你好,你們可以先按照未開票收入開票,后期在再給你們客戶開發(fā)票
老師您好我想問一下電子稅務(wù)局一般納稅人申報(bào)增值稅,會(huì)有一列是未開票收入,比如我有一家客戶給我們公司公戶付款了,款項(xiàng)到賬了,但是客戶不要發(fā)票,這種屬于未開票收入嗎?不是款項(xiàng)到賬就是確認(rèn)收入,什么時(shí)候才應(yīng)該確認(rèn)收入呢
老師,你好,我公司是按銷售出庫確認(rèn)收入,但是客戶一般都是收到貨后1-2個(gè)月才讓我們給他開票,這樣收入就有差異了,請(qǐng)問每月申報(bào)的時(shí)候按開票收入申報(bào)還是按銷售收入申報(bào)?所得稅收入與增值稅收入的差異怎么調(diào)整
老師您好,請(qǐng)問我們收到了加油站和超市存費(fèi)充值卡不征稅發(fā)票,也付了款,按理這張發(fā)票暫時(shí)不確認(rèn)成本,后期實(shí)際消費(fèi)再開發(fā)票確認(rèn)成本,但是這個(gè)卡是發(fā)放給客戶了,客戶后期無法按照他們使用來開票給我們,請(qǐng)問這個(gè)發(fā)票我們可以入賬嗎
請(qǐng)問老師,客戶遲遲不開票,我公司確認(rèn)了成本但由于客戶不開票就沒確認(rèn)收入,導(dǎo)致了我公司報(bào)表虧損。所以我司可以按照不開票收入申報(bào)增值稅嗎?如果按照不開票收入申報(bào)增值稅,客戶就拿不到發(fā)票,支付給我公司得款項(xiàng)就不能稅前扣除?
請(qǐng)問老師,按照不開票收入申報(bào)增值稅是一個(gè)總額,但這個(gè)總額包括了很多個(gè)客戶打給我公司的金額,之后客戶要求開票了,我開票給某個(gè)客戶時(shí)可以紅沖之前不開票收入的相應(yīng)部分嗎?
郭老師您好,不含稅價(jià)35554,含稅價(jià)40403,稅點(diǎn)13.6嗎
公司法人代表用他的名字和別的公司簽訂了借款協(xié)議,但借款卻從公司公賬轉(zhuǎn)出,這樣對(duì)嗎?
最新小微企業(yè)的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)和稅收優(yōu)惠政策
記賬憑證上審核人,發(fā)票上的證明人可以簽嗎?
老師代理記賬公司怎么增加一個(gè)人員,我添加了從業(yè)人員,下一步怎么添加企業(yè)到新增加的人員名單上?,F(xiàn)在新增的人員登陸電子稅務(wù)局看不到企業(yè)
公司收了一筆擔(dān)保費(fèi) 不用開票 記入哪個(gè)科目 會(huì)計(jì)分錄怎么做
2025年稅務(wù)檢查發(fā)現(xiàn)2022年到2024年少報(bào)收入,補(bǔ)繳2022年到2024年增值稅,和附加稅還有企業(yè)所得稅,同時(shí)還有滯納金,這樣2025年5月要怎么做賬
員工借支備用金時(shí)時(shí),在現(xiàn)金流量計(jì)入“支付的職工薪酬”,那員工還回這筆借款時(shí),現(xiàn)金流量表是沖減支付的職工薪酬項(xiàng)目嗎?還是入收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
銷售沒有庫存的商品,沒進(jìn)貨票子,銷售的話做暫估么
請(qǐng)問一下公司資金暫時(shí)困難,要付貨款的話是不是可以開銀行承兌匯票給對(duì)方?這個(gè)銀行承兌匯票最長日期是多久呀?
已經(jīng)按照未開票收入申報(bào)稅了,后期還可以開票嗎?
可以開票,但是再開票的時(shí)候就得把之前未開票紅沖,不然就多交稅了
老師的回答很有用,給了全新的思路。
只是想到這了,就告訴您了