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老師你好,我想咨詢一下我是一般納稅人,上月開了簡易征收負(fù)數(shù)發(fā)票,也開了增值稅正數(shù)發(fā)票,現(xiàn)在正數(shù)發(fā)票要13802.16元的增值稅,簡易發(fā)票紅沖了負(fù)數(shù)-14698.97元的增值稅,請問這兩個稅款在申報表上可以相互抵扣使用嗎,增值稅報表上是相互抵減給倒退1431.82元,請問這樣申報正確嗎

2024-12-16 12:15
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-16 12:15

同學(xué),你好 可以相互抵扣使用,是對的

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同學(xué),你好 可以相互抵扣使用,是對的
2024-12-16
您好,紅沖之后在下月申報的時候減去這邊銷售額就可以了哦,不需要再更正之前的申報表哦
2021-07-15
你好! 這個月開票總額和電子稅務(wù)局讀取總金額一致即可,可以根據(jù)這個數(shù)據(jù)直接申報(核對一致即可申報的)
2021-07-11
你好,1%的負(fù)數(shù)發(fā)票,你用1%的不含稅的銷售額除以3%,這個填寫到3%里面。就是自己計算一下銷售額,倒擠出你的稅額來,你的稅額和發(fā)票上的付出稅額是一樣的。
2023-08-11
你好,你自己作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出申報的時候在附表二填寫就可以了。
2021-09-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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