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年底未取得成本票,匯算清繳前取得是不是可以入去年的成本,今年取得了成本票直接做到去年了,(借成本,貸應(yīng)付),今年賬上沒有體現(xiàn),如果需要體現(xiàn)怎么做賬?

2024-12-31 08:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-31 08:09

對的是的可以的 今年借主營業(yè)務(wù)成本貸、應(yīng)付賬款暫估

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齊紅老師 解答 2024-12-31 08:09

匯算清繳之前,發(fā)票到了 暫估和發(fā)票的一致就可以抵扣所得稅。

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快賬用戶9515 追問 2024-12-31 08:15

意思是年底最后一個月還可以做暫估,來年取得發(fā)票沖暫估?我以為年底不可以這樣做

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齊紅老師 解答 2024-12-31 08:16

對的是的,不管年底還是年初還是年中都可以。

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快賬用戶9515 追問 2024-12-31 08:23

今年沖暫估時是這樣做嗎? 借成本,貸成本暫估(紅字)

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齊紅老師 解答 2024-12-31 08:25

借、應(yīng)付賬款、暫估貸、利潤分配、未分配利潤。小企業(yè)會計準(zhǔn)則的。

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對的是的可以的 今年借主營業(yè)務(wù)成本貸、應(yīng)付賬款暫估
2024-12-31
你好,成本和過去收入相關(guān)的就可以的。
2025-05-11
同學(xué)您好,那今年取得的發(fā)票是放在今年入賬的月份里入賬的
2023-04-21
同學(xué)你好 這個你直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后再做藍(lán)字分錄
2023-03-22
你好,后期拿到發(fā)票。更正去年納稅申報表
2024-05-23
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