你好,可以的,可以同時(shí)擁有不同的方式。
老師好!我司是一般納稅人,5月份有一個(gè)合同是純勞務(wù),簡(jiǎn)易計(jì)稅開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的專票,那6月份報(bào)增值稅時(shí)是不是3個(gè)點(diǎn)的稅款全額繳納?
在一般納稅人---A公司勞務(wù)派遣開(kāi)具差額發(fā)票,這個(gè)差額征收是一般計(jì)稅還是簡(jiǎn)易計(jì)稅、A公司收到購(gòu)買進(jìn)項(xiàng)發(fā)票(是用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的)、可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
勞務(wù)派遣公司一般納稅人,有開(kāi)6個(gè)點(diǎn)的增值稅專票,有開(kāi)5個(gè)點(diǎn)的差額稅票,請(qǐng)問(wèn)其收到的下游公司提供的增值稅專用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
您好,請(qǐng)問(wèn)一下,一般納稅人選擇簡(jiǎn)易辦法計(jì)算繳納增值稅后,36個(gè)月內(nèi)不得變更。 這個(gè)規(guī)定如果是一般納稅人開(kāi)具差額發(fā)票,(勞務(wù)派遣)稅率是5%,是在這個(gè)36個(gè)月之內(nèi),只能開(kāi)具5%的稅率發(fā)票對(duì)嗎,不可以開(kāi)具6%的對(duì)嗎
老師,簡(jiǎn)易計(jì)稅的一般納稅人,申報(bào)增值稅的時(shí)候稅額會(huì)和發(fā)票入賬的稅額有幾分的差額,前面的幾個(gè)月份對(duì)于這個(gè)差額沒(méi)做任何調(diào)整,以至于現(xiàn)在本月資產(chǎn)負(fù)債應(yīng)交稅費(fèi)欄顯示的金額是26.18,而本月實(shí)際應(yīng)交增值稅稅額是26.23,賬上少5分的差額,這5分的差額是前幾個(gè)月累計(jì)的差額,請(qǐng)問(wèn)賬上應(yīng)該怎么調(diào)整?
籌建期是不是可以好幾個(gè)月,不是只有一個(gè)月?
咨詢下:一般納稅人,如果取得異地住宿發(fā)票,發(fā)票開(kāi)具方是酒店或旅行社 都可以進(jìn)項(xiàng)抵扣 嗎?退票費(fèi)呢?
關(guān)于復(fù)利現(xiàn)值,折現(xiàn)折的是本金? 債券現(xiàn)值=到期本金用市場(chǎng)利率折現(xiàn)額+用票面利率核算的未來(lái)現(xiàn)金流(票面每期利息),這樣對(duì)嗎?
老師,個(gè)體工商戶一般納稅人(2025年1月份申請(qǐng)的)之前是小規(guī)模核定的,2024年10月開(kāi)業(yè)購(gòu)買設(shè)備沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,也沒(méi)有入賬,真正生產(chǎn)是2024年12月份,是2025年7年份開(kāi)了一張普通發(fā)票,如何做賬務(wù)處理?
老師國(guó)際貨代的發(fā)票有什么開(kāi)具要求嗎
老師對(duì)方開(kāi)給我的發(fā)票是641.8元,但是實(shí)際我只要付他630,那我應(yīng)該是按多少做賬???
老師,一般納稅人的餐飲公司怎么繳納增值稅呢?怎么抵扣呢?
財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告收費(fèi)多少
社會(huì)組織年檢,財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告
裝電工程包工,包料,材料很多,十來(lái)頁(yè),發(fā)票怎么開(kāi)合適