你好,第一個(gè)把第二個(gè)分錄刪除就行。交稅的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅貸銀行存款。
#提問#老師,假如全年增值稅就這一筆分錄進(jìn)項(xiàng)200,銷項(xiàng)100,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出50,年底怎么做分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)100 這么做分錄對嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出在貸方是10萬,后期帳務(wù)處理時(shí),借,應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額100;進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出10萬,貸,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額50萬,轉(zhuǎn)出未交增值稅60
老師,如果當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)100銷項(xiàng)50,用結(jié)轉(zhuǎn)嗎,是做借應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅100 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅,對嗎
老師,我的增值稅上月和本月都有留底,上月做的分錄是 借:應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額50 未交增值稅—5(留底) 貸:應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額55, 這個(gè)月依舊有留底,我怎么去做這個(gè)留底分錄
老師當(dāng)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的時(shí)候,每個(gè)月底做增值稅進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)清零分錄,借:銷項(xiàng)50 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:進(jìn)項(xiàng)100 還是這樣做分錄 借:銷項(xiàng)50 貸:進(jìn)項(xiàng)50
電梯安裝開的3%專票,簡易計(jì)稅能否抵扣
老師出售設(shè)備交什么稅
請問出口退稅的時(shí)間節(jié)點(diǎn)是什么時(shí)候?
營業(yè)外收入賣廢品的錢交增值稅嗎
做賬資料進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)發(fā)票附帶合同送貨單,付款憑證只有付款供應(yīng)商流水、申請表。合同及送貨單,老板只發(fā)每月銀行流水明細(xì)表,一些手續(xù)費(fèi)??蛻羰湛盍魉疀]打印,問說只有流水就行,那這些做賬附件附什么,這些收款、手續(xù)費(fèi)。利息一定要附流水單吧
稅務(wù)上補(bǔ)上一季度4-6月的收入,稅務(wù)上增值稅申報(bào)表已更正,憑證是不是做到現(xiàn)在8月,財(cái)務(wù)報(bào)表用不用更改?要反結(jié)賬嗎
請問老師,我們公司十元以下的交通費(fèi)允許無票報(bào)銷,那這塊我們需要做調(diào)增嗎?如果不做調(diào)增,我們可以并入補(bǔ)貼入賬嗎?
師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我們公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個(gè)稅需交1萬。我們承包這個(gè)活動后期會給對方開票收款,開票不區(qū)分開分活動和活動禮品的物料費(fèi),所有包含統(tǒng)一開一個(gè)項(xiàng)目:會展活動費(fèi)。代賬公司入賬的,麻煩老師看一下問題,是不是這種情況不用視同銷售,麻煩會計(jì)分錄能不能更簡單化方便化,謝謝
老師,我們打給一個(gè)公司的服務(wù)費(fèi),現(xiàn)在那個(gè)公司說他們沒有開票額度了,讓他的的子公司給我們開票,到時(shí)候給我們簽個(gè)三方協(xié)議,這樣可行嗎
水產(chǎn)公司,外包出去的臨時(shí)工資,勞務(wù)合同-勞務(wù)費(fèi)用是屬于哪一類的科目,損益類還是成本類
第二 借:銷項(xiàng)稅額50 留底稅額50 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額100 下個(gè)月抵扣 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)留底稅額