可以的 不繳增值稅 沒風險
2017年1月,企業(yè)銷售大型專用設(shè)備,合同條款:訂立合同時收取貨款的30%定金,并在收到定金時按照設(shè)備全款開具了增值稅專用發(fā)票,半年后2017年7月份設(shè)備交付安裝完畢投入使用,并收到設(shè)備價款的60%,剩下的10%作為質(zhì)量保證金,保證兩年后沒有質(zhì)量問題客戶才付清余款。到現(xiàn)在2020年底,設(shè)備使用良好,客戶一直以各種理由拒絕付清10%的質(zhì)量保證金,市場部評估收回質(zhì)量保證金的可能性已經(jīng)極底,應(yīng)該如何賬務(wù)處理才能減少應(yīng)納稅所得額。公司這樣的客戶比較偏多,在訂立合同時就預(yù)估有極大的風險收不到最后的10%的質(zhì)量保證金,可以一直不確認這10%的收入嗎?
你好!公司有一個客戶已經(jīng)破產(chǎn)了有八、九年,公司也注銷了。但是在破產(chǎn)的前幾個月給我公司付了貨款100000元,公司又不知道是什么原因并沒有在當時開銷售發(fā)票過去,所以現(xiàn)在賬面上的應(yīng)收賬款一直的負數(shù)的,請問我要怎樣做才能把這個應(yīng)收賬款的負100000元賬平掉呢?上次老師說計入營業(yè)外收入,那在利潤分配方面還需要做以前年度損益調(diào)整嗎?還是直接出營業(yè)外收入交所得稅就行了??
您好,我是國際貿(mào)易公司。剛成立一年。目前在國內(nèi)沒有出口業(yè)務(wù),在歐洲承接了一項德國公司的采購和代繳稅業(yè)務(wù)。收的是代繳稅的服務(wù)費年5000歐元。流程是我客戶的供貨商提供貨物是歐洲當?shù)貛齑娴奶幚?-3折的貨物,我客戶給我派安盈賬戶貨款,然后我付貨款給供貨商,嘿嘿供貨商給我開發(fā)票,歐洲當?shù)貜牟ㄌm發(fā)貨到德國。這部分全部在歐洲(中國境外),之后我再給我客戶出歐洲認可的發(fā)票,同時對波蘭和德國稅務(wù)局交稅。我要問的是, 1、這部分需要記賬嗎?怎么記賬。(如果記賬,就要涉及庫存,但我沒在國內(nèi),是直接歐洲當?shù)匕l(fā)貨,我查文件叫轉(zhuǎn)口貿(mào)易)。 2、每年5000歐元的服務(wù)費,我不知道怎么提取和交稅合理。 3、派安盈貨款這部分在歐洲各地已經(jīng)交稅,國內(nèi)不需要交稅,但是如果記賬,是否會涉及稅收問題
老師,我問一下某公司銷售貨物并在同天收到了價稅合計的款項,銀行已經(jīng)收到了,那這種情況下我們在做憑證的時候不是應(yīng)該直接借銀行存款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項稅額嗎?為什么他給的答案里頭還要讓我有一個應(yīng)收賬款,然后要用應(yīng)收賬款過渡一下呢?
老師你好,工廠有部分廠房出租,收到租戶給的租金,合同上約定了,需要開發(fā)票需要給稅點給我們,人家不需要發(fā)票就收據(jù)就可以。那一直也沒開發(fā)票,沒做租賃收入處理,報稅不也就沒計收入了嗎。那如何處理的更合理呢,是要開發(fā)票嗎,那就是多一個增值稅對吧,還有房產(chǎn)稅是不是就按照租賃收入的12%交稅吧。還是不開票,報稅時,在未開具發(fā)票那一欄填個租金收入的金額就可以?不然只有支出,沒有收入,是不是不合理?但交稅又增加了企業(yè)負擔
債權(quán)請求權(quán)不具有排他性是什么意思?
單位有食堂,經(jīng)常購買農(nóng)產(chǎn)品,蔬菜食用油等,公司是做建筑工程的,能不能開具農(nóng)產(chǎn)品購進發(fā)票,抵扣進項,在特定業(yè)務(wù)那里開具嗎?還需要通過稅局認定才可以開具嗎?
董孝彬老師能給個微信號嗎?
明細賬 2月的本月合計和本年累計 與一月份的關(guān)系是如何的 ?所有科目都一樣嗎?
老師事業(yè)單位的專用存款賬戶指的什么
最后一行 要求寫“過次頁” 如圖所示可否能行
老師,落地加工行業(yè)在互貿(mào)區(qū)加工,如果產(chǎn)成品在國內(nèi)銷售,那么進口的原材料免稅嗎?
老師您好,請問生產(chǎn)企業(yè)出口報關(guān)單境外收貨人公司名有差異是否會影響退稅和結(jié)匯
老師以前年度科目做錯,金額也有錯實際報銷是2萬,發(fā)票金額為2.3萬現(xiàn)在怎么調(diào)賬 做錯的是 借管理費用 貸庫存現(xiàn)金 實際是 借應(yīng)收賬款 貸政府補助收入 借管理費用 貸應(yīng)收賬款
挖機工人一天的工資可以直接對公發(fā)放嗎