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請問老師像項目比較多,項目1和2提前就給了材料勞務(wù)發(fā)票,已經(jīng)入賬,但是遲遲不能給甲方開發(fā)票,收入和成本匹配不上,那像先提供成本發(fā)票后開工程發(fā)票的話要一直先留存在存貨中嗎,3項目本年沒有提供上對應(yīng)成本,是不是也可以先把1和2的項目有的成本結(jié)轉(zhuǎn)。是不是不用非得1和2一直留到項目開出對應(yīng)工程發(fā)票時候

2024-12-17 10:58
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-17 11:05

同學(xué)你好 分項目核算就可以 按實際業(yè)務(wù)分項目來做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本

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快賬用戶2669 追問 2024-12-17 11:07

如果項目的成本是混亂的呢老師,不可以一年有成本就結(jié)轉(zhuǎn)嗎,那要是有的項目有結(jié)存,其他項目成本還沒有,不可以把有成本的結(jié)轉(zhuǎn)了嗎。還要把有成本的留著,然后交企業(yè)所得嗎

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齊紅老師 解答 2024-12-17 11:12

同學(xué)你好 不可以的 發(fā)票也都要備注項目名稱和地址

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同學(xué)你好 分項目核算就可以 按實際業(yè)務(wù)分項目來做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本
2024-12-17
同學(xué)你好 你們是分包還是總包
2021-02-22
同學(xué)你好 是的, 2.成本不齊也可以暫估的
2020-10-28
你好; 會的; 匯算就得調(diào)增成本的;??
2023-06-02
建議先做到勞務(wù)成本(中間科目)
2021-05-22
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