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你好老師,我們家庭農(nóng)場,科技局給了個項目是,連翹采收與加工對品質(zhì)提升工藝研究,這個款項已經(jīng)打到農(nóng)場了,這個賬做的分錄怎么做?后期的支出的款項怎么做分錄?

2024-12-23 23:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-23 23:28

您好,這是項目專用款 專項經(jīng)費??顚S?,收到相應款項的時候,賬務(wù)處理是, 借:銀行存款, 貸:專項應付款。 專項經(jīng)費專款專用,發(fā)生相關(guān)支出的時候,賬務(wù)處理是, 借:固定資產(chǎn), 貸:銀行存款。 隨著固定資產(chǎn)計提折舊, 借:管理費用等-折舊 貸:累計折舊 同步攤銷專項應付款,賬務(wù)處理是, 借:專項應付款, 貸:其他收益。

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快賬用戶2144 追問 2024-12-23 23:35

你好老師,科技局說買了設(shè)備不能入固定資產(chǎn),這個固定資產(chǎn)是這次項目中用的,要實行獨立核算,??顚S谩?

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齊紅老師 解答 2024-12-23 23:39

哦哦,我們?上面分錄固定資產(chǎn)的折舊都抵銷了,相當于沒有固定資產(chǎn)呢,這個固定資產(chǎn)是為了說明我們錢是花哪兒了

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快賬用戶2144 追問 2024-12-23 23:42

你好老師,這個項目只有一年,這個設(shè)備要在著一年中攤銷完嗎?折舊完以后的分錄不懂,麻煩老師在說一下。

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齊紅老師 解答 2024-12-24 03:28

您好,明白了,就是不用做固定資產(chǎn), 專項經(jīng)費??顚S?,收到相應款項的時候,賬務(wù)處理是, 借:銀行存款, 貸:專項應付款。 專項經(jīng)費??顚S?,發(fā)生相關(guān)支出的時候,賬務(wù)處理是, 借:專項應付款。 貸:銀行存款。

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齊紅老師 解答 2024-12-24 03:34

或者 專項經(jīng)費??顚S?,收到相應款項的時候,賬務(wù)處理是, 借:銀行存款, 貸:專項應付款。 專項經(jīng)費專款專用,發(fā)生相關(guān)支出的時候,賬務(wù)處理是, 借:管理費用等, 貸:銀行存款。 同步攤銷專項應付款,賬務(wù)處理是, 借:專項應付款, 貸:其他收益。

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快賬用戶2144 追問 2024-12-24 06:52

你好老師,想著這個項目做完了,能不能一次性攤銷到專項應付款里面?

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齊紅老師 解答 2024-12-24 06:54

您好,可以,借:專項應付款。??貸:銀行存款。 只是這樣的分錄,我們以后不方便查到底開銷到哪里去了,

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快賬用戶2144 追問 2024-12-24 06:54

你好老師,這個專項款里面有土地租賃費,樹苗這些怎么做分錄?

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齊紅老師 解答 2024-12-24 06:57

您好,我的想法就是本來(正常)該什么就什么科目,再用 借:專項應付款, 貸:其他收益。 把利潤調(diào)整

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