對的是的,是這么做的
老師,上個月有一項進項稅發(fā)票不應該抵扣的,賬上也沒做到進項中,但是認證抵扣的時候抵了,現(xiàn)在這個月報稅時直接在增值稅申報表的附表二中轉出就行了吧,其他的都不用處理了吧?
老師,增值稅納稅申報表符列資料二里面,其他這一項和本期用于抵扣的旅客運輸服務扣稅憑證,這兩欄填的不都是出差了人家拿回來報銷的一些汽車票呀火車票呀飛機票這些嗎?這兩欄我分不清楚怎么填?
老師注明旅客信息的火車票抵扣進項是不是就在增值稅附表2里其他扣稅憑證里填寫就行
老師好,火車票抵扣增值稅的話,原先是需要填寫增值稅納稅申報表中的其他扣稅憑證明細表,現(xiàn)在有電子發(fā)票了,是不是不用填其他扣稅憑證明細表了?直接認證抵扣就行呀?
老師好,火車票抵扣增值稅的話,原先是需要填寫增值稅納稅申報表中的其他扣稅憑證明細表,現(xiàn)在有電子發(fā)票了,是不是不用填其他扣稅憑證明細表了?直接認證抵扣就行呀?
老師藥商要我們24工商年報正常嗎
請教下:我們是一般人,交9個點的增值稅,收客戶稅點2個點,進項也夠,如何計算有沒虧本?
一般納稅人2019年購買小汽車 今年想以舊換新有什么稅收優(yōu)惠政策
6月補繳了所屬期去年12月份的建筑服務預交稅款,本月怎么申報增值稅,能不更正申報嗎
你好,老師我們是寵物公司,給個人開醫(yī)療服務費,印花稅還報嗎
請問個體戶老板,又另外有一份工資薪金收入2000一個月,那個報經營所得時,經營所得比這個工資薪金收入一個月有4000這樣,那這個個體戶,年終匯算清繳時,是個稅單獨匯算,還是經營所得+個稅一起匯算。最終下來要交多少稅,在沒有其他專項扣除和專項附加扣除的情況下。怎么申報更節(jié)稅
貨代公司開有免稅發(fā)票,6個點和9個點的專票,請問印花稅怎么算的?
像個人借款支付的借款利息是不是不能稅前扣除?想要稅前扣除需要什么資料
第一季度交的企業(yè)所得稅4500,但是提交上去的報表是6200,忘記調整去年補虧了,那這個季度的調整賬務怎么處理
如果二季度研發(fā)費選加計扣除要選填哪張表
火車票的發(fā)票上沒有稅額,也不顯示專票還是普票,也能直接在電子稅務局里認證直接抵扣嗎老師?那還需要填寫附表二的8b和第10行嘛?
對的是的,也可以認證抵扣,不需要填寫,直接和專票一樣