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竣工決算日的固定資產(chǎn)會計處理
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meizi老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 難過的白羊 發(fā)表的提問:
已經(jīng)竣工決算,但只到部分發(fā)票怎么處理
你好 你這個是固定資產(chǎn)已經(jīng)完工了還是什么業(yè)務(wù)
76樓
2022-11-29 08:04:17
全部回復(fù)
難過的白羊:回復(fù)meizi老師 完工了
2022-11-29 08:28:43
meizi老師:回復(fù)難過的白羊你好完工了就需要結(jié)轉(zhuǎn)了固定資產(chǎn) 如果發(fā)票沒取得也要先做在建工程 只是匯算之前沒取得發(fā)票會調(diào)整處理 這個對應(yīng)的固定資產(chǎn)折舊也沒法稅前扣除的 及時催票才行
2022-11-29 08:52:23
難過的白羊:回復(fù)meizi老師 但是竣工結(jié)算單已經(jīng)來了
2022-11-29 09:14:29
難過的白羊:回復(fù)meizi老師 發(fā)票都跨年來的,而且還沒齊
2022-11-29 09:39:57
meizi老師:回復(fù)難過的白羊你好 匯算之前來就可以稅前扣除 的 匯算之后就無法稅前扣除了 你到時想扣除只有走專項申報來取稅局備案才行
2022-11-29 09:51:56
難過的白羊:回復(fù)meizi老師 我想知道,現(xiàn)在固定資產(chǎn)要怎么結(jié)轉(zhuǎn),怎么計提折舊,結(jié)算單先來,發(fā)票只來十分之一,是要預(yù)估不要按發(fā)票的還是
2022-11-29 10:12:43
meizi老師:回復(fù)難過的白羊你好 完工達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)了按你們合同來暫估入賬 做固定資產(chǎn) 次月開始折舊
2022-11-29 10:40:51
學(xué)堂答疑王老師
職稱:中級會計師,初級會計師,注冊會計師
4.94
解題: 0.19w
引用 @ GaMeng 發(fā)表的提問:
根據(jù)圖一劃紅線部分,我認(rèn)為15年的折舊額應(yīng)該分2個部分計算才對啊。 答案中直接用竣工決算后的14萬去算15年的折舊額了,我的想法是,15年7月這一個月的折舊應(yīng)該用1360600萬元去算,剩下15年8-12月份這5個月的折舊才用14萬去算吧? 根據(jù)圖一部分第一條紅線部分的文字:6月底,工程達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),但尚未辦理竣工決算手續(xù),工程按暫估價值結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)成本。這句話可知,15年7月份就應(yīng)該計提折舊了,根據(jù)圖二貼圖所示:16年固定資產(chǎn)成本為 1360600 萬元,那么,根據(jù)書上的一句話:\"所建固定資產(chǎn)已達(dá)預(yù)定可使用狀態(tài),雖未辦理竣工決算,也應(yīng)按暫估價轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),并計提折舊,待辦理竣工決算后再調(diào)整原來的暫估價值,但不需要調(diào)整原已計提的折舊??!既然這樣!為何答案中仍用14萬去計算15年的折舊呢?
您好!6月底達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)但尚未辦理竣工決算,按暫估價值入賬并按暫估價值計提折舊,但本題的關(guān)鍵是是6月份增加的固定資產(chǎn)6月份不需要提折舊,7月份開始計提折舊,關(guān)鍵是7月份馬上就竣工決算了,取得進(jìn)一步證據(jù)證實固定資產(chǎn)的實際價值,那7月份既然有確定的價值,就按確定的14萬來計提啊,書上一句話詳解:所建固定資產(chǎn)已達(dá)預(yù)定可使用狀態(tài),雖未辦理竣工決算,也應(yīng)按暫估價轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),并計提折舊,待辦理竣工決算后再調(diào)整原來的暫估價值,但不需要調(diào)整原已計提的折舊,意思是達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)至竣工決算日這一段時間內(nèi)折舊按暫估價值計提,竣工決算日后按實際確定的金額計提折舊,不需要根據(jù)實際確定的金額調(diào)整之前按暫估價計提的折舊,仔細(xì)理解!
77樓
2022-11-29 08:09:59
全部回復(fù)
GaMeng:回復(fù)學(xué)堂答疑王老師 老師,那如果這道題是8月份才辦理竣工決算呢? 那么15年的折舊額是不是就得分情況討論了,7月份當(dāng)月按1360600元來算,8-12月這5個月就按14萬來算呢?
2022-11-29 08:53:38
學(xué)堂答疑王老師:回復(fù)GaMeng您好!如果是8月份才辦理竣工決算,您的理解是正確的。
2022-11-29 09:05:34
GaMeng:回復(fù)學(xué)堂答疑王老師 可是,8月份才辦理竣工決算得話,不是9月份才計提折舊嗎? 我對計提折舊得時間不是很理解,如果是達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),則下個月才提折舊,可如果是竣工決算,就是竣工決算的當(dāng)月就提折舊了是么
2022-11-29 09:17:08
學(xué)堂答疑王老師:回復(fù)GaMeng您好!只要達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)了就可以計提折舊了,不需要等到竣工決算!達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)了,如果沒竣工決算,可以先按暫估價入賬,按暫估價提折舊,之后相關(guān)處理前面已經(jīng)講解,就不贅述了!
2022-11-29 09:30:54
GaMeng:回復(fù)學(xué)堂答疑王老師 老師,如果6月份已經(jīng)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)了,8月份才開始竣工決算,那么,7月份按照6月份的金額提折舊,然后8月份當(dāng)月,就按照竣工決算的實際金額提折舊了是嗎? 意思就是,竣工決算的當(dāng)月,就按竣工決算當(dāng)月的來提是嗎
2022-11-29 09:43:45
學(xué)堂答疑王老師:回復(fù)GaMeng您好!竣工決算當(dāng)月,就按竣工決算當(dāng)月實際的入賬金額為基礎(chǔ)計提,之前月份暫估計提的不用管
2022-11-29 09:58:46
meizi老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 丹丹 發(fā)表的提問:
建設(shè)項目過程中購買的辦公用固定資產(chǎn),在工程竣工后是怎么處置的呢?是一開始做固定資產(chǎn)后面做固定資產(chǎn)清理,還是一開始就做做工程施工呢
你好;價值不大 直接計入工程施工 ; 如果計入固定資產(chǎn)的話 后面 報廢或者變賣會涉及稅費(fèi)的
78樓
2022-12-08 07:25:30
全部回復(fù)
方亮老師
職稱:稅務(wù)師,會計師
4.98
解題: 1.83w
引用 @ 仰望星空 發(fā)表的提問:
想問一下在建工程決算后的問題 之前竣工時做的暫估轉(zhuǎn)固 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程 貸:其他應(yīng)付款(差額) 現(xiàn)在決算完成,要把暫估價調(diào)整至決算價,同時應(yīng)把其他應(yīng)付款結(jié)平
分錄里面的其他應(yīng)付款是什么意思?
79樓
2022-12-08 07:49:58
全部回復(fù)
仰望星空:回復(fù)方亮老師 但是固定資產(chǎn)調(diào)減至決算價后,其他應(yīng)付款還有余額,請問應(yīng)該如何處理 相當(dāng)于是當(dāng)時暫估太高了,但是這一筆金額無處放啊
2022-12-08 08:15:55
方亮老師:回復(fù)仰望星空在建工程是實際發(fā)生額,其他應(yīng)付款是高估的部分對嗎?
2022-12-08 08:39:50
宋生老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 29.85w
引用 @ 月半彎 發(fā)表的提問:
竣工決算和竣工審計結(jié)算是一回事嗎?
你好!一個是有審計,一個沒審計。其他沒什么區(qū)別
80樓
2022-12-08 08:10:24
全部回復(fù)
月半彎:回復(fù)宋生老師 其實就是一會事吧,都是工程最終完工后算工程量,工程總價款這一個事吧。
2022-12-08 08:37:53
宋生老師:回復(fù)月半彎你好!是的。如果沒有調(diào)整是一樣的
2022-12-08 09:05:50
徐阿富老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 雪靈 發(fā)表的提問:
我們的廠房建筑已竣工并收到了竣工報告,款未付發(fā)票未開怎么處理,可以直接進(jìn)入固定資產(chǎn)嗎?收到發(fā)票后又怎么處理
你好,到可使用狀態(tài)即可轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),發(fā)票到了按照實際再調(diào)整原值。 如果覺得我的答復(fù)還滿意,請給我五星級的評價,謝謝。
81樓
2022-12-08 08:24:28
全部回復(fù)
雪靈:回復(fù)徐阿富老師 老師請問收到建筑發(fā)票時調(diào)整固定資產(chǎn)原值分錄怎么做
2022-12-08 08:40:43
徐阿富老師:回復(fù)雪靈你好,如果發(fā)票多,借:固定資產(chǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸應(yīng)付賬款
2022-12-08 09:05:12
孺子牛老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 0.6w
引用 @ 就業(yè)護(hù)航會員 發(fā)表的提問:
某企業(yè)對下列各項業(yè)務(wù)進(jìn)行的會計處理中,不需要進(jìn)行追溯調(diào)整的是( ?。?。 A. 有證據(jù)表明原使用壽命不確定的無形資產(chǎn)的使用壽命已能夠合理估計 B. 企業(yè)將投資性房地產(chǎn)的后續(xù)計量方法由成本模式變更為公允價值模式 C. 原暫估入賬的固定資產(chǎn)已辦理完竣工決算手續(xù) D. 提前報廢固定資產(chǎn)
AC是會計估計變更,采用未來適用法,不用追溯。D 提前處置,不用追溯。 B屬于會計政策變更,原來是成本模式,后改為公允價值模式,屬于政策變更,需要追溯的。
82樓
2022-12-08 08:34:59
全部回復(fù)
王曉老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
4.99
解題: 0.83w
引用 @ 11553921 發(fā)表的提問:
您好 老師!自行建造的固定資產(chǎn)以竣工結(jié)算前發(fā)生的支出為計稅基礎(chǔ)?11月30日做完工結(jié)算,完工結(jié)算和竣工結(jié)算不一樣嗎?怎么答案是從達(dá)到預(yù)訂可使用狀態(tài)來計算?
你好,這是稅法和會計有差異的地方,兩者說的都沒錯。 會計按照可使用狀態(tài),稅法按照竣工結(jié)算。 滿意,請五星好評,謝謝
83樓
2022-12-09 06:36:41
全部回復(fù)
王晶老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
4.99
解題: 4.56w
引用 @ 騎著蝸牛去上班 發(fā)表的提問:
固定資產(chǎn)處置的會計處理
借:固定資產(chǎn)清理 (轉(zhuǎn)入清理的固定資產(chǎn)帳面價值) 累計折舊(已計提的折舊) 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 (已計提的減值準(zhǔn)備) 貸:固定資產(chǎn)(固定資產(chǎn)的賬面原價)
84樓
2022-12-09 06:57:06
全部回復(fù)
文老師
職稱:中級職稱
4.97
解題: 7.38w
引用 @ 小 米 高 翔 發(fā)表的提問:
老師。 1、自行建造固定資產(chǎn),已經(jīng)完工至辦理竣工結(jié)算期間的折舊怎么估計? 2、計提的分錄是怎樣的? 3、計提的折舊可以稅前扣除嗎? 4、辦理竣工結(jié)算后怎么計算折舊? 5、聯(lián)合試車的會計分錄是怎樣的?
同學(xué)您好,1、您可以按你能賬面發(fā)票的支出金額來作為原值計提,您是房屋建筑物是吧,那就按20年來計算折舊,預(yù)計凈殘值可以設(shè)也可以不設(shè),根據(jù)單位的具體規(guī)定。 2、具體這個房屋是哪里是使用的,如果辦公樓的那就計入管理費(fèi)用,如果是車間的,那就計入制造費(fèi)用 借管理費(fèi)用或制造費(fèi)用貸累計折舊。 3、您入賬發(fā)生的一些票據(jù)都是有的,那是可以稅前扣除的。 4、竣工結(jié)算以后金額有差異的,那以前計提的折舊不調(diào)整,以后按新的原值減已經(jīng)計提折舊完以后的余值重新計算
85樓
2022-12-09 07:15:00
全部回復(fù)
小 米 高 翔:回復(fù)文老師 老師。聯(lián)合試車的會計分錄是怎樣的?
2022-12-09 08:01:48
小 米 高 翔:回復(fù)文老師 老師還在嗎??
2022-12-09 08:12:44
文老師:回復(fù)小 米 高 翔這具體是什么情況
2022-12-09 08:27:30
紫藤老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ hdsjz 發(fā)表的提問:
老師 在建工程在轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)時,如果工程決算審計完,認(rèn)可的轉(zhuǎn)固金額比會計賬上計的少,多出的部分賬務(wù)處理應(yīng)該咋做?直接轉(zhuǎn)營業(yè)外合適不?
你好,在建工程在轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)時,如果工程決算審計完,可以計入營業(yè)外收支
86樓
2022-12-11 07:16:22
全部回復(fù)
易 老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
4.96
解題: 11.29w
引用 @ 明亮的外套 發(fā)表的提問:
老師,由政府會計的竣工財務(wù)決算報表、竣工財務(wù)決算說明書;基建報表的模板嗎?怎么編制這個
同學(xué)您好,ttps://wenku.baidu.com/view/30080fd02c3f5727a5e9856a561252d380eb208b.html 同學(xué)你好 請看下這個哦
87樓
2022-12-11 07:28:37
全部回復(fù)
答疑蘇老師
職稱:注冊會計師
4.99
解題: 3.62w
引用 @ 冷艷的花瓣 發(fā)表的提問:
請問竣工決算之后的正式轉(zhuǎn)固如何做會計分錄,是要把原暫估的沖回嗎?
你好,是的,是把原暫估的沖回。
88樓
2022-12-11 07:35:32
全部回復(fù)
答疑何老師
職稱:注冊會計師
4.79
解題: 0.3w
引用 @ 畫筆 發(fā)表的提問:
所有分錄羅列下,打比方,2015.2-2018.1月,支付工程款時會計分錄如下:借:財政補(bǔ)助支出 1.8億 貸:零余額用款額度 1.8億,同時:借:在建工程 1.8億 貸:非流動資產(chǎn)基金-在建工程 1.8億。 2018.1月辦理竣工,還有0.2億工程款未支付,扣留作為質(zhì)保金,約定等5年保修期滿后支付 。辦理竣工時賬務(wù)處理,借:在建工程 0.2億 貸:其他應(yīng)付款 0.2億;同時將在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),會計處理:借:固定資產(chǎn) 2億 貸:非流動資產(chǎn)基金 -固定資產(chǎn)
差0.2億,一個是什么科目呢?因為非流動資產(chǎn)基金-在建工程 科目之前只有1.8億元,所以結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)的時候也只能結(jié)轉(zhuǎn)1.8億,而在建工程結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)有2億了
89樓
2022-12-11 08:02:02
全部回復(fù)
答疑何老師:回復(fù)畫筆然后呢?問題是什么呢
2022-12-11 08:31:08
畫筆:回復(fù)答疑何老師 差0.2億,一個是什么科目呢?因為非流動資產(chǎn)基金-在建工程 科目之前只有1.8億元,所以結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)的時候也只能結(jié)轉(zhuǎn)1.8億,而在建工程結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)有2億了。這個應(yīng)該填什么科目才能平帳?
2022-12-11 08:41:17
紫藤老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ Gant 發(fā)表的提問:
固定資產(chǎn)處置會計處理
借:固定資產(chǎn)清理 (轉(zhuǎn)入清理的固定資產(chǎn)帳面價值) 累計折舊(已計提的折舊) 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 (已計提的減值準(zhǔn)備) 貸:固定資產(chǎn)(固定資產(chǎn)的賬面原價)
90樓
2022-12-11 08:11:59
全部回復(fù)

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