你好對(duì)的 是營(yíng)業(yè)收入 但是有對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)抵扣的

老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人本期沒(méi)有收入,沒(méi)有銷項(xiàng)稅只有進(jìn)項(xiàng)稅,那么本期報(bào)稅是不是所得稅0申報(bào),增值稅只報(bào)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅就行了
老師,你好,一般納稅人只要有收入,每個(gè)月是不是多少都要交增值稅。
老師,是不是只要有收入就要繳納增值稅跟企業(yè)所得稅呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人是不是只要有收入,就得交增值稅?
老師一般納稅人無(wú)票收入,是不是不繳納增值稅?附加稅 印花稅,只繳納企業(yè)所得稅???
廣西社保和醫(yī)保都是在電子稅務(wù)局交的嗎?還是分開交分別在哪里交
老師,以前有幾筆應(yīng)收確認(rèn)收入,但實(shí)際沒(méi)有收到那么多,以后也不會(huì)收到,這要怎么處理呢
個(gè)體工商戶法人車輛過(guò)戶,需要申報(bào)增值稅嗎?
老師,你好,我們有一家拖車公司,給我們開具拖車費(fèi)發(fā)票,這個(gè)發(fā)票有電子版同時(shí)也有紙質(zhì)版發(fā)票,但是紙質(zhì)版發(fā)票沒(méi)有收到,我可以就用電子版發(fā)票入賬嗎?
老師 您好! 7月份的時(shí)候我們開具1臺(tái)設(shè)備的發(fā)票給甲公司,然后現(xiàn)在甲公司有些特殊原因,無(wú)法付錢給我們,然后用另外的乙公司給我們打款,現(xiàn)在我們要紅沖甲公司的票,然后再開具給乙公司,請(qǐng)問(wèn)這種情況下,我們應(yīng)該需要什么資料做留抵備案,或者應(yīng)該怎么做才能更合規(guī)呢?紅沖甲的發(fā)票理由選擇開票有誤么?
請(qǐng)問(wèn)一下被投資企業(yè)資本公積轉(zhuǎn)增股本,投資企業(yè)是不是不用繳納企業(yè)所得稅?
你好老師,我們公司注冊(cè)資本是認(rèn)繳的,現(xiàn)在進(jìn)行股東變更,也要雙方按認(rèn)繳出資額繳納印花稅么,稅率是多少
老師小規(guī)模,開了38萬(wàn)的票,是交8萬(wàn)的稅還是38萬(wàn)啊
老師,請(qǐng)問(wèn),我們電商平臺(tái)的名字和開票給客戶的名字不一樣,可以嗎
一般納稅人采購(gòu)進(jìn)來(lái)的貨品發(fā)票是普通發(fā)票,能開專用發(fā)票出去嗎?還是只能開回普通發(fā)票?


老師,就是今年有兩個(gè)月有收入,但全部用進(jìn)項(xiàng)抵扣了,所以那兩個(gè)月沒(méi)有交增值稅,這樣是不是不可以?
你好可以的 剛成立可以的
老師,他是21年開始營(yíng)業(yè)的,有兩個(gè)月直接用進(jìn)項(xiàng)全額抵扣了沒(méi)交增值稅,是否也可以咧?
你看下你的稅負(fù)達(dá)到了嗎?如果稅負(fù)達(dá)不到的話有風(fēng)險(xiǎn)
老師,這個(gè)是看全年的稅負(fù)嗎?用全年繳納的增值稅除以全年的不含稅銷售收入?
你好一般按季度計(jì)算稅負(fù) 季度繳納的增值稅/季度不含稅收入
剛算了下,第四個(gè)季度是0.88%,做燈具貿(mào)易的。
批發(fā)1%左右,如果是零售2%左右。
老師,那做批發(fā),這個(gè)0.88%可以的哈?
你好1%左右都可以的
老師,如果十二月的增值稅勾選申報(bào)后,還有留抵,這個(gè)留抵不申請(qǐng)退稅的話,是否會(huì)被稅務(wù)局找呢?
符合要求的退不符合要求不退 不一定找