10:22:34
鄒老師:回復(fù)Debbie我個人建議一個月的期間費用匯總在一起,本月合計就是這個金額,接著結(jié)轉(zhuǎn)掉,余額就是0了
2022-11-28 10:47:52
Debbie:回復(fù)鄒老師 合計和累計數(shù)應(yīng)該不能把結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)額再算進去吧?累計和合計應(yīng)該是發(fā)生數(shù)。我剛開始就是把結(jié)轉(zhuǎn)后的數(shù)額全部加起來才會等于0
2022-11-28 10:58:14
鄒老師:回復(fù)Debbie合計數(shù)本來就存在借方合計數(shù)和貸方合計數(shù)。如果沒有統(tǒng)計合計數(shù),那期間費用下面的明細科目(比如管理費用-工資)一個月發(fā)生多少都沒法從賬本上直接看出來
2022-11-28 11:26:20
Debbie:回復(fù)鄒老師 所以那個結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)應(yīng)該排除在合計和累計之外吧
2022-11-28 11:44:29
鄒老師:回復(fù)Debbie結(jié)轉(zhuǎn)另起一行就是了
2022-11-28 12:03:52
鐘存老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業(yè)資格
4.98
解題: 3.91w
引用 @ 薔薇 發(fā)表的提問:
老師申報失誤導(dǎo)致多交稅款怎么做會計分錄
同學(xué)你好 很高興為你解答 不需要單獨做分錄的
59樓
2022-11-28 08:34:59
全部回復(fù)
薔薇:回復(fù)鐘存老師 銀行已扣款哦
2022-11-28 08:52:29
薔薇:回復(fù)鐘存老師 更正申報表稅局又退回賬戶
2022-11-28 09:15:14
鐘存老師:回復(fù)薔薇是的 這樣的應(yīng)交稅費自然產(chǎn)生借方余額了
2022-11-28 09:25:40
薔薇:回復(fù)鐘存老師 老師退回稅款是貸方余額啊
2022-11-28 09:35:44
薔薇:回復(fù)鐘存老師 是不是不對啊
2022-11-28 10:00:24
鐘存老師:回復(fù)薔薇你多繳納的時候是借方余額 退回時候是貸方發(fā)生額 正好沖銷了
2022-11-28 10:12:12
張壹老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 1.24w
引用 @ 豐富的百合 發(fā)表的提問:
你好老師我想問一下會計分錄結(jié)轉(zhuǎn)成本可以多借多貸嗎
你好,實際工作中是多借多貸的的哈.
60樓
2022-11-29 07:52:53
全部回復(fù)

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