你好是的,這幾個都是相互聯(lián)系的。
1、因為少記了收入更正了19年企業(yè)所得稅年報收入金額,補繳了企業(yè)所得稅,更正企業(yè)所得稅年報后是不是也需要同步更正財務(wù)報表年報對嗎? 2、更正利潤表時,利潤表中的所得稅費用除了之前匯算清繳時繳納的包括更正補繳的部分嗎?
老師好,22年財務(wù)報表年報的利潤總額為-370383.97,企業(yè)所得稅匯算清繳通過調(diào)整最后應(yīng)納稅所得的為-368155.31,那我的財務(wù)報表利潤表的利潤總額需要調(diào)整為與企業(yè)所得稅(A類)報表-368155.31一致嗎?
老師,為何調(diào)整成本和收入后,利潤總額變了,然后納稅調(diào)增后所得金額也變了,還要應(yīng)納稅所得額也變了,同時減免所得稅額也變了,這是正常的嗎?就2022年匯算清繳企業(yè)所得稅A類報表,
老師,24年的企業(yè)年度匯算清繳,應(yīng)納稅所得額是負(fù)數(shù),后面職工納稅調(diào)整那張表調(diào)增了,應(yīng)納稅所得額就變整數(shù)了,需要交企業(yè)所得稅,以前年度都是虧損的,可以申報可以直接彌補嗎
公司食堂的灶,冰箱,消毒柜,桌椅板凳,鍋,碗是計么費用?
我公司作為生產(chǎn)銷售方,銷售的產(chǎn)品有質(zhì)量問題,已向客戶重新發(fā)貨替代,現(xiàn)在收到來自生產(chǎn)產(chǎn)品原材料供應(yīng)商發(fā)來的原材料賠償,如何做憑證?
老師,更換管道7萬多,已完工,需要什么附件?
3月份的進項發(fā)票尚未做賬,但進項稅額3月份已抵扣,7月對方申請紅字發(fā)票,發(fā)票要補做賬嗎?不補做賬,進項稅額如何做轉(zhuǎn)出?
個體工商戶,所得稅怎么計算,也可以有成本嗎
一般納稅人開普票和專票都是一樣的稅點?繳稅也是一樣吧?
您好 我們是生產(chǎn)型企業(yè),出口了一批貨物,不能視同自產(chǎn)的,不申請退稅,開0%稅率普票嗎?怎么做賬?
老師 研發(fā)費用的工資要計提嗎
老師,請問我是一般納稅人賣玉米的,農(nóng)業(yè),我收到農(nóng)戶自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品玉米的發(fā)票我能抵扣幾個點
老師,比如說每個月的10號發(fā)前一個月的工資,但是這個員工就做到前一個月底離職了,那那個報個稅的時候要10號才發(fā)工資報個稅,那這個人是在報完上個月的工資個稅時才在個稅系統(tǒng)改成非正常狀態(tài),還是在這個月初就把這個人改成非正常狀態(tài)了
好的,明白了,謝謝老師
你好,不用客氣的了。