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我們公司向A公司有交易往來,金額20萬。A公司又向B公司采購,金額是26萬?,F(xiàn)在我們3家公司做了一個三方協(xié)議:將我們公司本該付給A公司的20萬款項(xiàng),直接轉(zhuǎn)讓給B公司,抵消我們應(yīng)該付給A公司的20萬。我們公司這邊賬上做了賬務(wù)處理,借:應(yīng)付賬款20萬,貸:營業(yè)外收入20萬。然后我想問下,這債務(wù)抵消的20萬,我計(jì)入營業(yè)外收入,增值稅是否要繳納?

2025-01-01 17:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-01-01 17:37

你好增值稅不需要繳納的

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快賬用戶8587 追問 2025-01-01 17:38

借款賬務(wù)抵消計(jì)入營業(yè)外收入,不需要繳納增值稅對吧

頭像
齊紅老師 解答 2025-01-01 17:46

是的對的,不需要繳納增值稅呀

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你好增值稅不需要繳納的
2025-01-01
你好,你現(xiàn)在是什么問題
2021-11-05
同學(xué)你好:這個款項(xiàng)你們雙方如果有約定可以抵貨款的話,可以直接合并到應(yīng)收賬款一個科目中。
2021-07-31
你好,本身A公司欠C公司的錢嗎?
2025-02-20
你好,稍等我這邊看一下發(fā)給你的呢
2024-02-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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