同學(xué)你好 轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出
公司6年前預(yù)付了10萬(wàn)元給供應(yīng)商,現(xiàn)在供應(yīng)商已經(jīng)聯(lián)系不上了,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在要怎么做賬務(wù)處理
老師,你好。我們公司以前年度有一些收到的貨款,可是對(duì)方不要發(fā)票了,已經(jīng)聯(lián)系不上了,我們要怎么做賬去處理這些貨款?
老師好,支付給對(duì)方100元展會(huì)費(fèi),一直沒(méi)有收到發(fā)票,現(xiàn)在已經(jīng)沒(méi)有了聯(lián)系,請(qǐng)問(wèn)這100元的預(yù)付款賬上怎么處理
幾年前支付的貨款,對(duì)方一直沒(méi)有給我們開(kāi)票,現(xiàn)在已經(jīng)聯(lián)系不上對(duì)方了 我們的賬上要怎么處理呢?不能一直掛著吧
以前年度支付的標(biāo)書(shū)費(fèi),計(jì)入預(yù)付款了,目前仍未收到發(fā)票該怎么處理呢,時(shí)間長(zhǎng)了已經(jīng)聯(lián)系不上人家了,這個(gè)該怎么處理
請(qǐng)問(wèn)營(yíng)業(yè)執(zhí)照是分支機(jī)構(gòu)意思是不獨(dú)立核算嗎?需要和總機(jī)構(gòu)匯總納稅?
老師,我們公司是建筑企業(yè),買(mǎi)月餅,368元一盒6個(gè),共花了2萬(wàn)2,然后這個(gè),既不是送員工也不是送客戶,就是甲方要求的,讓我們倒手又賣(mài)給供應(yīng)商,老板也沒(méi)有告知我這個(gè)是干啥用的,如果我做進(jìn)去福利費(fèi)合理嗎
上個(gè)月開(kāi)的專票,對(duì)方用不起,也沒(méi)支付錢(qián)。因?yàn)榭缭搅?,就開(kāi)了紅字發(fā)票,還要重新金額相等的普票。8月份用專票做賬,9月份的紅票沖上個(gè)月專票的收入,增值稅銷項(xiàng)做負(fù)數(shù),然后9月重新開(kāi)的普票(收到錢(qián)了)直接做賬,對(duì)不對(duì)
老師問(wèn)一下,公司銷戶,之前計(jì)提的法定盈余公積,這個(gè)賬務(wù)怎么處理?分錄怎么寫(xiě)?
我們銷售給客戶的產(chǎn)品發(fā)票已開(kāi),客戶說(shuō)部分質(zhì)量有問(wèn)題,索賠款開(kāi)了3萬(wàn)多的收據(jù)給我們?nèi)胭~,我們要求開(kāi)發(fā)票不要收據(jù),對(duì)方說(shuō)收據(jù)可以入賬的,做營(yíng)業(yè)外支出,問(wèn)這符合正常操作嗎
金額都一致,需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
老師,一般納稅人,出售2021年購(gòu)進(jìn)的固定資可以享受3%減按2%嗎
開(kāi)“不征稅”發(fā)票,必須是先收到預(yù)付款,才能開(kāi)“不征稅”發(fā)票嗎?
個(gè)體工商戶的稅務(wù)怎么申報(bào)
個(gè)稅怎么申報(bào)的有流程嗎?
老師,需要繳納什么稅嗎?因?yàn)橐恢睕](méi)有開(kāi)票
同學(xué)你好 調(diào)增繳納所得稅
你好,老師我這個(gè)憑證怎么做,這部分支出不能在稅前列支嗎?
借營(yíng)業(yè)外支出 貸預(yù)付賬款 調(diào)增就可以
意思是我做了營(yíng)業(yè)外支出,到時(shí)候這部分沒(méi)有發(fā)票 不能稅前扣除
對(duì)的 匯算清繳的時(shí)候調(diào)增
應(yīng)付賬款付款,長(zhǎng)期沒(méi)有開(kāi)票的也是同樣的處理嗎?老師
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣