您好,您說的有償轉(zhuǎn)讓是什么意思?是把這個固定資產(chǎn)給賣了嗎?

你好,民間非營利組織,本月剛從在建工程100萬轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)100萬,沒有折日.折舊為0元,本月接著出售固定資產(chǎn),10月轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),10月出售固定資產(chǎn),整套會計分錄借固定資產(chǎn)清理100萬,貸固定資產(chǎn)100萬借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理100,后期結(jié)轉(zhuǎn)怎么寫會計分錄呀?謝謝
老師,我們買房產(chǎn)交的首付,分錄是借:在建工程 貸銀行存款,房子 還沒有建好我以為要結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),我結(jié)轉(zhuǎn)的是借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程,現(xiàn)在要怎么操作
公司轉(zhuǎn)讓設(shè)備時: 1、開具發(fā)票:借:其他應(yīng)收款-XX公司 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-銷項稅額 2、把要轉(zhuǎn)賣的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理: 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 3、結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:固定資產(chǎn)清理 這樣的分錄對嗎?
公司以前的固定資產(chǎn)已計提折舊,后在改造了一下賣給客戶了,合同收入10萬,已經(jīng)開過發(fā)票做過收入憑證借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入貸銷項稅了,當(dāng)時改造時的材料費已結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在才知道發(fā)貨的是以前自用的固定資產(chǎn),那現(xiàn)在這個固定資產(chǎn)凈殘值怎么結(jié)轉(zhuǎn)到項目成本上,做什么會計分錄處理,做固定資產(chǎn)清理然后結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置收益么?怎么體現(xiàn)到這個項目成本里呢
老師,在建項目轉(zhuǎn)固會計分錄 借:固定資產(chǎn) 貸:資本公積 現(xiàn)在有償轉(zhuǎn)讓資產(chǎn),該怎么做賬呢?要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
老師,在做二月份的丁字賬的時候,本月庫存現(xiàn)金和實收資本并沒有記賬憑證,怎么還把一月份的庫存現(xiàn)金和實收資本過到二月份來呢?這塊我不太懂
客戶給我們轉(zhuǎn)了一筆款 本應(yīng)是我們的貨款 但是對方備注備用金了 可以嗎 現(xiàn)在叫對方說退回重轉(zhuǎn) 他說不影響沒事的
老師,社保怎么注銷,有啥流程
老師,請問一下,我用軟件做賬準(zhǔn)備從8月份開始錄憑證,請問期初數(shù)字的本年累計借方和本年累計貸方是不是填7月份的本年累計借方本和7月份的本年累計貸方呢?(樸老師)
老師,公司勞務(wù)人員的工資這個月忘記發(fā)了,過了納稅期限,是下個月發(fā)放申報還是這個月可以先發(fā)放,下個月調(diào)整個稅呢
銀行會把當(dāng)年未放出去的貸款怎么處理
某貿(mào)易公司采購一批鋼材,合同寫按實際數(shù)量結(jié)算。開發(fā)票是按重量結(jié)算的。開票金額比實際付款金額多了2000元,供應(yīng)商的失誤,但是他們不想重開了,這個賬務(wù)怎么做
老師,我的產(chǎn)品型號全部在一個單元格同時它還有一個數(shù)量的區(qū)別,有沒有什么方法,快速求和,求支招
老師好,公司9月份銷售二手車5000元,借:銀行存款5000貸:營業(yè)外收入5000/1.02 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅98.04,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)以后需要更正之前季度申報表不
以前的阿里巴巴國際站收入,都是入公司的銀行一般戶,轉(zhuǎn)出來,未做收入?,F(xiàn)在稅務(wù)要求,開票做收入,收入要轉(zhuǎn)進(jìn)銀行基本戶?還是可以轉(zhuǎn)出一般戶里
是的,轉(zhuǎn)讓給另一家公司
賣了的時候,借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn) 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 把固定資產(chǎn)清理差額轉(zhuǎn)營業(yè)外收支
資本公積要沖減吧
之前的資本公積不需要沖減
固定資產(chǎn)減少了資本公積不變嗎
對固定資產(chǎn)減少了,他轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理里面了,資本公積不變
好,謝謝老師
沒事,幫忙給個五星好評,多謝