可以先請(qǐng)示掛賬 如果費(fèi)用入到當(dāng)年 第二年打款也不是跨年
請(qǐng)問(wèn)老師,我們這個(gè)月月初資金申報(bào)繳納了個(gè)稅,結(jié)果月底現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)薪酬考核出來(lái)要補(bǔ)發(fā)工資。但是已經(jīng)申報(bào)不了呀,提示本月已經(jīng)申報(bào)過(guò)了,不能修改。那這個(gè)補(bǔ)發(fā)工資涉及的個(gè)稅問(wèn)題咋辦呢?通過(guò)全年一次性獎(jiǎng)金也不能,一樣的提示。直接導(dǎo)入不了數(shù)據(jù)的。
發(fā)票報(bào)銷單去年就送達(dá)財(cái)務(wù)部門了,領(lǐng)導(dǎo)沒(méi)有簽字,發(fā)票報(bào)銷單已經(jīng)入賬 掛的其他應(yīng)付款 到了下一年度領(lǐng)導(dǎo)在去年原始單據(jù)上簽字了,我今兒付款才發(fā)現(xiàn) 只能口頭讓打款,這樣子對(duì)嗎?還是說(shuō)額外在簽訂一個(gè)付款單?在簽領(lǐng)導(dǎo)不愿意!
已經(jīng)報(bào)完稅了但是發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)率太低了,而且增值稅款已經(jīng)交了。這樣是不是就不能申報(bào)作廢了?應(yīng)該怎樣調(diào)一下賬呢?我當(dāng)時(shí)把全部的費(fèi)用發(fā)票都認(rèn)證了,導(dǎo)致費(fèi)用特別高,銷售費(fèi)用應(yīng)該用什么科目調(diào)整一下呢?
請(qǐng)教一下:公司的報(bào)銷,票據(jù)不是很合理(公司在外地當(dāng)?shù)夭o(wú)業(yè)務(wù),但領(lǐng)導(dǎo)拿票來(lái)報(bào)銷了,餐飲票、買手機(jī)禮品的票,合計(jì)1-2萬(wàn)/次),預(yù)估類似的報(bào)銷還會(huì)出現(xiàn)。(我們外包財(cái)務(wù)說(shuō),一年可以報(bào)銷1-2次,做福利或招待費(fèi),但不能經(jīng)常) 我的疑問(wèn):這種票領(lǐng)導(dǎo)實(shí)在要報(bào)銷,對(duì)公司、對(duì)記賬報(bào)稅的人可能會(huì)有哪些不良影響呢? 不懂,老師請(qǐng)指點(diǎn)
老師,23年10月有一張發(fā)票業(yè)務(wù)員沒(méi)有拿來(lái)報(bào)銷,對(duì)方提前開(kāi)票,我們今年7月才付款,但是去年的發(fā)票沒(méi)有入賬,已經(jīng)無(wú)法使用了,讓對(duì)方紅沖重新開(kāi)對(duì)方說(shuō)不行,已經(jīng)做過(guò)匯算清繳了
請(qǐng)問(wèn)老師,沒(méi)開(kāi)進(jìn)項(xiàng)只開(kāi)銷項(xiàng)存在罰款一說(shuō)不
老師9月份以后不允許報(bào)無(wú)票收入了嗎?
稅法#請(qǐng)問(wèn)下:公司促銷商品買一送一活動(dòng),比如買一個(gè)空調(diào)送加濕器,空調(diào)價(jià)格2000元,實(shí)際收款2000元。贈(zèng)送的加濕器市場(chǎng)價(jià)為200元,那么,在增值稅和企業(yè)所得稅確認(rèn)收入時(shí),分別如何計(jì)算?金額分別是多少?
全年一次性獎(jiǎng)金包括什么?
請(qǐng)問(wèn)建筑服務(wù)勞務(wù)分包怎么填表三
空殼公司一般納稅人連續(xù)4個(gè)月未報(bào)收入和開(kāi)支風(fēng)險(xiǎn)大嗎,如何避免,因未開(kāi)票也無(wú)進(jìn)項(xiàng)票
殘保金申報(bào)的從業(yè)人數(shù)平均值是跟企業(yè)所得稅申報(bào)的人數(shù)平均值一樣的嗎
請(qǐng)問(wèn)異地工程 有分包 有預(yù)繳 開(kāi)票交增值稅的時(shí)候用填表三嗎?
老師,裝訂憑證,可以用A5紙打印銀行回執(zhí)單,A4打印發(fā)票嗎?紙張大?。翰灰恢驴梢詥?/p>
老師,提備用金必須去銀行取錢嗎,用U盾可以嗎