您好,這是項目專用款 專項經(jīng)費??顚S?,收到相應款項的時候,賬務(wù)處理是, 借:銀行存款, 貸:專項應付款。 專項經(jīng)費專款專用,發(fā)生相關(guān)支出的時候,賬務(wù)處理是, 借:固定資產(chǎn), 貸:銀行存款。 隨著固定資產(chǎn)計提折舊, 借:管理費用等-折舊 貸:累計折舊 同步攤銷專項應付款,賬務(wù)處理是, 借:專項應付款, 貸:其他收益。
老師,我們單位兼職的我按勞務(wù)報酬申報個稅,要開票嗎?對方,工資單可以嗎
老師 請問這里說的具體什么意思
您好,老師,小規(guī)模納稅人公司,老板朋友的車免費掛在公司然后個人賣了1.8萬,免費掛靠,之前的財務(wù)沒有入固定資產(chǎn),這個怎么做賬務(wù)處理?申報增值稅和企業(yè)所得稅怎么申報?
老師 一般納稅人對公可以開:廢費礦物油普通發(fā)票嗎
老師,關(guān)聯(lián)公司的銷售能平價出售嗎
老師,外貿(mào)首單出口,業(yè)務(wù)說是售價1000,代收付國內(nèi)運費200,收匯也是收到1200。報關(guān)單上e?x?w1000,雜費200,現(xiàn)出口退稅申報,稅務(wù)審核說出口收入要按照1200。說這種其實是fo?b。那我做賬和申報免稅收入也按照1200?還是就按照1000?
如果季度業(yè)所得稅是32700,以前年度有虧損-583200,彌補以前年度虧損取數(shù)是32700
老師,出口退稅申報不一致風險主要在跨年嗎?比如6月發(fā)生出口,六月賬務(wù)入收入。七月增值稅申報免稅收入,進項掛著不抵扣。增值稅免稅不影響應交增值稅。所得稅年度內(nèi)都可以。不存在不一致的嘛?哪個點影響增值稅和所得稅風險呢?需要注意什么第一次出口
老師您好。我司老板娘這幾年從公司按月薪1.8K出工資,現(xiàn)在公司費用大,想調(diào)她這個工資,那現(xiàn)在調(diào)多少合適?
小規(guī)模納稅人,銀行收到20萬工程款,未開發(fā)票,怎么做賬?
你好老師,科技局說買了設(shè)備不能入固定資產(chǎn),這個固定資產(chǎn)是這次項目中用的,要實行獨立核算,??顚S谩?
哦哦,我們?上面分錄固定資產(chǎn)的折舊都抵銷了,相當于沒有固定資產(chǎn)呢,這個固定資產(chǎn)是為了說明我們錢是花哪兒了
你好老師,這個項目只有一年,這個設(shè)備要在著一年中攤銷完嗎?折舊完以后的分錄不懂,麻煩老師在說一下。
您好,明白了,就是不用做固定資產(chǎn), 專項經(jīng)費??顚S?,收到相應款項的時候,賬務(wù)處理是, 借:銀行存款, 貸:專項應付款。 專項經(jīng)費??顚S?,發(fā)生相關(guān)支出的時候,賬務(wù)處理是, 借:專項應付款。 貸:銀行存款。
或者 專項經(jīng)費??顚S?,收到相應款項的時候,賬務(wù)處理是, 借:銀行存款, 貸:專項應付款。 專項經(jīng)費專款專用,發(fā)生相關(guān)支出的時候,賬務(wù)處理是, 借:管理費用等, 貸:銀行存款。 同步攤銷專項應付款,賬務(wù)處理是, 借:專項應付款, 貸:其他收益。
你好老師,想著這個項目做完了,能不能一次性攤銷到專項應付款里面?
您好,可以,借:專項應付款。??貸:銀行存款。 只是這樣的分錄,我們以后不方便查到底開銷到哪里去了,
你好老師,這個專項款里面有土地租賃費,樹苗這些怎么做分錄?
您好,我的想法就是本來(正常)該什么就什么科目,再用 借:專項應付款, 貸:其他收益。 把利潤調(diào)整