您好,一般是待認(rèn)證,沒有抵扣你也沒有認(rèn)證吧?

當(dāng)月收到的進(jìn)項專票,暫不認(rèn)證不抵扣,要怎么做賬?是做到待抵扣還是待認(rèn)證進(jìn)項稅額?待抵扣進(jìn)項稅額不是一般納稅人輔導(dǎo)期用的科目嗎,平??梢杂眠@個科目入賬不?
老師科目中沒有進(jìn)項稅額待抵扣稅額,還沒有認(rèn)證的稅額放在哪個科目?
老師好,認(rèn)證抵扣的進(jìn)項稅分錄這樣寫可以嗎?待抵扣進(jìn)項稅科目是這樣用嗎?
老師,進(jìn)項未認(rèn)證做在待抵扣進(jìn)項稅額科目可以嗎?還是必須做在待認(rèn)證進(jìn)項稅額
老師,您好,進(jìn)項票,本月不想抵扣,以后期間抵扣,是待認(rèn)證還是待抵扣科目啊
生產(chǎn)設(shè)備殘值率是多少
殺豬廠殺豬的成本如何做賬
老師,請問這個是怎么扣分的,我們是小規(guī)模納稅人,也沒有達(dá)到連續(xù)十二個月發(fā)票開到500萬啊
10月份報送9月份的資產(chǎn)負(fù)債表 , 資產(chǎn)負(fù)債表填錯了 , 現(xiàn)在能修改報損9月份的資產(chǎn)負(fù)債表嗎 ?
老師,建筑公司常用的會計科目有哪些?可以給我道來嗎?再比如鋼材的卸車費(fèi)屬于哪個科目
你好,我想問一下個人可以代開租賃專票嗎?
你好老師都是生產(chǎn)設(shè)備固定資產(chǎn)原價363071.99 累計折舊225這是咋算的老師
這道題是不是應(yīng)該是選b才對的?他答案說是選d。
老師您好,我的貨物進(jìn)價是3萬元,我能不能賣10萬出去,有什么影響不
我司是單休,2025年十月國慶加中秋節(jié)1號到8號休息,一個新員工10月9日才入職,他的工資怎么算了
是沒有認(rèn)證的
能不能反增值稅的全部結(jié)轉(zhuǎn)科目的關(guān)系幫我列出來、
你好,你是要一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?
是的,老師
你好!一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會計分錄主要包括以下幾種情況 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額 : 將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目 分錄為:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額 : 將當(dāng)月銷項稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目 分錄為:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額) : 根據(jù)“銷項稅 - 進(jìn)項稅”計算本月應(yīng)繳納的增值稅,并轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目 分錄為:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。 繳納增值稅 : 實際交納增值稅時,將“未交增值稅”科目余額轉(zhuǎn)入“銀行存款”科目 分錄為:借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)繳增值稅 : 將當(dāng)月預(yù)繳的增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 分錄為:借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交增值稅。 結(jié)轉(zhuǎn)多交的增值稅 : 將當(dāng)月多交的增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目3。 分錄為:借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅 年末結(jié)轉(zhuǎn) : 年底時,將“應(yīng)交增值稅”科目下的明細(xì)科目每月的借貸方余額結(jié)平。 具體結(jié)轉(zhuǎn)分錄包括結(jié)轉(zhuǎn)借方明細(xì)余額和結(jié)轉(zhuǎn)貸方明細(xì)余額