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由于本月有免稅收入,無銷項,但有一份進(jìn)項,問:1,免稅收入需要做賬?分錄是?2,這份進(jìn)項如果我們不勾選,需要做賬?如果需要做賬,是作為待認(rèn)證進(jìn)項?分錄是?3,如果勾選了,做為留抵稅?分錄是?4,待認(rèn)證進(jìn)項稅,有點不太清楚在什么時候用,請指教。

2024-12-15 08:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-15 08:43

?您好,1.借:應(yīng)收賬款? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 2.不勾選進(jìn)項,要做賬,借:原材料或庫存商品? 貸:銀行或應(yīng)付賬款 3.不用作為待認(rèn)證進(jìn)項,價稅合計入成本 4.不能勾選,發(fā)票用途確認(rèn),是指選擇對應(yīng)的用途:包括【抵扣類勾選】、【不抵扣勾選】、【逾期抵扣申請】、【注銷抵扣】 5.我們有很多進(jìn)項,但銷項不多,不想留抵退稅,用多少勾多少,

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快賬用戶4412 追問 2024-12-15 08:50

這份進(jìn)項稅如果不勾選,是需要在電子稅務(wù)局-發(fā)票用途確認(rèn),選擇(不抵扣勾選),還是說電子稅務(wù)局/不選擇(不抵扣勾選),就是說不做任何操作?

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齊紅老師 解答 2024-12-15 08:53

您好,要操作,否則會形成滯留票:選擇(不抵扣勾選)

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快賬用戶4412 追問 2024-12-15 08:55

價稅合計入成本,問:1,以后就這份進(jìn)項就不能抵稅了嗎?2,如果價稅合計入了成本,以后想抵稅了,怎么操作?

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齊紅老師 解答 2024-12-15 08:56

您好,1.是的,不能抵扣 2.不能抵呀,免稅收入的進(jìn)項不能抵,不能這么想哦,違規(guī)的

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快賬用戶4412 追問 2024-12-15 09:11

老師,重新整理一下,本月我們有份免稅收入即無銷項,然后我們又花錢買服務(wù),取得了一張進(jìn)項票,問:1,關(guān)于免稅收入,分錄:借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,對嗎?2,月底了,我們計算了,應(yīng)交增值稅小于0,本月不用交稅,問:這份進(jìn)項票,我們作為以后留抵稅,那這份進(jìn)項票,我們?nèi)绾翁幚?,問:a,首先是在電子稅務(wù)局,選擇(不抵扣勾選),如果不做任何操作,會形成滯留票,對嗎?b,選擇(不抵扣勾選),那這張進(jìn)項票,記賬分錄是?

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齊紅老師 解答 2024-12-15 09:17

您好,1.對的 2.我要更正一下,是這個進(jìn)項對應(yīng)的銷售是免稅的才選擇(不抵扣勾選),如果是能抵扣的,不能選擇(不抵扣勾選),記入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額(留著以后期抵) 先做到 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額,需要勾選的月份? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額??

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快賬用戶4412 追問 2024-12-15 09:20

好的老師,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-12-15 09:21

?親愛的朋友, 祝您工作順利,生活順意~?? ? ? ? ? ? 希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~

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?您好,1.借:應(yīng)收賬款? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 2.不勾選進(jìn)項,要做賬,借:原材料或庫存商品? 貸:銀行或應(yīng)付賬款 3.不用作為待認(rèn)證進(jìn)項,價稅合計入成本 4.不能勾選,發(fā)票用途確認(rèn),是指選擇對應(yīng)的用途:包括【抵扣類勾選】、【不抵扣勾選】、【逾期抵扣申請】、【注銷抵扣】 5.我們有很多進(jìn)項,但銷項不多,不想留抵退稅,用多少勾多少,
2024-12-15
摘要就是認(rèn)證某業(yè)務(wù)的發(fā)票
2022-08-04
1,是的,不需要,直接做進(jìn)項稅額這個科目 2,購進(jìn)的話不是收入是成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸:銀行存款 3,是的
2021-04-21
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額13? 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2025-10-12
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