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Q

老師,查賬的時候,發(fā)現(xiàn)兩張去年的專票,去年已付款,對方已開票,只是財務(wù)沒做賬,能做在今年的賬里嗎?匯算清繳的時候,需要做調(diào)整嗎?

2024-12-15 08:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-15 08:04

您好,規(guī)范是要更正23年年報的,這個金額不大的話,就悄悄做在24年算了,把日期貼住,外人也不會細看這一筆交易是去年的,更正申報有風險,這還是利潤的減少

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快賬用戶8097 追問 2024-12-15 08:06

日期怎么貼???

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快賬用戶8097 追問 2024-12-15 08:07

關(guān)鍵是對方的還是紙票,我讓對方復印過來,蓋的發(fā)票章

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齊紅老師 解答 2024-12-15 08:10

您好,日期那里粘點固定膠不就粘住了 2.那還是更正申報吧,這是標準的操作

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您好,規(guī)范是要更正23年年報的,這個金額不大的話,就悄悄做在24年算了,把日期貼住,外人也不會細看這一筆交易是去年的,更正申報有風險,這還是利潤的減少
2024-12-15
你好 賬上不用處理,年報時納稅調(diào)整交稅就可以?
2021-08-26
可以的,可以這么做的,但是這種情況下有風險。
2023-03-24
同學你好,如果不是影響損益類對匯算清繳關(guān)系不大,應(yīng)付賬款的二級科目錯了直接調(diào)整過來就行
2024-06-08
你好,把去年的無票費用分錄紅沖,然后根據(jù)取得的發(fā)票做費用分錄。 匯算清繳的時候,應(yīng)當做納稅調(diào)增處理才是的?
2023-07-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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