你好,你的發(fā)票備注上面有沒有寫Fob價
老師你好,我現(xiàn)在就是出口退稅額都打到賬戶上了,發(fā)現(xiàn)開的普票金額不對,已經跨越,如果我紅沖重新開,退稅那邊會不會有問題
我們是小規(guī)模納稅人,給對方開了專票,是稅務局代開的,對方已認證?,F(xiàn)在發(fā)生了銷售退款,退一半。如果對方不配合紅沖,直接退我們退款金額的稅金,這樣合規(guī)嗎?
我們有個客戶,我們出了貨 開了發(fā)票,但是有個尾款沒收到,對方說因為有退貨,那個退貨抵扣了這個尾款,又因為退貨如果拉回來的話,運費又太貴,所以我們就同意了退貨不退回來,現(xiàn)在就是賬上還掛著應收賬款,我們想要客戶把原來已經開的發(fā)票沖紅,重新開,對方不同意,應該怎么辦
我們CIF出口的,發(fā)票直接按CIF金額開了,要不要紅沖,重開? 因為我們退稅是按發(fā)票金額退的,如果按CIF開的發(fā)票申請退稅,那就多退稅了, 所以,如果不重開,會影響退稅嗎?
老師在稅務系統(tǒng)未勾選電子客運發(fā)票,會計還是計算抵扣的,電子系統(tǒng)的發(fā)票怎么處理有好幾個月的? 有些用于集體福利的進賬票,做賬時直接做費用了,系統(tǒng)的進項票沒勾選,以上可以直接選擇不抵扣夠選嗎,有沒風險?
你好,老師,合伙公司,請問如果法人貸款,會對股東造成影響嗎?或者有什么別的不好?或者風險嗎?
老師,在申報24年的殘保金的時候,發(fā)現(xiàn)預填的人數(shù)為31人,而實際個稅申報系統(tǒng)中的人數(shù)全年平均下來是 27.75人,最后自查發(fā)現(xiàn)是在所得稅申報時,系統(tǒng)自動取數(shù)錯誤而會計人員沒有發(fā)現(xiàn)進行更改,那現(xiàn)在還可以進行更改24年的所得稅匯算清繳申報表嗎?如果更改,會觸發(fā)稅務風險嗎?謝謝老師!
老師你好,可以解釋一下畫起來的這句話什么意思嗎,沒太懂,
老師晚上好請教您一個問題 我們廠子花錢買的輪胎因為要去跑客戶 常常拿去給客戶當樣品不掛賬 那月末算利潤的時候 這個商品成本怎么記?
2×21年1月1日,甲公司以銀行存款672萬元從非關聯(lián)公司購入乙公司20%有表決權股份,取得對乙公司的有重大影響,當日,乙公司可辨認凈資產賬面價值為1030除一項Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元以外,其他可辨認資產和負債的賬面價值與公允價值相等。本次投資前,甲公司不持有乙公司股份且與乙公司不存在關聯(lián)方關系。編制取的長投時的入賬分錄? 主要問題想問,初始入賬時的比一比,需不需要考慮條件中的:除一項Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司開工資,他的個稅用在這個公司報嗎
小規(guī)模納稅人是服務型企業(yè),稅種核定里有服務類的項目,但不是生活服務,開具了生活服務類的發(fā)票,但未進行稅務核定,并申報和繳納了增值稅,這應該怎么辦,稅務核定能補辦嘛
老師好,我們有一個推廣服務。為了這個推廣服務而發(fā)生的,咖啡費用,餐費,水果費和展會的鮮花費,這些費用都直接計成本嗎?餐費和鮮花費如果有專票的話能抵扣嗎?
個體工商戶有開具專票,每期稅局幫忙自動申報的,現(xiàn)因為這季度有開了專票,讓重新更正?,F(xiàn)在更正,填了專票金額,為什么一直不顯示應納稅金呢?
發(fā)票備注欄有成交方式:CIF
你好,這個不行的,要有bob才可以的。
這個不行的,要有Fob的金額才可以的。
那是要重開對吧?
你好,是的,這個需要重新開。
好的,謝謝老師 出口日期跟那個(10月出口,9月按九月匯率開發(fā)票那個)沒有關系嗎?
這個沒關系的。合同約定什么時候就行?
合同約定?
你好,是的,比如合同約定按照9月的匯率或者合同約定,按照10月的匯率