同學,你好 要知道原因,可能是發(fā)票沒來,沒有暫估 借:庫存商品 貸:應付賬款
老師你好!去年不小心多結轉了進項稅額,現(xiàn)在進項負數(shù),我怎么調整會計分錄
請問其他應收款是負數(shù)怎么調整,需要做會計分錄嗎?
老師好!請問本年度產(chǎn)生的負庫存通過什么分錄調整?
老師請問庫存現(xiàn)金出現(xiàn)負數(shù) 找不到原因,跨年調整分錄怎么做
老師,請問其他應收款中的進項待抵扣為負數(shù)是否需要負數(shù)重分類調整?若需要的話會計調整分錄是什么?
老師您好,請問因合同糾分引起的律師費可以開具專用發(fā)票嗎
實操-服務業(yè)-私立醫(yī)院2月費用,會診費500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實際是袁群領款,稅務系統(tǒng)要按勞務報酬給袁群申報個稅嗎?還是按工資薪金辦個稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務關賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務關賬檢查,怎么解決
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務而確認預計負債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應納稅暫時性差異,應同時確認遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債。為什么是對的?可抵扣、應納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
這個題第二步驟成本計算表里的本月生產(chǎn)費用84000,我看答案都沒看出來是哪里出來的,不應該是84300嗎
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構所在地交?不是增值稅是地方稅,在當?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
就是之前做了暫估,沒有沖回來?,F(xiàn)在沖回來,還是不夠
同學,你好 不夠,那你是預售嗎??