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  • 您好, 一、出口退稅流程簡(jiǎn)介 1. 有關(guān)證件的送驗(yàn)及登記表的領(lǐng)取 企業(yè)在取得有關(guān)部門批準(zhǔn)其經(jīng)營(yíng)出口產(chǎn)品業(yè)務(wù)的文件和工商行政管理部門核發(fā)的工商登記證明后,應(yīng)于30日內(nèi)辦理出口企業(yè)退稅登記。 2. 退稅登記的申報(bào)和受理 企業(yè)領(lǐng)到“出口企業(yè)退稅登記表”后,即按登記表及有關(guān)要求填寫,加蓋企業(yè)公章和有關(guān)人員印章后,連同出口產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)權(quán)批準(zhǔn)文件、工商登記證明等證明資料一起報(bào)送稅務(wù)機(jī)關(guān),稅務(wù)機(jī)關(guān)經(jīng)審核無誤后,即受理登記。 3. 填發(fā)出口退稅登記證 稅務(wù)機(jī)關(guān)接到企業(yè)的正式申請(qǐng),經(jīng)審核無誤并按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后,核發(fā)給企業(yè)“出口退稅登記”。 4. 出口退稅登記的變更或注銷 當(dāng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生變化或某些退稅政策發(fā)生變動(dòng)時(shí),應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要變更或注銷退稅登記。 二】賬務(wù)處理程序如下: 1、購(gòu)進(jìn)出口的貨物,在購(gòu)進(jìn)時(shí),按照專用發(fā)票上注明的增值稅額借記“應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目,按專用發(fā)票上記載的應(yīng)計(jì)入采購(gòu)成本的金額借記“庫存商品”科目,按應(yīng)付或?qū)嶋H支付的金額,貸記“應(yīng)付賬款”“銀行存款”等科目。 2、貨物出口銷售后,結(jié)轉(zhuǎn)商品銷售成本時(shí),借記“商品銷售成本”科目,貸記“庫存商品”科目;按實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用借記“商品銷售費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”科目;按購(gòu)進(jìn)時(shí)取得的增值稅專用發(fā)票上記載的增值稅額與按規(guī)定的退稅率計(jì)算的增值稅額的差額,借記“商品銷售成本”科目,貸記“應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)”科目。 3、按照規(guī)定的退稅率計(jì)算應(yīng)收的出口退稅時(shí),借記“應(yīng)收出口退稅”科目,貸記“應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(出口退稅)”科目,收到出口退稅款時(shí),借記“銀行存款”科目,貸記“應(yīng)收出口退稅”科目。 例1:宜化集團(tuán)向宜化銀氮分公司購(gòu)進(jìn)大顆粒尿素1000噸,貨款100萬元,進(jìn)項(xiàng)稅金13萬元。集團(tuán)將這批大顆粒尿素出口,貨物已報(bào)關(guān)離境,離岸價(jià)折合人民幣110萬元,外銷收入已收匯核銷。 購(gòu)進(jìn)時(shí): 借:庫存商品 100萬 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 13萬 貸:銀行存款(應(yīng)付賬款) 113萬 出口銷售后(結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本): 借:商品銷售成本 100萬 貸:庫存商品 100萬 借:應(yīng)收外匯賬款(銀行存款) 110萬 貸:商品銷售收入 110萬 如退稅率與征稅率不一致,則: 借:商品銷售成本 貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 按規(guī)定的退稅率計(jì)算應(yīng)收的出口退稅時(shí): 借:應(yīng)收出口退稅 13萬 貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(出口退稅) 13萬 實(shí)際收到退稅款時(shí): 借:銀行存款 13萬 貸:應(yīng)收出口退稅 13萬

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