您好,可以的,26.2這個含獎金么,老板一年總收入多少,社保交多少,其他 的專項(xiàng)附加扣除也提供 下,我來計(jì)算工資和獎金的組合
老師,現(xiàn)在有個問題想請教一下,我們酒店現(xiàn)在是注冊的小規(guī)模公司,我還一直用私賬發(fā)的員工工資,現(xiàn)在老板想用公賬發(fā)工資,我要怎么來配比控制???我一個收入大概有18萬左右入賬,我實(shí)際員工有二十幾個,我用公賬發(fā)多少個員工合適???或者總工資的金額控制到多少合適?
老師,你好,我們是這個情況,你給我們看看,我們怎么辦好,我們在甲公司任職,領(lǐng)導(dǎo)們掛職甲公司,但是他們沒有工資,我個稅系統(tǒng)上報(bào)的名字是幾個領(lǐng)導(dǎo),都是0申報(bào),我做的幾個月賬沒有工資分錄,然后我們公司我和一個同事的工資是乙公司發(fā),乙公司不是勞務(wù)派遣公司,甲和乙沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系,但有業(yè)務(wù)合作,我們這個情況,我想問幾個問題,第一,我賬上一直沒有做工資的分錄是否合規(guī),第二,我個稅系統(tǒng)上報(bào)的2個領(lǐng)導(dǎo)的工資,一直0收入,因?yàn)樗麄兪菕炻?,沒有工資,是否合理合規(guī),第三,我們工資由乙公司發(fā),如果下個月,乙給我們發(fā)工資了,我要在賬上做工資賬嗎?
老師,您好。我司是每個月10日發(fā)上個月工資(2月10日發(fā)1月工資) 想在2023年1月份給員工實(shí)發(fā)1170.29元,想推一下他的稅前金額是多少?我司在2023年1月4日給他發(fā)過2021年12月工資稅前2600元,2023年1月14日發(fā)過2021年的年終獎稅前3020元。這樣,他一月份個稅 應(yīng)該稅額=累計(jì)收入(2021年12月工資2600+2021年年終獎3020+2022年1月工資)—累計(jì)專項(xiàng)扣除—累計(jì)五險(xiǎn)一金,這樣計(jì)算嗎?
老師,您好。我司是每個月10日發(fā)上個月工資(2月10日發(fā)1月工資) 想在2023年1月份給員工實(shí)發(fā)11790.29元,想推一下他的稅前金額是多少?我司在2023年1月4日給他發(fā)過2022年12月工資稅前2600元,2023年1月14日發(fā)過2022年的年終獎稅前3020元。這樣,他一月份個稅 應(yīng)納稅額=累計(jì)收入(2022年12月工資2600+2022年年終獎3020+2022年1月工資(需要預(yù)測數(shù))—累計(jì)專項(xiàng)扣除—累計(jì)五險(xiǎn)一金,這樣計(jì)算嗎?
老師,公司是小規(guī)模納稅人,從9月給老板發(fā)工資12000一個月,年終獎發(fā)多少合適,是做在11月份工資表里,還是單獨(dú)發(fā)一筆?剛剛問了會計(jì)問的老師,他給我發(fā)了個舊版的年終獎稅率表,做了一遍還不適用
為什么教材所得稅是營業(yè)利潤*25%,這個題又是稅前利潤*(1-25%)
領(lǐng)用已計(jì)提過減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價值80,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價-銷售稅費(fèi)對吧
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計(jì)算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
社保和公積金一共5268元,費(fèi)用6萬,其他沒有,不包括年終獎。26.2萬就是年總收入,不含獎金等,但是可以給他發(fā)點(diǎn)年終獎
老師,他個稅截止到目前為止,已經(jīng)交了6089.2元,但是年收入26.2萬算個稅是23480元,需要一次性補(bǔ)繳17390.8元,就是我想給他弄點(diǎn)年終獎什么的,就是不要一次性補(bǔ)交這么多個稅
您好,那這個沒有策劃空間,是從總收入里分配工資和獎金,找到最低組合 的方案,現(xiàn)在是另外給獎金,36000以內(nèi)個稅3% 按月?lián)Q算后的綜合所得稅率表 級數(shù)全月應(yīng)納稅所得額稅率(%)速算扣除數(shù) 1不超過3000元的3? ? 0 2超過3000元至12000元的部分10? 210(其實(shí)就是36000/12? 2520/12) 3超過12000元至25000元的部分20 1410 4超過25000元至35000元的部分25 2660 5超過35000元至55000元的部分30 4410 6超過55000元至80000元的部分35 7160 7超過80000元的部分45 15160
您的意思,他年收入26.2萬,現(xiàn)在沒有可籌劃的空間了,只能匯算的時候交個稅了,老師是這樣嗎
您好,不是這個意思,籌劃在年初,現(xiàn)在所有的工資個稅都報(bào)完了,我們沒辦法籌劃了
老師,我知道您說的年初籌劃,我現(xiàn)在問的是,老板這種情況是不是給他發(fā)不發(fā)年終獎,他都得匯算清繳時,補(bǔ)交1.7萬多的稅???
您好,是的,肯定會補(bǔ)稅的,因?yàn)槊總€公司申報(bào)都扣了5000/月計(jì)算個稅 ,年度匯總?cè)恐荒芸?萬
嗯嗯,了解,謝謝您老師
?親愛的朋友, 祝您工作順利,生活順意~?? ? ? ? ? ? ?希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~