你這個錢是你們單位承擔(dān),還是以后你們支付出去了之后,他再支付給你們?
因為收購不良資產(chǎn)的金額較大 我們單位會有一些合作單位加入我們 將款項支付到我們賬戶上 然后由我們?nèi)ベ徺I這個資產(chǎn) 處置掉之后將款項退回 ,但是退回的金額比支付到我們賬上的金額會多一些 這個差額計入什么科目,不會開發(fā)票給我們
老師好,之前的已經(jīng)完工了的項目,用了A單位的商砼,之前也沒有開發(fā)票,也沒有掛賬,現(xiàn)在 A欠B款,我們需要簽訂一個三方委托付款協(xié)議,由我單位來把款付給 B,這個賬務(wù)上如何處理?
我們之前有個員工意外去世,我們和保險打官司贏了,有一筆款項到賬,但是我們是人力資源公司當(dāng)時用工單位也給員工賠付了一筆款,所以我們要分一部分賠款給用工單位,但是有簽一個賠償協(xié)議,但是最后商定的賠款比合同少要緊嗎,另外做賬的話,我憑證后面需要附什么附件?
老師,是這樣的,我們掛靠在一家單位,簽署了掛靠協(xié)議,簽的是老板個人的名字,用這個單位的資質(zhì)承接一些安保項目,姑且稱項目的對象為甲方,然后個人授權(quán)給我們的公司,我們公司又分包給下面的分包方。項目有的需要我們3個月墊資,有的是分包方把錢打給我們公司,我們公司再去支付項目工資。一般是由我們的掛靠方去開票給甲方,然后甲方再付款給我們。所以我現(xiàn)在不太清楚,這樣的話我做賬的時候,分包下去的有的也算是掛靠在我們公司接項目只需要收管理費就好了,這種情況要怎么處理分錄?掛靠方打錢給我們?nèi)ブЦ豆べY?
老師,您好!我們公司承接了一個項目,但是之前這個項目的原單位有欠員工的工資嗯,然后他們欠的工資后由我們單位后勤來支付的話,這個簽一個什么協(xié)議比較妥當(dāng)一些
你好老師個體戶經(jīng)營超市購買的水果蔬菜損耗怎么計算出來
你好老師小規(guī)模納稅人固定資產(chǎn)已折舊完現(xiàn)在已經(jīng)報廢會計分錄怎么做 購冰柜3200元累計折舊1200元凈資產(chǎn)是800元
未分配期末余額=未分配的期初數(shù)+利潤表里的凈利潤對嗎
一家汽車4S店,在銷售車時幾乎都會贈送汽車精品,我都可以視同銷售嗎,賬務(wù)怎么處理老師
老師 某公司以其自產(chǎn)電子產(chǎn)品390臺作為福利發(fā)給員工 該產(chǎn)品每臺生產(chǎn)成本為1200元 每臺市場售價1500 公司有職工300名 車間管理人員20名 行政管理人員40名 銷售人員30名 計提 借生產(chǎn)成本 508500 制造費用33900 管理費用67800 銷售費用50850 貸應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利661050 我不明白這些數(shù)是怎么計算出來的
超豪華小汽車零售加征交的消費稅率是10%固定的嗎還是?
老師,最近遇到了一些問題,一家供應(yīng)鏈公司(小規(guī)模)旗下有幾家獨立的餐飲門店,只做供應(yīng)鏈這邊的賬,現(xiàn)在只有進銷存系統(tǒng)(找農(nóng)產(chǎn)品市場采購和出庫的差額正常范圍是多少,怎么做財務(wù)分析);跟旗下的餐飲公司開發(fā)票要注意的問題;把下面的餐飲公司和車間當(dāng)成我們的客戶怎么做賬 ?
老師好,我們上個月有兩張銷項發(fā)票做賬了,月初也申報了,現(xiàn)在發(fā)票有誤沖紅重開了,這幾張發(fā)票要怎么處理
老師 我們是做塑料桶的,有注塑廢氣監(jiān)測,由第三方出具檢測報告,非甲烷總烴是不是不在環(huán)保稅的征稅范圍里面。好像信息采集里面沒有找到
A供應(yīng)商在B平臺賣貨,B平臺按以銷售價減成本價的差額開具6點稅票給A,(A在此環(huán)節(jié)做賬分錄:收到錢,借:銀行,貸:預(yù)收,開票,:預(yù)收,貸:收入和稅,支付成本價:借:預(yù)收,貸:銀行)某月,B對某公益性組織捐贈現(xiàn)金,A供應(yīng)商對B的這次捐贈提供貨物贊助,以在B平臺銷售的貨物按成本價開票給A,不打款,抵贊助款,請寫出A公司所有環(huán)節(jié)的賬務(wù)處理,請問A公司預(yù)收賬款怎么平賬
相當(dāng)于他那家公司已經(jīng)破產(chǎn)了,我們把那個項目給接了過來,然后呢嗯,這筆費用后續(xù)就由我們公司來支付了,這種事是不是屬于債務(wù)轉(zhuǎn)移?
相當(dāng)于是你們單位的成本都到你的項目成本里面。
相當(dāng)于轉(zhuǎn)讓費,工資債務(wù)轉(zhuǎn)給我們了。
轉(zhuǎn)讓費和工資不一個做法 你們申報個稅的嗎
啊,這個這個問題還沒有考慮,老師,您覺得應(yīng)該是在我們這邊報個稅,還是在原單位呢?
主要是看你做轉(zhuǎn)讓費還是工資。做工資的話,你們申報。
那時不是我們用工,應(yīng)該是項目債權(quán)轉(zhuǎn)讓
債務(wù)轉(zhuǎn)讓 營業(yè)外支出。
如果發(fā)給員工這筆錢的時候是備注什么支出?
代付款就可以了的
這個如果做營業(yè)外支出的話,不能做企業(yè)所得稅前扣除的嗎?
但確實是我們的我們支出了,沒有發(fā)票,沒有成本,怎么稅前扣除了?
是的是的,沒法抵扣所得稅
那如果要抵所得稅的話,是以工資出賬申報個稅更合適嗎?那對方轉(zhuǎn)過來的時候,我們是簽?zāi)姆N三方協(xié)議呢?
如果是按照工資的話,就不需要三方協(xié)議了。你做工資表。
那就變成我們公司欠薪了
是的 是這個意思的