你好,是一個合同里面的嗎?如果是的話,差額不多的,直接在原外經(jīng)證里面預(yù)繳就行。
辦理外經(jīng)證,一定要先預(yù)交稅款再開發(fā)票,還是先開發(fā)票再預(yù)繳?
老師,辦理外經(jīng)證是先預(yù)繳增值稅,后才可以開票嗎?
開了外經(jīng)證,已經(jīng)預(yù)繳了兩次稅款了,但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)外經(jīng)證開錯了,需要作廢重開,之前預(yù)繳的稅款怎么處理
工程地方是新疆的,公司是山東的,開的3%的勞務(wù)發(fā)票要辦外經(jīng)證,發(fā)票開了忘了辦理外經(jīng)證預(yù)交稅了,稅交到公司當(dāng)?shù)亓耍趺崔k?是沖紅發(fā)票,還是可以重新補交到新疆稅務(wù)?補交的話有罰金嗎?
辦理了外經(jīng)證外后簽了增補協(xié)議,再開發(fā)票需要重新辦理外經(jīng)證嗎?還是在原外經(jīng)證預(yù)繳稅款就可以
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當(dāng)中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
在原合同的基礎(chǔ)上簽了一份補充協(xié)議
你好,那你就直接預(yù)繳就行。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快