同學(xué),你好 借:主營業(yè)務(wù)成本 8 萬,貸:應(yīng)付賬款暫估成本 8 萬 借:其他應(yīng)收款 8 萬,貸:銀行存款 8 萬 這個怎么平 借:其他應(yīng)收款 8 萬 貸:應(yīng)付賬款暫估成本 8 萬 主營業(yè)務(wù)成本,沒有發(fā)票,暫估的,之后匯算清繳,納稅調(diào)整
老師,你好,我公司是建筑施工企業(yè),我八月份做了一個暫估人工的分錄。 借:工程施工- A項目-人工費(fèi) 20萬 工程施工B項目-人工費(fèi) 15萬 貸:應(yīng)付賬款- C公司 35萬 9月我收到發(fā)票沖暫估成本的時候我按照發(fā)票金額來沖。 應(yīng)付賬款C公司貸方有一筆錢6萬元。到今天我才發(fā)現(xiàn)是我暫估的時候暫估成本多了。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦。怎么把這6萬元錢平掉呢。
老師,請問,我公司承接一項工程,甲方代付農(nóng)民工工資,這筆錢從我們的應(yīng)收賬款中扣除,收到應(yīng)收賬款時,我的分錄是這樣的,借:銀行存款100萬,其他應(yīng)付款~農(nóng)民工工資20萬,貸:應(yīng)收賬款120萬,這個20萬其他應(yīng)付款一直掛在賬上,后面我可不可以開票進(jìn)來把這20萬沖掉,借:工程施工~人工費(fèi)20萬,貸:其他應(yīng)付款20萬
老師,看你能不能看懂我的描述啊,我公司是建筑勞務(wù)公司,下方是個人的施工承包隊伍,我們代替下方給上方的項目方開票,款項從項目方打款到我方,扣除我方代替開票的相關(guān)費(fèi)用后,打款給下方的施工隊伍,施工隊伍是沒有發(fā)票給我方的,現(xiàn)在我方的賬務(wù)處理是收入:借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入/銷項稅額,借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款,因為成本沒有發(fā)票,后期匯算清繳是不是所有成本這塊都必須調(diào)增
老師,剛從代賬那拿回的賬,轉(zhuǎn)賬給員工的款(無票)都入到其他應(yīng)付款借方,每個季度結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本是 借 主營業(yè)務(wù)成本30萬,貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款30萬,一年下來暫估應(yīng)付款有一百多萬了,我們公司哪有這么多成本發(fā)票
老師,我公司是小規(guī)模納稅人的小微企業(yè),我們承包了項目,完工后開票給甲方,收到款后,要支付給施工隊,開票給甲方都是暫估入賬的,借:主營業(yè)務(wù)成本 8 萬,貸:應(yīng)付賬款暫估成本 8 萬,取不了發(fā)票,付款給施工隊的工程款是老板以借款的時候從公司取出來的錢,借:其他應(yīng)收款 8 萬,貸:銀行存款 8 萬,施工隊沒有發(fā)票的,我想問的是,我這 2 筆款要怎么樣平賬?
老師,我們有個廠房租出去了,稅務(wù)局讓交租賃費(fèi),我們怎么辦
老師:生成企業(yè)出口退稅,出口銷項免了,進(jìn)項不是抵扣過了嗎?原材料買的時候都抵扣了,現(xiàn)在有退進(jìn)項,是不是又退又抵重復(fù)了
老師好,我單位辦公用地是集團(tuán)名下的其他子公司的地方,我單位是免費(fèi)使用,現(xiàn)在因為業(yè)務(wù)需要提發(fā)票額度,稅務(wù)局就用房產(chǎn)稅卡著不批額度?,F(xiàn)在要求補(bǔ)房產(chǎn)稅,因為產(chǎn)權(quán)單位一直沒交,我單位也是免費(fèi)用,這種特殊情況,我單位現(xiàn)在為了能盡快批下發(fā)票額度,決定按租賃繳納,但沒有合同,稅種核定時房租就大概寫了一月幾百(房子面積就50平米,)這樣會不會有什么風(fēng)險??
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當(dāng)時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
老師,你說的 這個怎么平 借:其他應(yīng)收款 8 萬 貸:應(yīng)付賬款暫估成本 8 萬,你做的這個分錄也不平啊
不好意思,平的分錄這么做 借:應(yīng)付賬款暫估成本 8 萬 貸:其他應(yīng)收款 8 萬
那納稅調(diào)整后的分錄又是怎么樣做呢?
不好意思,平的分錄這么做 借:應(yīng)付賬款暫估成本 8 萬 貸:其他應(yīng)收款 8 萬,這個分錄是什么時候做呢?
同學(xué),你好 納稅調(diào)整后,看你是否要補(bǔ)繳納所得稅,因為不是只看一筆,是看全年的。如果要補(bǔ)交 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款
這個分錄是什么時候做呢? 一般是發(fā)生了就要做(就是你要平科目的時候),最好在年底前做
老師,我后面還有一筆是 7 月份開票的,但是現(xiàn)在還沒有收到錢,有可能要 1 月份收款,然后再付給施工隊的,這樣又要怎么樣處理呢?
同學(xué),你好 就是你先銷售了,成本分錄還沒有做,是嗎? 你可以先暫估成本分錄,付款收款都之后再處理
是的,開票了,我就當(dāng)時暫估了成本,只是款未收到,也還未付款給施工隊,這樣的話,我就不需要先納稅調(diào)整了吧,如果在次年的 5 月 31 好之前收款付款,是不是就要做納稅調(diào)整,如果是在之后的話,就再下一年做納稅調(diào)整嗎?
同學(xué),你好 在次年的 5 月 31 日前沒有收到成本發(fā)票,就要納稅調(diào)整了
老師,我這個是絕對沒有發(fā)票的了,[破涕為笑],就是款不知道什么時候收,要收了款才能付出去,
同學(xué),你好 納稅調(diào)整和收錢付錢沒關(guān)系的。主要是和發(fā)票有關(guān)系
那我這樣的話,我是可以先把暫估成本這個納稅調(diào)整,以后付款了再調(diào)其他應(yīng)收款,那這樣又是怎么樣的分錄呢?
同學(xué),你好 暫估成本的分錄, 借:主營業(yè)務(wù)成本 8 萬,貸:應(yīng)付賬款暫估成本 8 萬 之后付款 借:其他應(yīng)收款 8 萬,貸:銀行存款 8 萬 然后再調(diào) 借:應(yīng)付賬款暫估成本 8 萬 貸:其他應(yīng)收款 8 萬 分錄是一樣的
老師,如果我暫估的成本跟其他應(yīng)收款不是同個年份要怎么樣做呢,有可能我今年開了一筆發(fā)票出去,要到明年才能收款和付款的
同學(xué),你好 沒關(guān)系的,分錄一樣
那老師,你的意思是說,納稅調(diào)整都只是調(diào)整暫估成本那部分嗎?反正我今年開了票,沒有發(fā)票收入,所以就直接調(diào)就可以了,是嗎?
納稅調(diào)整都只是調(diào)整暫估成本那部分嗎 是的 沒有成本發(fā)票,可以直接調(diào)
那老師,不是說要平應(yīng)付賬款跟其他應(yīng)收款,不是要一對一來平嗎?
同學(xué),你好 是一一對應(yīng)呀。 你是覺得哪里有問題?