?您好,1.借:應(yīng)收賬款? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 2.不勾選進(jìn)項,要做賬,借:原材料或庫存商品? 貸:銀行或應(yīng)付賬款 3.不用作為待認(rèn)證進(jìn)項,價稅合計入成本 4.不能勾選,發(fā)票用途確認(rèn),是指選擇對應(yīng)的用途:包括【抵扣類勾選】、【不抵扣勾選】、【逾期抵扣申請】、【注銷抵扣】 5.我們有很多進(jìn)項,但銷項不多,不想留抵退稅,用多少勾多少,

老師 我們這個月增值稅銷項稅額1.2萬,我們有一張待認(rèn)證進(jìn)項稅額發(fā)票7萬多,我想勾選認(rèn)證了,但是現(xiàn)在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務(wù)局要求進(jìn)項留抵退稅或者把帳做平,我想問一下關(guān)于這7萬多的進(jìn)項因為他是一張發(fā)票的進(jìn)項稅額,我勾選了可以分期抵扣嗎?就是我這個月想交一點稅,不想全部抵扣留抵了
老師,收到專用發(fā)票,先入成本,不需要進(jìn)項,暫時沒有勾選認(rèn)證,是借待抵扣進(jìn)項稅,還是待認(rèn)證進(jìn)項稅?軟件上有這兩個選哪個好? 你好,做到應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證。 沒有勾選的做到這個科目里面的。 好的,如果下月勾選認(rèn)證,又怎么做分錄呢? 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 請問這條分錄的摘要寫什么?
你好,我問一下,我的公司2月份轉(zhuǎn)為一般納稅人,2月3月只有進(jìn)項票,沒有收入(沒有銷項票),月底我需要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項票嗎,這些進(jìn)項票需要先勾選 認(rèn)證嗎,還是等抵扣時再認(rèn)證,如何操作,我第一次做
老師,取得的進(jìn)項票,進(jìn)項稅我全部都計入了應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅科目里了。每月認(rèn)證多少再做待認(rèn)證轉(zhuǎn)進(jìn)項稅的分錄。今天發(fā)現(xiàn)我記賬軟件上的待認(rèn)證進(jìn)項稅和系統(tǒng)里實際待勾選的發(fā)票,有5000多的差額。查到是22年12月份上游多開進(jìn)來一張發(fā)票。對方可能開錯了,忘記作廢下又重新開了張。導(dǎo)致系統(tǒng)和我的賬不一致。由于時間太長采購也聯(lián)系不上他家了。請問我能勾選嗎?和賬不一致要怎么調(diào)整呢?
由于本月有免稅收入,無銷項,但有一份進(jìn)項,問:1,免稅收入需要做賬?分錄是?2,這份進(jìn)項如果我們不勾選,需要做賬?如果需要做賬,是作為待認(rèn)證進(jìn)項?分錄是?3,如果勾選了,做為留抵稅?分錄是?4,待認(rèn)證進(jìn)項稅,有點不太清楚在什么時候用,請指教。
1.服裝工廠,初創(chuàng),做內(nèi)賬,老板需要知道進(jìn)出賬,應(yīng)收應(yīng)付,每月利潤率,利潤表,還有員工工資核算,大概百來人的樣子,這些需要用到什么軟件嗎?大概就是這些(倉庫有Erp系統(tǒng)) 2.另外開票,報稅,做賬交給代賬公司,我負(fù)責(zé)對接,這個應(yīng)該跟電商沒有關(guān)系吧,老板今天提到電商開票,稅務(wù)問題,有點懵 3.這樣的企業(yè)能去嗎,感覺不能給簡歷加分
沒有中級想做代理記賬會計能做嗎?有初級非會計專業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售超過30萬了,可以30內(nèi)的免稅超出的交增值稅嗎
育苗企業(yè)賬務(wù)處理學(xué)什么課程?
有沒有什么軟件可以由實發(fā)工資倒退應(yīng)發(fā)工資
研發(fā)費(fèi)用臺賬是委外做的,實際上沒有研發(fā)領(lǐng)料,審計只是在審計表里做了一個調(diào)整分錄,那么需要更改原始憑證嗎?
某職工1-9月工資4500元,10月份工資5054元,代扣社保453.09元需要交個稅嗎?如果交需要交多少
小規(guī)模納稅人,沒有業(yè)務(wù),但有十幾個員工買社保,每個人申報個稅工資都填個人承擔(dān)的部分443.84,老師這樣行嗎
中級協(xié)議班保過班,如果有一科不過退費(fèi)1400元 那么第二年重新報也是1400嗎?
申請高企的研發(fā)費(fèi)用臺賬是委外做的,那么研發(fā)領(lǐng)料的憑證需要改的吧
這份進(jìn)項稅如果不勾選,是需要在電子稅務(wù)局-發(fā)票用途確認(rèn),選擇(不抵扣勾選),還是說電子稅務(wù)局/不選擇(不抵扣勾選),就是說不做任何操作?
您好,要操作,否則會形成滯留票:選擇(不抵扣勾選)
價稅合計入成本,問:1,以后就這份進(jìn)項就不能抵稅了嗎?2,如果價稅合計入了成本,以后想抵稅了,怎么操作?
您好,1.是的,不能抵扣 2.不能抵呀,免稅收入的進(jìn)項不能抵,不能這么想哦,違規(guī)的
老師,重新整理一下,本月我們有份免稅收入即無銷項,然后我們又花錢買服務(wù),取得了一張進(jìn)項票,問:1,關(guān)于免稅收入,分錄:借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,對嗎?2,月底了,我們計算了,應(yīng)交增值稅小于0,本月不用交稅,問:這份進(jìn)項票,我們作為以后留抵稅,那這份進(jìn)項票,我們?nèi)绾翁幚?,問:a,首先是在電子稅務(wù)局,選擇(不抵扣勾選),如果不做任何操作,會形成滯留票,對嗎?b,選擇(不抵扣勾選),那這張進(jìn)項票,記賬分錄是?
您好,1.對的 2.我要更正一下,是這個進(jìn)項對應(yīng)的銷售是免稅的才選擇(不抵扣勾選),如果是能抵扣的,不能選擇(不抵扣勾選),記入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額(留著以后期抵) 先做到 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額,需要勾選的月份? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額??
好的老師,謝謝
?親愛的朋友, 祝您工作順利,生活順意~?? ? ? ? ? ? 希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~