你好,可以的,操作沒(méi)問(wèn)題的。

老師,我們10年前銷售的一批貨物,當(dāng)年已開(kāi)票確認(rèn)收入,但是后期因質(zhì)量糾紛,有兩臺(tái)設(shè)備一直未發(fā)出,還在我公司庫(kù)房,現(xiàn)對(duì)方不要貨物了,也不支付貨款,因時(shí)間太久遠(yuǎn)了也無(wú)法開(kāi)具紅字發(fā)票,那么我應(yīng)該如何做賬務(wù)處理,如果沖回收入,無(wú)法開(kāi)具紅字發(fā)票的話,稅金部分如何處理
請(qǐng)問(wèn)老師,有一筆出口業(yè)務(wù),我們已經(jīng)開(kāi)具了銷售發(fā)票,但是后期因?yàn)楫a(chǎn)品有點(diǎn)質(zhì)量問(wèn)題,對(duì)方讓我們給予銷售折讓,這種情況我們應(yīng)該開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票是嗎?但是開(kāi)具發(fā)票必須有數(shù)量,實(shí)際是數(shù)量沒(méi)動(dòng),只是銷售收入沖減了,那怎么開(kāi)票?我還要申報(bào)免抵退稅的
請(qǐng)問(wèn)老師,有一筆出口業(yè)務(wù),我們已經(jīng)開(kāi)具了銷售發(fā)票,確認(rèn)了收入,但是后期因?yàn)楫a(chǎn)品有點(diǎn)質(zhì)量問(wèn)題,客戶讓我們給予銷售折讓,這種情況我們應(yīng)該開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票沖減已經(jīng)確認(rèn)的收入是嗎?但是開(kāi)具發(fā)票必須有數(shù)量,實(shí)際是數(shù)量沒(méi)動(dòng),只是銷售收入沖減了,那怎么開(kāi)票?我還要申報(bào)免抵退稅的,申報(bào)免抵退時(shí)是藍(lán)字申報(bào),紅字沖減,比如藍(lán)字?jǐn)?shù)量是5000片,紅字沖減1000片,但實(shí)際這1000片給予了銷售折讓,也就是實(shí)際我們還是銷售了5000片,但紅字一沖減是數(shù)量也減少了,這樣會(huì)不會(huì)影響出口申報(bào)?
老師您好!我們有個(gè)客戶,做進(jìn)出口,前年我們銷售一批貨物給他們,貨物已經(jīng)外銷退稅,發(fā)票也已經(jīng)認(rèn)證,現(xiàn)在對(duì)方才發(fā)現(xiàn)發(fā)票商品明細(xì)對(duì)應(yīng)不上,又來(lái)要求我們沖紅重開(kāi),對(duì)方開(kāi)具的紅字信息表是幾分發(fā)票開(kāi)一起,還選擇了未抵扣,這樣操作對(duì)嗎?
老師好!上個(gè)月我們開(kāi)了30萬(wàn)發(fā)票,本月已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)繳納稅額,但是由于一些原因,有16萬(wàn)發(fā)票暫時(shí)退回,對(duì)方等需要的時(shí)候再讓我們提供,但是下個(gè)月就12月了,2024年對(duì)方就不收本年的發(fā)票了,我們需要將發(fā)票紅沖,等后面這筆發(fā)票需要重新開(kāi)的時(shí)候,稅費(fèi)應(yīng)該如何申報(bào)?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒(méi)有扣除個(gè)稅???個(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開(kāi)嗎
你好,跨境電商收入收到35萬(wàn),怎么做分錄 借:平臺(tái) 35萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒(méi)有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒(méi)有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個(gè)體,現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅,最近又收購(gòu)了一個(gè)二級(jí)公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫(kù)存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營(yíng)業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國(guó)際站的公司,剛坐起來(lái),都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國(guó)際站平臺(tái)上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報(bào)。之前也沒(méi)有要進(jìn)賬發(fā)票。現(xiàn)在平臺(tái)把經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
你好,實(shí)操課老師講課的時(shí)候,在講到支付門店租金時(shí),用的科目是 借:其它應(yīng)收款—門店租金 貸:銀行存款。請(qǐng)問(wèn)這里的其它應(yīng)收款二級(jí)科目為什么不是個(gè)人或單位名稱,謝謝。我個(gè)人認(rèn)為應(yīng)該寫個(gè)人或單位名稱,不應(yīng)該寫門店租金 謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)人A在甲公司微信商城購(gòu)買1萬(wàn)元代理(甲給A二萬(wàn)元原價(jià)酒水),A通過(guò)甲公司微信商城銷售給B,B支付的貨款到甲公戶,甲把B支付的貨款轉(zhuǎn)給A,A需要開(kāi)發(fā)票給甲嗎?

