你好,這個當內銷來操作就可以了。 借,銷售費用貸,主營業(yè)務收入,應交稅費,應交增值稅。
香港客戶寄來樣品,樣品免費給我們、但國內通關費和稅金都我們自己承擔,收到樣品后會寄往境外母公司檢測用、只做測試不會銷售、那這樣的話賬務如何操作?進口增值稅不得抵扣、出口寄送費用做銷售費用處理?
廠商免費贈送的貨物給我們,無進項發(fā)票,價值1711元,如何入賬?我們再把該貨物按照樣品報關出口贈送給國外客戶,不收匯,報關單上價格1711元,如何入賬?麻煩寫一下會計分錄,謝謝老師
外貿公司在還沒稅務備案且是小規(guī)模的情況下,購買了一批樣品8000支130000元,這批樣品發(fā)生如下圖業(yè)務(免費寄樣給國外客戶2000支、銷售樣品630支15482未開票、國外展會領用460支、產品成分檢測-TPD檢測領用115支、內部員工領用測試口味20支),應該怎么做賬報稅
問出口退稅問題以Fob出口,報關金額6800是先收到的,然后在報關出口的,貨品完成后,客戶打了一筆運費到美金賬戶,當時和銀行說是運費銀行不能給予入賬,就以樣品結匯了。后面收到的貨代公司代理運費發(fā)票3千多,上面就包含國外部分的快遞費,這筆其實不是我們公司的費用是吧?收到國外打的運費怎么做賬(以樣品出口了是不是得做未開票收入)?收到貨代公司代理運費發(fā)票怎么做賬?
老師你好,我們讓工廠打版做出來一些商品,例如一共做了N款產品,這些產品做出來之后工廠會會把樣品拿給我們核對,然后這些樣品核對之后已經沒有用處了,但是有些客戶需要用很低的價格購買我們這些樣品,老板說可以賣出去,所以收了客戶比較低的金額,請問客戶支付的這部分金額應該使用什么科目處理呢?(這些樣品供應商是不會收取我們公司任何樣品費的,樣品放在我們公司是任由我們處理的,但是這些樣品我們是不會進行入庫處理的,因為也不能作為正常商品出售,只是有些客戶需要類似的產品就以非常低的價格半賣半送一樣給他而已,可以理解為處理出售這些樣品了)
老師,我們一般納稅人,進項發(fā)票作廢,成本這塊也要取消,現(xiàn)在在填情況說明,怎么填發(fā)票明細反饋?里面的發(fā)票問題情況是寫有問題還是無問題?發(fā)票稅前扣除情況,是填可扣除還是填不可扣除?
剛下考場問個考試題,應付賬款付款信用期是60天,每年是360天,應付賬款周轉次數是360÷60=6次,年收入是8000,應付賬款平均余額是8000÷6=1333.33。 對不?
@董老師,你好,長投減資提問的。
老師,我們是餐飲公司,客戶要求我們開專票,我們應該加幾個點?怎么計算的?
開發(fā)票 雪糕開什么類
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23年匯算清繳由于稅務系統(tǒng)彌補數據錯誤,少交企業(yè)所得稅了怎么辦
公司租入辦公樓,計入使用權資產,每月折舊借方:管理費用,貸方:使用權資產累計折舊。那么,期滿后,使用權資產科目一直有余額怎么辦呢?
怎么算電動車店銷售車+租車+售后的盈虧,有什么表格嗎
這一題為什么是選D?
老師請問送給檢測機構檢測的部分應該如何賬務處理?
你好,這個一般直接計入制造費用檢測費。貸庫存商品