你好,你們只負責銷售貨物,開票開貨物的發(fā)票,讓對方承擔運費
老師請問一下,我們是一家物流運輸公司,公司的幾十臺車都是客戶掛在我們公司,買賣都要通過我們公司,所以有很多購車的進項,但是我們又沒有實體運輸,老板想把進項抵扣,就給別人開了運輸合同,開了運輸發(fā)票,別人也會把發(fā)票金額對公打給我們,我們扣除了稅點之后,又不能對公給別人,以前就是法人將款提到個個卡,想辦法轉給對方個人帳戶,現(xiàn)在公轉私越來越嚴,有沒有什么好的辦法解決這個問題呢?注冊倉儲租賃還有汽車配件的個體戶可行不,或者有沒有好點的辦法呢? 謝謝老師
老師您好! 現(xiàn)在我們給客戶開的銷售發(fā)票地址是開封公司的,運輸發(fā)票開的,地址是光武的,業(yè)務員的解釋是客戶讓我們把貨送到光武去了,運輸發(fā)票有毛病嗎
老師,您好,我公司是中歐班列發(fā)運平臺企業(yè),發(fā)貨方的貨物通過我公司聯(lián)系到鐵路部門發(fā)往國外,這項業(yè)務是有補貼的,政府把補貼給我公司后,我公司把補貼再返給發(fā)貨方。在這個業(yè)務中,我公司收到運輸費后,聯(lián)系鐵路部門發(fā)貨,我公司給開具了國際貨運代理服務的發(fā)票。等到補貼到我公司賬上時,把補貼退還給發(fā)貨方,那么問題來了,我公司給發(fā)貨方退補貼的時候,對方應該給我們開具什么發(fā)票?
我朋友是進口貨物的企業(yè),按理應該境外企業(yè)自己訂艙把貨運給我們,但是現(xiàn)在海運費很貴,有時我們訂會比客戶訂便宜,然后現(xiàn)在客戶就讓我們訂艙。那我們肯定要賺錢,不白忙活,我們收到訂艙款之后把款給船公司 我們賺個差價 那我們增值稅這塊怎么交,開票怎么開呢 老師 意思是我們進口貨物,但是進貨的海運費這塊我們來訂,我們有賺這部分差價
老師,業(yè)務人員在銷售貨物時,因業(yè)務人員把運費含在價款中,運輸公司再把運費發(fā)票開給我們,導致我們增值稅過高,有沒有好的解決辦法呢?
老師您好,代賬公司上期的期末余額表填入自己公司財務軟件需要注意什么?怎么核對個科目的金額是否正確?
什么情況下企業(yè)要計提城建稅什么的
臨時工資表,合計可要逐一核對怎么算來的對不對?
從租計征房產(chǎn)稅,有一戶少算一個月只交到了11個月,我更正稅源采集,變更刪除都不行,就又補了一個月申報信息,產(chǎn)生的稅源數(shù)據(jù)不對是前11個月總額,只能把申報租金年總收入除以12個月來申報才可以,請問老師這樣可以嗎?
注冊資本減資不涉及銀行的會計分錄咋做?后面應該附什么附件?公司成立于2005年10月,實繳資本500萬元,2021年增資2000萬元,2025年減資100萬元,是否涉及相關稅費問題?
老師 我們是測繪服務公司 工資可以做成借:管理費用-工資 主營業(yè)務成本 貸:應付職工薪酬 嗎
注冊資本減資不涉及銀行的會計分錄咋做?后面應該附什么附件?公司成立于2005年10月,實繳資本500萬元,2021年增資2000萬元,2025年減資100萬元,
老師好,請問在2024年6月份開具的發(fā)票,還可以紅沖嗎?這個業(yè)務是這樣子的:就是我公司作為中間商,賣瓷磚給A公司,由供應商直接送貨給A,然后A公司請了一個員工,然后我公司也是認識這個員工的,然后賣瓷磚的錢是10000,工人的錢是20000,我公司就在2024年6月開具了發(fā)票30000,同時A公司轉30000到我公司公戶上,我公司同時打20000給工人?,F(xiàn)在2025年8月份,A公司要起訴我公司瓷磚質量有問題,那么我公司在2025年9月還適合講2024年6月開具的3000發(fā)票紅沖,重新開具發(fā)票10000嗎?
醫(yī)保交費是怎么算單位和個人的比例
請問老師,股權轉讓 個人所得稅=股權轉讓收入-股權原值-合理費用)*20% 怎么知道股權原值是多少?
這樣的話,會影響銷售
你們稅率低了,購買方抵扣的少了
對,可是稅率高了,沒有那么多進項可抵扣
是的,你們的問題解決了,對方的問題來了
有沒有好的解決方法呢?老師
沒什么什么好的解決辦法了,是一個此消彼長的問題