同學(xué)你好! 1)營業(yè)賬簿 的印花稅,0申報,沒有風(fēng)險 2)雖然沒有合同認(rèn)定印花稅,但是,這個要主動交納的,公司賬上有業(yè)務(wù) 就要交的,否則,稅局會來提醒交的 這是 我請教過 我們這邊稅局,它們給的答復(fù)。
老師,我的問題有點復(fù)雜,麻煩你啦。 我們企業(yè)是在2020年備案的,我們是分支機(jī)構(gòu),分支機(jī)構(gòu)就地繳納,在備案的時候沒有認(rèn)定企業(yè)所得稅,所以一直沒有申報過,營業(yè)收入為0。但是總機(jī)構(gòu)那邊2021.5給了我們企業(yè)所得稅的分配額度。產(chǎn)生了一些資產(chǎn)金額,所以需要進(jìn)行申報納稅, 2021.5我們?nèi)ザ悇?wù)局認(rèn)定了企業(yè)所得稅,但是第二季度申報中,出現(xiàn)了企業(yè)所得稅的表格,但是顯示利潤總額和財務(wù)報表的金額不一致。企業(yè)所得稅的認(rèn)定時間為2021.4至永久。 是不是我們2020年沒有申報企業(yè)所得稅所以沒有申報起的原因?如果今年重新申報2020年的會有什么影響嗎?
老師,你好。我想問一下我們公司是個體戶公司。美容行業(yè)的?,F(xiàn)在我們的成本就只有員工工資。我們公司是跟醫(yī)院合作的。這個季度醫(yī)院反傭金24萬到我們公司賬上。我現(xiàn)在的問題是個體戶我需要申報員工的個人所得稅嗎?還是只需要申報個人經(jīng)營所得呢?
老師,我們在注銷公司稅務(wù),稅務(wù)今天反饋給我說清算申報不通過。要我們補(bǔ)申報17年至現(xiàn)在的印花稅,還要出一份說明說為什么2019年6月的其他應(yīng)付款有20萬,20年6月就變成只有4萬。這個我查了下其實就是往來款現(xiàn)金往來對沖的(二級明細(xì)是不同股東),但說明我不能直接這么寫吧?我想問的問題還有印花稅應(yīng)該報哪些?說我們要報實收資本,賬冊,銷項,進(jìn)項,收入,租金。但公司沒有實收資本的,也沒有銷項和進(jìn)項的合同,這個要怎么搞?
老師好咨詢一個稅務(wù)的問題,前天收到稅務(wù)的短信讓我們進(jìn)行營業(yè)賬簿印花稅的認(rèn)定,我們的實收資本是在21年實繳的,那現(xiàn)在認(rèn)定期限怎么選擇呀?如果選擇21年那是不是要補(bǔ)申報繳納印花稅還有滯納金呀, 我可不可以在當(dāng)期進(jìn)行申報繳納呢,這樣有影響嗎
老師請問一下,公司成立到現(xiàn)在之前的會計從來沒有繳過買賣合同的印花印花稅,就只繳納了實收資本的,那24年的買賣合同還需要繳納嗎,如果我申報了,之前的沒有申報過會不會有稅務(wù)風(fēng)險
老師問一下小微企業(yè)是一年一評定嗎?評定時間是什么時候
稅務(wù)局報稅系統(tǒng)一般什么身份的人有登錄權(quán)限?都有哪些職務(wù)名稱?
報稅系統(tǒng)一般幾個人能進(jìn)去?都有哪些職務(wù)名稱
是按照報關(guān)單的當(dāng)月開具出口發(fā)票嗎?比如報關(guān)單是5月,出口發(fā)票也是開具在5月?稅率是0?
老師,購買的煙酒開的專票,拿來先入庫,后面做職工福利,送客戶這種可以拿來抵扣嗎
每個月外賬報表老板應(yīng)該看哪里
我是運(yùn)輸公司和機(jī)械租賃和勞務(wù)的老板,會計外賬我每個月需要看的報表注意事項有哪些?內(nèi)賬應(yīng)該看哪里
老師:出口退稅來料加工和進(jìn)料加工啥區(qū)別
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會查
制造費(fèi)用會不會影響損益
好的謝謝,那請問合同認(rèn)定印花稅按照本年實際收入交可以嗎? 我們是代理銷售 沒有簽訂具體合同金額
不用找具體合同 實際申報時 就是按照 【銷售收入? 加? 采購入庫】 這兩個金額的合計 去申報交納的
請問老師,是按不含稅金額去申報嗎
對的同學(xué),理解完全正確 都用不含稅金額進(jìn)行申報