您好,下面數(shù)字忽略 購入設(shè)備 借:固定資產(chǎn) 900 貸:銀行存款 900 收到財政撥款 借:銀行存款 60 貸:遞延收益 60 折舊 借:制造費用900/10*4/12=30 貸:累計折舊 30 同時分攤遞延收益 借:遞延收益 30 貸:其他收益 30
老師好,請問收到撥款做分錄是做非限定性政府補助收入,還是做限定性政府補助收入呢
老師,請問收到政府補助,應(yīng)該怎么處理?
老師,收到的專精特政府補助資金40000萬,賬務(wù)處理怎么做?可以沖減貸款貼息財務(wù)費用嗎
專項賬務(wù)處理,還未收到政府撥款的時候用自己的資金做的項目,項目驗收完成后收到政府撥款這種賬務(wù)處理怎么做。
老師,你好,我公司是電力開發(fā)公司,電站在政府的政策下現(xiàn)在清退,已經(jīng)收到政府的補助款項,收到政府補償款和資金支出款項怎么做賬?清退后電站固定資產(chǎn)賬務(wù)怎么處理?
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負責(zé)人,需要負什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費嗎,
規(guī)定專項用途的呢
您好,這也是固定用途,用來買固定資產(chǎn)了
我想知道計入專項應(yīng)付款的情況的賬務(wù)處理
您好,好的 收到專項撥款時?: 借:銀行存款? ?貸:專項應(yīng)付款? ?使用專項撥款購置資產(chǎn)時?: 借:固定資產(chǎn)? ?貸:銀行存款 同時:借:專項應(yīng)付款? ?貸:資本公積 ??撥款結(jié)余上交?:?? 借:專項應(yīng)付款? ?貸:銀行存款?