您 好, 能的,當月公司交了,下月個人交上就可以

老師,公司有一個人繳納了今年5、6月社保,然后停保,然后再按照靈活就業(yè)人員補交之前的6個月社保,這樣可以嗎
老師您好!我想問問我的企業(yè)職工醫(yī)保從七月月暫停了,單位給我交到六月份暫停了,2023年要進新的單位,這半年我現(xiàn)在要轉(zhuǎn)成靈活就業(yè)醫(yī)保繳費,去了醫(yī)保局那個人告我不用交也行,這啥情況呢?要不要交呢?不交會不會以后受影響呢?
老師,如果我現(xiàn)在是個靈活就業(yè)人員,在廣州只繳納養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險,每月要交幾錢?以及這個繳納的年限和之前繳納五險那個年限可以累加嗎?
老師,公司交醫(yī)療保險6年,現(xiàn)在我專為靈活就業(yè)醫(yī)保,公司交的年限會合并過來嗎
老師您好,請問企業(yè)職工以前交過靈活就業(yè)社保的,現(xiàn)在可以轉(zhuǎn)入企業(yè)社保嗎?
原材料出庫是四舍五入的差額,這樣賬上數(shù)量都已清零,但金額有點余額,這個余額怎么處理呢
公司開進來足療發(fā)票1萬元怎么辦?
請問付境外外貿(mào)平臺的費用代扣代繳增值稅,還需要代扣代繳所得稅嗎?有勞務租金,其他所得,沒有服務費這種?
小型微利企業(yè)印花稅減半需要在哪填寫呀
老師,現(xiàn)在個體戶上了平臺的平臺自動對接稅務,客戶7—9這個季度是旺季大概有一百來萬的收入,還要就是節(jié)假日多一點,其他月份的收入大概就十來萬的收入,這個的話他的經(jīng)驗所得怎么樣可以少交一點稅呢,增值稅是不是就沒有辦法了
2022年度對方開具給我公司一張13%的增值稅專票(我公司稅率是13)已經(jīng)抵扣認證了,現(xiàn)在對方稅務局查到了他們沒有權(quán)利開13個點,只能開6個點的發(fā)票,現(xiàn)在需要紅沖,對我們這邊稅務局有沒有什么問題?
控股股東不能成為企業(yè)法定代表人嗎?現(xiàn)實生活中好像都是這樣的
老師,實操系統(tǒng)六月份報稅利潤表數(shù)據(jù)填錯了,怎么才能清空數(shù)據(jù)重新練習?謝謝!
小型微利企業(yè)印花稅減半,怎么操作呀
老師,申報個稅的收入是按繳費工資,還是繳費基數(shù)
老師 就是這個人不在企業(yè)了 養(yǎng)老 和醫(yī)療都做停保了
那他以靈活就業(yè)方式交 是得去大廳辦交職工醫(yī)保吧
不用,自已在手機上交就可以了
交職工醫(yī)保才能銜接↑之前在企業(yè)交的哪幾年吧
只要你不斷就會接著了,這不影響的
老師 還有個問題請教 我們是勞務公司 要是升為一般納稅人了 之前開的發(fā)票稅率是1生一般納稅人后 需要補交之前開的增值稅嗎
不用的,升一般后按一般的稅率來開
就是小規(guī)模時開的票是按 1%升一般納稅人后開票就按正常稅率交就可以
是的,是的,就是這樣的
老師 那升為一般納稅人后 增值稅稅率是多少呀 所得稅也是利潤不超300萬 按5%交嗎
老師 勞務公司 開勞務發(fā)票 成本除了工資表外 還有哪些呢
這種一般就是人員的工資,還有社保,
老師 那升為一般納稅人后 增值稅稅率是多少呀 所得稅也是利潤不超300萬 按5%交嗎
你們是純勞務方面的嗎
目前是只有勞務資質(zhì) 在銷售開票 是工資資質(zhì)沒銷售開票呢
如果是純勞務是6%的
老師 那9%的是什么情況呀
這個是指建筑服務,這個是按9%
老師 我們稅務會計總說開超500萬繳稅就多了 就得補以前開票1%的稅款
這我就不懂了 超500萬就變成一般納稅人了嗎
他的意思是超過500W就是按一般人了,不能享受小規(guī)的政策了