是的,就是那樣計(jì)算的哈,如果要承擔(dān)附加再乘以1.12

3.甲服裝廠(chǎng)為增值稅一般納稅人,2019年10月將自產(chǎn)的100件新型羽絨服作為福利發(fā)給本廠(chǎng)職工,該新型羽絨服生產(chǎn)成本為1130元/件,無(wú)同類(lèi)銷(xiāo)售價(jià)格。已知增值稅稅率為13%,成本利潤(rùn)率為10%。計(jì)算甲服裝廠(chǎng)當(dāng)月該筆業(yè)務(wù)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額的下列算式中,正確的是()。A.100×1130×13%=14690(元)B.100×1130×(1+10%)×13%=16159(元)C.100×1130+(1+13%)×13%=13000(元)D.100×1130×(1+10%)+(1+13%)×13%=14300(元)
2、甲制藥廠(chǎng)為增值稅一般納稅人,本年12月將自產(chǎn)的10箱新型降糖藥無(wú)償贈(zèng)送給某醫(yī)院使用,該降糖藥的成本為56500元/箱,無(wú)同類(lèi)藥品銷(xiāo)售價(jià)格。已知降糖藥的增值稅稅率為13%,成本利潤(rùn)率為10%。計(jì)算甲制藥廠(chǎng)當(dāng)月該筆業(yè)務(wù)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額的下列算式中,正確的是()。(單選)A、A.10×56500×13%=73450(元)B、B.10×56500×(1+10%)×13%=80795(元)C、C.10×56500×(1+10%)+(1+13%)×13%=71500(元)D、D.10×56500+(1+13%)×13%=65000(元)
A企業(yè)一般納稅人將生產(chǎn)的產(chǎn)品無(wú)償贈(zèng)送客戶(hù),該批產(chǎn)品成本為20萬(wàn),已知同類(lèi)不含稅售價(jià)為26萬(wàn),成本利潤(rùn)率為10%,要求:計(jì)算該業(yè)務(wù)增值稅.
甲企業(yè)是增值稅一般納稅人,2022年10月采用還本銷(xiāo)售方式銷(xiāo)售A型洗衣機(jī)1000臺(tái),購(gòu)進(jìn)成本為2300元/臺(tái),含稅售價(jià)為3164元/臺(tái),與客戶(hù)約定1年后退還貨款的50%。已知,A型洗衣機(jī)市場(chǎng)零售價(jià)為2825元/臺(tái),增值稅稅率為13%,成本利潤(rùn)率為10%。甲企業(yè)以還本銷(xiāo)售方式銷(xiāo)售該1000臺(tái)洗衣機(jī)的計(jì)稅銷(xiāo)售額為()元。A2500000B3164000C1400000D2800000
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年10月采用還本銷(xiāo)售方式銷(xiāo)售新研制的凈水器100臺(tái),每臺(tái)成本為2200元、含增值稅售價(jià)為5000元,并與購(gòu)買(mǎi)方約定3年后一次性返還2000元/臺(tái)。已知,市場(chǎng)上同類(lèi)凈水器的含增值稅售價(jià)為3000元/臺(tái),增值稅稅率為13%,成本利潤(rùn)率為10%。計(jì)算甲企業(yè)上述業(yè)務(wù)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額的下列算式中,正確的是()。A(5000-2000)×100÷(1+13%)×13%B2200×(1+10%)×100×13%C2200×100×13%D5000×100÷(1+13%)×13%
原來(lái)的300萬(wàn)利息為什么不用考慮?
收到的平銷(xiāo)返利款,供應(yīng)商會(huì)開(kāi)紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠(chǎng)當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒(méi)有扣除個(gè)稅???個(gè)稅是工廠(chǎng)承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱(chēng),工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱(chēng)開(kāi)嗎
你好,跨境電商收入收到35萬(wàn),怎么做分錄 借:平臺(tái) 35萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒(méi)有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒(méi)有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷(xiāo)。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個(gè)體,現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅,最近又收購(gòu)了一個(gè)二級(jí)公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫(kù)存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢(qián)現(xiàn)金的營(yíng)業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國(guó)際站的公司,剛坐起來(lái),都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國(guó)際站平臺(tái)上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報(bào)。之前也沒(méi)有要進(jìn)賬發(fā)票。現(xiàn)在平臺(tái)把經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。


請(qǐng)問(wèn)這成本使用的是是含稅成本還是不含稅成本?
那個(gè)成本是不含稅的哈
好的,明白了,謝謝
不客氣,祝你工作順利,感覺(jué)滿(mǎn)意的話(huà),麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦