您好 A家會計不能知道這個拆分票是從130萬里面分出去的哈
我遇到了一件棘手的事,我是在一家建筑公司當會計,他家是家族企業(yè)。我上面還有個主管,也是老板家的親戚,平時我只管分公司的帳和出納事務。近半年來,我也不知道怎么了,會計主管時不時讓我?guī)е业纳矸葑C去郵政代開材料發(fā)票,我又沒實際給公司提供過材料,我咋敢開,金額都是幾十萬,不過我也不敢用自己身份證去開,都換成了公司其他人員的
一個地址注冊2家公司,同屬于一個老板,把錢從其中一個公司A公戶轉到另一家公司B公戶3萬元(籌集交物業(yè)的合同押金),再從B公戶轉走20萬去交物業(yè)的合同押金,物業(yè)又把退的押金返回到A公戶上,請問這兩家公司分別怎么寫會計分錄,把錢退回到A公司的分錄是:借:銀行存款20萬,貸:其他應收款B公司3萬,其他應付款物業(yè)公司17萬,A和B公司對一下帳把17萬轉給B公司,B公司分錄,借銀行存款17萬,貸其他應付款A公司嗎?這樣B公司賬上物業(yè)公司的其他應收款一直是掛著的,但實際情況已經收到了,不知道我的理解是不是有誤解,麻煩老師解答哦
老師,我們有好幾家公司,老板也很多,出納和會計都是我。年底有20萬銀行轉賬老板讓轉出去的,后來才知道業(yè)務是虛的,但是錢已經轉了。銀行摘要分別是制片費14萬(轉給另一公司),商務接待費4.8萬(個人),商務接待費1.5萬(個人)。14萬在沒有合同的情況下做到其他應收款還是主營業(yè)務成本?與銀行轉款摘要不一樣是否可行?另外兩筆是做到借款還是申報個稅好一點?業(yè)務虛的不要再問了,急
老師,我們是一家建筑施工單位。假如本月開了100萬的發(fā)票,真實的業(yè)務確實是發(fā)生了90萬的成本支出。但這90萬里面,只有60萬是本月要支付出去的,還有30萬約定等到工程結束時再統(tǒng)一支付。那么這30萬該不該當月就開票,我們入賬,做應付賬款。站在財務的角度,這筆30萬是應該開票入賬的。但站在老板的角度,他覺得這30萬入賬了,就形成負債了。覺得會面臨被討債的風險。還有最主要的一個顧慮是,我們一般都是開承兌匯票支付的。自己去開承兌匯票,銀行對發(fā)票日期有要求(不能超過3個月)。如果發(fā)票提前開具并掛賬,那么到真正要付款的 時候就沒辦法去做承兌匯票了。但假如這30萬不讓開票,那么有可能當月的進項就會面臨不足。針對這些實際情況,請問是不是有更好的方法可以平衡?
老師,我家收到一張130萬的建行開出的銀行承兌匯票,可拆分轉讓,老板想把30萬拆分背書轉讓給供應商A,A家會計能知道我這個拆分票是從130萬里面分出去的嗎?,老板不想讓A知道我們只給他了30萬
銷貨退回,當月開不了紅字發(fā)票,下月開紅字發(fā)票。銷售方當月需要暫估的會計分錄怎么做?
農產品的抵扣不是按9%或者10%嗎?他這里為什么是13%了。這里是不是有一個什么規(guī)定?
工人急用錢預付八月,又要預付九月工資
銷貨退回,當月開不了紅字發(fā)票,下月開紅字發(fā)票。銷售方會計分錄怎么做?
老師,供應商是個體經營戶,發(fā)貨是這家個體經營部發(fā)貨的,付款的那家公司是他們合作的一家雞廠。收款賬戶是這家雞廠的公司,做賬的話,應付賬款掛供應商的名稱,應該掛哪個?
老師,新股東入股10萬,資金股10%,技術股5%,這是啥意思???
老師,這個盈余公積咋算的呢,3沒看懂
老師好!請問一下銷售化肥農藥的行業(yè)最新的稅收政策及優(yōu)惠政策?謝謝!
首次學習外貿企業(yè)出口退稅,學不懂怎么辦
貸款利息能開發(fā)票嗎?專票還是普票?會計分錄怎么做?
但是他能看出來這是個拆分票,就是不知道原票金額是130萬對吧
能看出來這是個拆分票,就是不知道原票金額是130萬? 是的