久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,我公司是小規(guī)模納稅人的小微企業(yè),我們承包了項目,完工后開票給甲方,收到款后,要支付給施工隊,開票給甲方都是暫估入賬的,借:主營業(yè)務(wù)成本 8 萬,貸:應(yīng)付賬款暫估成本 8 萬,取不了發(fā)票,付款給施工隊的工程款是老板以借款的時候從公司取出來的錢,借:其他應(yīng)收款 8 萬,貸:銀行存款 8 萬,施工隊沒有發(fā)票的,我想問的是,我這 2 筆款要怎么樣平賬?

2024-12-18 13:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-12-18 13:28

同學(xué),你好 借:主營業(yè)務(wù)成本 8 萬,貸:應(yīng)付賬款暫估成本 8 萬 借:其他應(yīng)收款 8 萬,貸:銀行存款 8 萬 這個怎么平 借:其他應(yīng)收款 8 萬 貸:應(yīng)付賬款暫估成本 8 萬 主營業(yè)務(wù)成本,沒有發(fā)票,暫估的,之后匯算清繳,納稅調(diào)整

頭像
快賬用戶9124 追問 2024-12-18 13:31

老師,你說的 這個怎么平 借:其他應(yīng)收款 8 萬 貸:應(yīng)付賬款暫估成本 8 萬,你做的這個分錄也不平啊

頭像
齊紅老師 解答 2024-12-18 13:33

不好意思,平的分錄這么做 借:應(yīng)付賬款暫估成本 8 萬 貸:其他應(yīng)收款 8 萬

頭像
快賬用戶9124 追問 2024-12-18 13:34

那納稅調(diào)整后的分錄又是怎么樣做呢?

頭像
快賬用戶9124 追問 2024-12-18 13:35

不好意思,平的分錄這么做 借:應(yīng)付賬款暫估成本 8 萬 貸:其他應(yīng)收款 8 萬,這個分錄是什么時候做呢?

頭像
齊紅老師 解答 2024-12-18 13:36

同學(xué),你好 納稅調(diào)整后,看你是否要補(bǔ)繳納所得稅,因為不是只看一筆,是看全年的。如果要補(bǔ)交 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款

頭像
齊紅老師 解答 2024-12-18 13:36

這個分錄是什么時候做呢? 一般是發(fā)生了就要做(就是你要平科目的時候),最好在年底前做

頭像
快賬用戶9124 追問 2024-12-18 13:39

老師,我后面還有一筆是 7 月份開票的,但是現(xiàn)在還沒有收到錢,有可能要 1 月份收款,然后再付給施工隊的,這樣又要怎么樣處理呢?

頭像
齊紅老師 解答 2024-12-18 13:41

同學(xué),你好 就是你先銷售了,成本分錄還沒有做,是嗎? 你可以先暫估成本分錄,付款收款都之后再處理

頭像
快賬用戶9124 追問 2024-12-18 13:44

是的,開票了,我就當(dāng)時暫估了成本,只是款未收到,也還未付款給施工隊,這樣的話,我就不需要先納稅調(diào)整了吧,如果在次年的 5 月 31 好之前收款付款,是不是就要做納稅調(diào)整,如果是在之后的話,就再下一年做納稅調(diào)整嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2024-12-18 13:46

同學(xué),你好 在次年的 5 月 31 日前沒有收到成本發(fā)票,就要納稅調(diào)整了

頭像
快賬用戶9124 追問 2024-12-18 13:47

老師,我這個是絕對沒有發(fā)票的了,[破涕為笑],就是款不知道什么時候收,要收了款才能付出去,

頭像
齊紅老師 解答 2024-12-18 13:47

同學(xué),你好 納稅調(diào)整和收錢付錢沒關(guān)系的。主要是和發(fā)票有關(guān)系

頭像
快賬用戶9124 追問 2024-12-18 13:50

那我這樣的話,我是可以先把暫估成本這個納稅調(diào)整,以后付款了再調(diào)其他應(yīng)收款,那這樣又是怎么樣的分錄呢?

頭像
齊紅老師 解答 2024-12-18 13:53

同學(xué),你好 暫估成本的分錄, 借:主營業(yè)務(wù)成本 8 萬,貸:應(yīng)付賬款暫估成本 8 萬 之后付款 借:其他應(yīng)收款 8 萬,貸:銀行存款 8 萬 然后再調(diào) 借:應(yīng)付賬款暫估成本 8 萬 貸:其他應(yīng)收款 8 萬 分錄是一樣的

頭像
快賬用戶9124 追問 2024-12-18 13:56

老師,如果我暫估的成本跟其他應(yīng)收款不是同個年份要怎么樣做呢,有可能我今年開了一筆發(fā)票出去,要到明年才能收款和付款的

頭像
齊紅老師 解答 2024-12-18 13:56

同學(xué),你好 沒關(guān)系的,分錄一樣

頭像
快賬用戶9124 追問 2024-12-18 14:01

那老師,你的意思是說,納稅調(diào)整都只是調(diào)整暫估成本那部分嗎?反正我今年開了票,沒有發(fā)票收入,所以就直接調(diào)就可以了,是嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2024-12-18 14:02

納稅調(diào)整都只是調(diào)整暫估成本那部分嗎 是的 沒有成本發(fā)票,可以直接調(diào)

頭像
快賬用戶9124 追問 2024-12-18 14:03

那老師,不是說要平應(yīng)付賬款跟其他應(yīng)收款,不是要一對一來平嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2024-12-18 14:04

同學(xué),你好 是一一對應(yīng)呀。 你是覺得哪里有問題?

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
同學(xué),你好 借:主營業(yè)務(wù)成本 8 萬,貸:應(yīng)付賬款暫估成本 8 萬 借:其他應(yīng)收款 8 萬,貸:銀行存款 8 萬 這個怎么平 借:其他應(yīng)收款 8 萬 貸:應(yīng)付賬款暫估成本 8 萬 主營業(yè)務(wù)成本,沒有發(fā)票,暫估的,之后匯算清繳,納稅調(diào)整
2024-12-18
你好,你支付給施工隊的,借主營業(yè)務(wù)成本,貸其他應(yīng)收款, 借應(yīng)付賬款,貸主營業(yè)務(wù)成本。
2024-12-30
同學(xué),你好 借:應(yīng)付賬款 貸:其他應(yīng)收款
2024-12-30
可以的,可以這么做的
2025-01-02
你好,是的,沒有發(fā)票要納稅調(diào)增
2023-10-09
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費(fèi)學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問!

會計問小程序

該手機(jī)號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問
會計問小程序
會計問小程序
×