你好,這個(gè)是借以前年度損益調(diào)整貸,銀行存款。
老師,我們公司被稽查了,補(bǔ)繳2020年的企業(yè)所得稅還有滯納金及罰款,分錄怎么做?能夠稅前扣除嗎?
老師,我們企業(yè)每月屬于零申報(bào)稅款,今年1到8月份都沒(méi)有報(bào)增值稅,企業(yè)所得稅,個(gè)人所得稅,被稅務(wù)罰款750,他說(shuō)按照個(gè)稅一個(gè)月罰款100,個(gè)稅和增值稅所得稅不罰,3樣選擇罰一種,另外就不用罰,我想問(wèn)這個(gè)每個(gè)月罰款100是正規(guī)的嗎,有沒(méi)有什么法文規(guī)定可以查
老師 所屬期22年10-12月申報(bào)的企業(yè)所得稅,當(dāng)時(shí)申報(bào)錯(cuò)了,然后提交的申請(qǐng)退稅,23年1月28號(hào)收到退稅返到公司賬戶了,會(huì)計(jì)分錄怎么做,是屬于跨年嗎
老師您好,因?yàn)槲覀儐挝谎舆t報(bào)稅,被罰款100元,但是稅務(wù)部分說(shuō)可以退還50,罰款的時(shí)候100元我直接技了營(yíng)業(yè)外支出,那收到的50我怎么記賬呢?謝謝
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我們做了2023年的匯算清繳,繳了23元的企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn)要怎么做分錄呢
老師股權(quán)轉(zhuǎn)讓個(gè)人所得稅怎么繳納
抖音平臺(tái)買(mǎi)鉆石充值,平臺(tái)開(kāi)了不征稅的預(yù)付卡充值普通發(fā)票,我用鉆石去換禮物打賞主播了,充值的錢(qián)開(kāi)始消費(fèi)了,消費(fèi)的這有可能是公司費(fèi)用也有可能是成本,我需要開(kāi)這部分發(fā)票入賬不呢,還是直接用消費(fèi)明細(xì)和支付憑證入費(fèi)用或成本,這個(gè)所得稅可以稅前扣除嗎
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)一下放棄小微企業(yè)優(yōu)惠政策,把小微企業(yè)轉(zhuǎn)成非小微企業(yè)怎么轉(zhuǎn)呢
老師好,環(huán)境保護(hù)稅入管理費(fèi)用還是稅金及附加
家權(quán)老師,我們肯定是不會(huì)給人家報(bào)工資的,因?yàn)槊看斡玫娜艘膊灰粯樱F(xiàn)在就想今后在有這種情況怎么做能合理點(diǎn),就我們現(xiàn)在的情況
企業(yè)要注銷(xiāo),實(shí)收資本還有100萬(wàn),應(yīng)該如何處理?需要繳稅嗎?
去年到四季度,暫估成本15萬(wàn),但是匯算清繳時(shí)沒(méi)收到發(fā)票,2024年度匯算調(diào)增了這筆沒(méi)有發(fā)票的15萬(wàn)暫估成本,2025年來(lái)票了匯算清繳還需要納稅調(diào)減15萬(wàn)嗎
長(zhǎng)期股權(quán)投資在清算的時(shí)候怎么清理呢
問(wèn)一個(gè)關(guān)于:變更股權(quán)后投資款的問(wèn)題 我公司有兩個(gè)投資人:A(占股90%9萬(wàn)元)和B(占股10%1萬(wàn)元)這兩個(gè)投資者都已經(jīng)把錢(qián)實(shí)際投資到了公司,但是都已經(jīng)虧完了,現(xiàn)在我公司準(zhǔn)備變更股東股權(quán),也就是把A和B兩個(gè)投資者股權(quán)對(duì)調(diào),這樣變更完后我公司的投資款是相應(yīng)變更為(B90%股權(quán)9萬(wàn))和(A10%的股權(quán)1萬(wàn))是這樣嗎?還是說(shuō)A雖然減股到10%,但是還是投了9萬(wàn)元呢?
我想問(wèn)一下,民辦幼兒園報(bào)表上:掛其他應(yīng)付款35萬(wàn) 未分配利利潤(rùn)掛-43萬(wàn) 實(shí)收資本8萬(wàn)。民辦幼兒園想注銷(xiāo)。這怎么處理?
那罰款呢也走以前年度嗎
你好,是的,他的所屬期是二三年的,也是用以前年度損益調(diào)整。
那25年匯算清繳不會(huì)對(duì)比出來(lái)嗎
你好,沒(méi)明白你的意思。如果扣稅的單據(jù)上面寫(xiě)的所屬期是二三年,就是應(yīng)該計(jì)入以前年度損益調(diào)整,就算對(duì)比出來(lái)也沒(méi)關(guān)系,因?yàn)檫@是正確的做法。