成本和增值稅沒有關(guān)系,你可以用B的進項抵扣A的肖像稅額,但是結(jié)轉(zhuǎn)成本必須是A和A對應(yīng)
@郭老師 按你的意思是跟稅負率都沒有關(guān)系了 銷項稅額-進項稅額 就是我要的增值稅 這個我知道 我就是怕交的增值稅少了 進項發(fā)票太多的話 我是可以不抵扣
郭老師,上次這個問題沒解決,我們記賬會計一直是掛在在那里不處理,上次也問起過調(diào)增,不能稅前扣除,匯算清繳說明情況;那這個做了其他應(yīng)收款我們一開始就沒做到成本里面,調(diào)增要怎么調(diào)呢?@郭老師
@郭老師 老師 我們是房地產(chǎn)公司 領(lǐng)導(dǎo)1、2、3、4月都給了用于抵減增值稅的土地成本金額 1月給的土地成本金額都抵減增值稅了 2月的我做了分錄 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額抵減 30萬 貸:土地成本 30萬 2月實際申報增值稅額跟銷項-進項只差了24000 請問老師這24000元 是用土地成本抵減 還是用預(yù)繳增值稅抵減呢 因為我們預(yù)繳增值稅也還沒有抵減完 還有余額
郭老師、郭老師、您好老師,您好,我們大型設(shè)備被盜,原值100萬,已折舊70萬,凈值30萬?,F(xiàn)在報警后找到人賠償我們7萬,現(xiàn)在我怎么入賬?這個固定資產(chǎn)進項稅額需要做轉(zhuǎn)出嗎?
郭老師、郭老師、您好老師,您好,我們大型設(shè)備被盜,原值100萬,已折舊70萬,凈值30萬?,F(xiàn)在報警后找到人賠償我們7萬,現(xiàn)在我怎么入賬?這個固定資產(chǎn)進項稅額需要做轉(zhuǎn)出嗎?第一次遇到,請老師指點
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計負債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應(yīng)納稅暫時性差異,應(yīng)同時確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏幔坎皇强蹇h市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
什么意思,有點不明白 我們抵扣進項,肯定是成本費用有才會有進項稅,如果按2個點,那成本也應(yīng)該是有98%嗎
增值稅是銷項稅額減進項稅額,按照這個來的。 為什么成本是98%?怎么算出來的?
我以為銷售收入10萬,銷項稅13000,我稅負2個點,是2000,我以為成本費用是98000,成本是98% 但算了一下如果稅負2個點,成本費用是84615,進項稅11000,成本比例85%,為什么會這樣
你這個成本費用怎么算出來的,成本是和你收入對應(yīng)的支出,他不一定是98%,你毛利潤哪有那么低的。
商貿(mào)銷售產(chǎn)品的10%。最低。