對的是的,是這么做的
老師,上個月有一項進項稅發(fā)票不應(yīng)該抵扣的,賬上也沒做到進項中,但是認證抵扣的時候抵了,現(xiàn)在這個月報稅時直接在增值稅申報表的附表二中轉(zhuǎn)出就行了吧,其他的都不用處理了吧?
老師,增值稅納稅申報表符列資料二里面,其他這一項和本期用于抵扣的旅客運輸服務(wù)扣稅憑證,這兩欄填的不都是出差了人家拿回來報銷的一些汽車票呀火車票呀飛機票這些嗎?這兩欄我分不清楚怎么填?
老師注明旅客信息的火車票抵扣進項是不是就在增值稅附表2里其他扣稅憑證里填寫就行
老師好,火車票抵扣增值稅的話,原先是需要填寫增值稅納稅申報表中的其他扣稅憑證明細表,現(xiàn)在有電子發(fā)票了,是不是不用填其他扣稅憑證明細表了?直接認證抵扣就行呀?
老師好,火車票抵扣增值稅的話,原先是需要填寫增值稅納稅申報表中的其他扣稅憑證明細表,現(xiàn)在有電子發(fā)票了,是不是不用填其他扣稅憑證明細表了?直接認證抵扣就行呀?
我們公司專門給學校配送糧油米面調(diào)料的,配送費我們公司自己有配送的車子和人,我們配送的人和車子怎么開票?
小規(guī)模有稅負一說嗎?小規(guī)模我們每個月開的票少 不夠繳稅的線
導游代收代付的服務(wù)費屬于勞務(wù)報酬,需要繳納個人所得稅。無論金額是否超過500元,都應(yīng)按規(guī)定申報納稅。500元是起征點,低于500元可免征,但仍需申報。要是分兩次轉(zhuǎn)入給導游呢
運輸公司,購進牛肉干,用來給員工發(fā)福利,能抵扣進項稅額嗎
老師,我們購買材料沒付那么多款,對方給我們多開那十幾塊票怎么處理,謝謝老師
土地增值稅扣除項目中,會計核算的土地成本中兩大部分。 一個是土地征用費包括土地轉(zhuǎn)買價,手續(xù)費,拍賣傭金,大市政配套費,契稅,耕地占用稅; 一個是拆遷補償費包括拆遷補償費,安置動遷費,回遷房建造費,農(nóng)作物補償費。 在土地增值稅清算里: 現(xiàn)在我知道土地征用費里的土地買價、手續(xù)費,契稅這三個在取得土地使用權(quán)支付的金額項目進行扣除。 拍賣傭金不得扣除。 大市政配套費是在開發(fā)成本-基礎(chǔ)設(shè)施費里扣除。 耕地占用稅、拆遷補償費、安置動遷費、回遷房建造費、農(nóng)作物補償費在開發(fā)成本-土地征用及補償費項目中扣除。 麻煩幫我仔細看看,我說的各項扣除內(nèi)容是否正確。錯誤的或遺漏的請指教。
老師好,2019年的公司,在202幾年完成減資可以不用實繳
老師你好,我們有一家建筑勞務(wù)公司,在2021年度的時候,申報的個人所得稅工資薪金總金額:907萬元,但是在人數(shù)有100人,在企業(yè)所得稅年報上填寫的工資薪金賬載金額和稅收金額:909萬,但是以前的會計在申報殘疾人保障金的時候申報的人數(shù):22人,申報的總金額:173萬,被稅務(wù)部門的大數(shù)據(jù)比對出來了,現(xiàn)在讓我重新更正申報殘疾人保障金申報表,麻煩問一下個稅申報系統(tǒng)中的人數(shù)雖然是100人,但是和我們勞務(wù)公司簽訂的員工合同只有20人左右,其余的都是其他包工頭帶到工地上干活的農(nóng)民工,請問這些人申報個稅的時候按工資薪金申報還是按照勞務(wù)報酬來申報?
老師,您好,保證合同期間是什么意思?
現(xiàn)在新公司注冊資本金先注冊高,回頭再減資。因為實繳制,但是有的時候產(chǎn)業(yè)前期要求需要注冊高
火車票的發(fā)票上沒有稅額,也不顯示專票還是普票,也能直接在電子稅務(wù)局里認證直接抵扣嗎老師?那還需要填寫附表二的8b和第10行嘛?
對的是的,也可以認證抵扣,不需要填寫,直接和專票一樣