你好,這兩年一般沒什么關(guān)系,但是你不要連續(xù)三年虧損。
老師你好,我想問下,17年一般納稅人,收入500萬,利潤60萬,企業(yè)所得稅稅率是多少?是10%還是25%,有沒有減免
#提問#請(qǐng)問老師,我馬上要進(jìn)行22年匯算,公司有一個(gè)情況,在22年3月把20年,21年運(yùn)輸成本專票一次性進(jìn)入了22你主營業(yè)務(wù)成本高達(dá)500萬,之前財(cái)務(wù)混亂沒做賬,那么今年我在匯算時(shí)這個(gè)500萬要不要調(diào)整?因?yàn)樗麄冞@樣做,導(dǎo)致22年年度利潤表收入只有300多萬,主營業(yè)務(wù)成本有1000多萬,導(dǎo)致賬面虧損上千萬
老師,A公司是一般商貿(mào)公司,法人股東,年銷售300萬左右,多年虧損,現(xiàn)老板要從他的香港企業(yè)轉(zhuǎn)錢1000萬進(jìn)來,確認(rèn)居間費(fèi)收入,有什么風(fēng)險(xiǎn)?
財(cái)稅公司,然后手上有一家一般納稅人,長期虧損,21年虧損,22年虧損,23年虧損,年開票實(shí)在不多,沒有利潤,虧損壓得有點(diǎn)多,借股東款就有點(diǎn)多,這種情況想和企業(yè)溝通把其他應(yīng)付款借股東的轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,請(qǐng)問這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎……需要交增值稅嗎
老師,你好,我們今年在匯算清繳的時(shí)候有幾筆收入應(yīng)該怎么做呢?有20萬元是2022年政府轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)23年年才轉(zhuǎn)過來的,有20萬是23年的公用經(jīng)費(fèi)。我們前兩年是有虧損的。所以這40萬元就彌補(bǔ)虧損了。還有20萬呢就是應(yīng)付的不會(huì)付了,轉(zhuǎn)成收入。我想請(qǐng)問一下我的收入 要怎么填寫呢?
老師在稅務(wù)系統(tǒng)未勾選電子客運(yùn)發(fā)票,會(huì)計(jì)還是計(jì)算抵扣的,電子系統(tǒng)的發(fā)票怎么處理有好幾個(gè)月的? 有些用于集體福利的進(jìn)賬票,做賬時(shí)直接做費(fèi)用了,系統(tǒng)的進(jìn)項(xiàng)票沒勾選,以上可以直接選擇不抵扣夠選嗎,有沒風(fēng)險(xiǎn)?
你好,老師,合伙公司,請(qǐng)問如果法人貸款,會(huì)對(duì)股東造成影響嗎?或者有什么別的不好?或者風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,在申報(bào)24年的殘保金的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)預(yù)填的人數(shù)為31人,而實(shí)際個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)中的人數(shù)全年平均下來是 27.75人,最后自查發(fā)現(xiàn)是在所得稅申報(bào)時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)取數(shù)錯(cuò)誤而會(huì)計(jì)人員沒有發(fā)現(xiàn)進(jìn)行更改,那現(xiàn)在還可以進(jìn)行更改24年的所得稅匯算清繳申報(bào)表嗎?如果更改,會(huì)觸發(fā)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?謝謝老師!
老師你好,可以解釋一下畫起來的這句話什么意思嗎,沒太懂,
老師晚上好請(qǐng)教您一個(gè)問題 我們廠子花錢買的輪胎因?yàn)橐ヅ芸蛻?常常拿去給客戶當(dāng)樣品不掛賬 那月末算利潤的時(shí)候 這個(gè)商品成本怎么記?
2×21年1月1日,甲公司以銀行存款672萬元從非關(guān)聯(lián)公司購入乙公司20%有表決權(quán)股份,取得對(duì)乙公司的有重大影響,當(dāng)日,乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為1030除一項(xiàng)Q存貨公允價(jià)值大于賬面價(jià)值25萬元以外,其他可辨認(rèn)資產(chǎn)和負(fù)債的賬面價(jià)值與公允價(jià)值相等。本次投資前,甲公司不持有乙公司股份且與乙公司不存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系。編制取的長投時(shí)的入賬分錄? 主要問題想問,初始入賬時(shí)的比一比,需不需要考慮條件中的:除一項(xiàng)Q存貨公允價(jià)值大于賬面價(jià)值25萬元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司開工資,他的個(gè)稅用在這個(gè)公司報(bào)嗎
小規(guī)模納稅人是服務(wù)型企業(yè),稅種核定里有服務(wù)類的項(xiàng)目,但不是生活服務(wù),開具了生活服務(wù)類的發(fā)票,但未進(jìn)行稅務(wù)核定,并申報(bào)和繳納了增值稅,這應(yīng)該怎么辦,稅務(wù)核定能補(bǔ)辦嘛
老師好,我們有一個(gè)推廣服務(wù)。為了這個(gè)推廣服務(wù)而發(fā)生的,咖啡費(fèi)用,餐費(fèi),水果費(fèi)和展會(huì)的鮮花費(fèi),這些費(fèi)用都直接計(jì)成本嗎?餐費(fèi)和鮮花費(fèi)如果有專票的話能抵扣嗎?
個(gè)體工商戶有開具專票,每期稅局幫忙自動(dòng)申報(bào)的,現(xiàn)因?yàn)檫@季度有開了專票,讓重新更正?,F(xiàn)在更正,填了專票金額,為什么一直不顯示應(yīng)納稅金呢?
連續(xù)三年都虧損很容易被預(yù)警。
不是,我意思是說我上年和今年的虧損相差會(huì)不會(huì)有點(diǎn)大?
上年和今年的收入和利潤會(huì)不會(huì)不匹配?
這個(gè)沒關(guān)系的,不用擔(dān)心。
只要你的這些成本費(fèi)用有發(fā)票是規(guī)范的就可以。