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老師我們把23年的企業(yè)所得稅年報(bào)改了產(chǎn)生了稅款100,罰款50,那罰款所屬期為啥是23年的呢,分錄怎么做

2025-01-02 08:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-01-02 08:36

你好,這個(gè)是借以前年度損益調(diào)整貸,銀行存款。

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快賬用戶9052 追問(wèn) 2025-01-02 08:37

那罰款呢也走以前年度嗎

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齊紅老師 解答 2025-01-02 08:41

你好,是的,他的所屬期是二三年的,也是用以前年度損益調(diào)整。

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快賬用戶9052 追問(wèn) 2025-01-02 08:46

那25年匯算清繳不會(huì)對(duì)比出來(lái)嗎

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齊紅老師 解答 2025-01-02 08:48

你好,沒(méi)明白你的意思。如果扣稅的單據(jù)上面寫(xiě)的所屬期是二三年,就是應(yīng)該計(jì)入以前年度損益調(diào)整,就算對(duì)比出來(lái)也沒(méi)關(guān)系,因?yàn)檫@是正確的做法。

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你好,這個(gè)是借以前年度損益調(diào)整貸,銀行存款。
2025-01-02
小企準(zhǔn)則補(bǔ)計(jì)提匯算所得稅 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 補(bǔ)稅???????????? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 營(yíng)業(yè)外支出-滯納金 ????? 貸:銀行存款
2025-07-01
罰100都是最輕的了,不按期申報(bào)就要罰款,是稅收征管法規(guī)定的
2022-09-25
滯納金是由于22年的企業(yè)所得稅未及時(shí)繳納而產(chǎn)生的,因此它應(yīng)該與22年的企業(yè)所得稅一起進(jìn)行處理。在會(huì)計(jì)分錄中,您已經(jīng)將滯納金和企業(yè)所得稅一起記入了“以前年度損益調(diào)整”科目,這是正確的。 關(guān)于滯納金在稅務(wù)報(bào)表中的處理,由于滯納金是22年產(chǎn)生的,因此它應(yīng)該被納入22年的企業(yè)所得稅年報(bào)中進(jìn)行納稅調(diào)整。即使23年的企業(yè)所得稅匯算清繳還未完成,滯納金也不應(yīng)該被納入23年的年報(bào)中。 您需要將滯納金759.73元在22年的企業(yè)所得稅年報(bào)中進(jìn)行納稅調(diào)增。 關(guān)于您提到的A105000表的問(wèn)題,第19行和第20行通常與稅收調(diào)整項(xiàng)目有關(guān)。您需要根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)這些行次,確保所有稅收調(diào)整項(xiàng)目都被正確反映。
2024-03-26
收到的時(shí)候借銀行存款貸營(yíng)業(yè)外支出50。
2023-10-11
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