你好,這個(gè)要稅務(wù)局認(rèn)定,沒(méi)有明確的規(guī)定。
老師,軟件企業(yè),收到政府補(bǔ)助,有文件專款專用,符合不征稅收入條件,我是否可以選擇做征稅收入,費(fèi)用在稅前扣除?
老師您好,我們現(xiàn)在有兩筆補(bǔ)貼。一筆是600萬(wàn)的設(shè)備專項(xiàng)資金,也有相關(guān)的文件報(bào)告。這是不是屬于不征稅收入。我們做賬時(shí)收錢時(shí)貸的遞延收益,然后每期按照設(shè)備折舊年限去沖遞延收益借:遞延收益10,貸:其他收益10。所得稅年報(bào)的時(shí)候是不是一增一減10? 還有一筆是土地補(bǔ)貼300萬(wàn)沒(méi)有相關(guān)文件,是不是屬于征稅收入,我們做賬也是和上述處理一致,但是報(bào)年報(bào)的時(shí)候是不是,當(dāng)年需要把300萬(wàn)一次性做成收入交稅,然后以后也是一增一減?
農(nóng)村合作社,購(gòu)買農(nóng)業(yè)機(jī)械,為農(nóng)戶進(jìn)行農(nóng)業(yè)服務(wù)。收入有以下幾種: 1、政府給的機(jī)械補(bǔ)貼(有文件) 2、政府按照我們服務(wù)的畝數(shù)給予服務(wù)補(bǔ)貼(有文件) 3、我們收取農(nóng)戶的錢為農(nóng)戶進(jìn)行農(nóng)業(yè)服務(wù) 以上這三種收入增值稅和企業(yè)所得稅分別要計(jì)稅嗎?還是不征稅?麻煩老師幫給個(gè)答案,不要文件,文件已經(jīng)看過(guò)了,只是不敢確定。
農(nóng)村合作社,購(gòu)買農(nóng)業(yè)機(jī)械,為農(nóng)戶進(jìn)行農(nóng)業(yè)服務(wù)。收入有以下幾種: 1、政府給的機(jī)械補(bǔ)貼(有文件) 2、政府按照我們服務(wù)的畝數(shù)給予服務(wù)補(bǔ)貼(有文件) 3、我們收取農(nóng)戶的錢為農(nóng)戶進(jìn)行農(nóng)業(yè)服務(wù) 以上這三種收入增值稅和企業(yè)所得稅分別要計(jì)稅嗎?還是不征稅?麻煩老師幫給個(gè)答案,不要文件,文件已經(jīng)看過(guò)了,只是不敢確定。
想咨詢你一個(gè)專業(yè)的問(wèn)題,我們制造業(yè)公司10月收到政府補(bǔ)助的專項(xiàng)資金下發(fā)文件(用于購(gòu)買固定資產(chǎn)的)。但是有些合同簽訂的日期是5月簽的,有些是沒(méi)有日期的,稅局說(shuō)我們這些合同都是在財(cái)政補(bǔ)助文件下發(fā)前,不得做為政府補(bǔ)助計(jì)入遞延收益,要按營(yíng)業(yè)外收入申報(bào),有沒(méi)有反駁的文件依據(jù)呢?
農(nóng)業(yè)公司進(jìn)來(lái)的農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票能不能抵扣
公司注銷,部分應(yīng)收款暫時(shí)收不回來(lái)怎樣處理?
未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我們?yōu)槭裁匆D(zhuǎn)出,我們是建筑單位,對(duì)甲已經(jīng)開(kāi)完發(fā)票,不需要預(yù)繳增值稅,也不不用對(duì)甲開(kāi)票
老師,公司車輛維修開(kāi)專票可以嗎
請(qǐng)問(wèn)一月份的小規(guī)模做帳記賬憑證上為什么沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)?
老師您好我家是生產(chǎn)童裝的,包裝衣服的包裝袋應(yīng)該計(jì)入什么費(fèi)用
老師您好,購(gòu)買材料用于公司外面的人員,計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi),還需要正常繳納印花稅嗎?
進(jìn)出口免費(fèi)報(bào)進(jìn)報(bào)出,出口為什么要視同內(nèi)銷補(bǔ)稅
稅款申報(bào)后沒(méi)錢交,稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)怎么處理?
那后面怎么填給我說(shuō)一下