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老師,你好!發(fā)現以前年度的會計分錄錯誤,錯誤的是 借:管理費用,貸:庫存現金,正確的應該是借:管理費用,貸:其他應付款,金額是沒問題的,請問怎么調整???
以前年度的賬:收到發(fā)票:借:管理費用 1000 貸:庫存現金:1000 后來實際付款做了筆借:其他應付款:1000 貸:銀行存款 1000 庫存現金那筆其實是沒有用現金支付的,這個要怎么調賬呢
以前年度的賬,收到發(fā)票時:借:管理費用 1000 貸:庫存現金 1000,后來實際付款時做賬:其他應付款:1000 貸:銀行存款 1000,實際收到發(fā)票時,并未用現金支付,這個要怎么去調賬呢,涉及到貨幣資金
老師 法人借走了5萬塊錢 掛的其他應收款 現在法人拿了1萬的發(fā)票 怎么做賬呢 是先把其他應收賬款收回 借庫存現金 貸 其他應收賬款 發(fā)票入賬 借 管理費用 貸 庫存現金 還是直接 發(fā)票入賬 借管理費用 貸其他應收款
老師,我們以前年度的管理費用科目多記賬了現在該怎么填呢,以前錯誤的憑證是借:管理費用,貸:銀存,正確的該是,借;應收xx款,貸銀存
老師內賬的庫存每月對不上可以每月沖盤虧嗎?
老師幫我看看這個憑證我有點迷糊,謝謝
涉稅賬務調整,如果跨年了,損益類的調整,在決算報表編制之前的,損益類科目通過“本年利潤”來調整。我想問一下,這種調整是回調整在當年,還是跨年的那一年?
能給我解釋下這個賬做的什么意思么
老師,我公司只有我一個出納,外賬找代賬公司做,平時,我將發(fā)票及收據給代賬公司,我還需不需要做收付業(yè)務的記賬憑證?如果需要做收付業(yè)務的記賬憑證,那我的原始憑證怎么辦?(原始憑證已經給代賬公司了)
關于現金流量表、資產負債表、利潤表這三個表我依舊沒有搞清楚 填不明白 我需要詳細的解釋現在我正在填寫2月份的這三個報表
老師,您好,請問水果車間成本計算,有方法可以推薦嗎
老師,這是輔助生產車間費用的歸集與分配例題,我的問題是分錄中為什么借記制造費用貸記生產成本?我覺得應該是相反的,請老師教一下
老師,住宿發(fā)票可以一次性開兩萬嗎
山東省中級會計報考工作年限要求嚴嗎?
直接紅沖了然后重新做正確的就可以
老師直接紅沖,就會影響報表,當年的報表
這個沒事 ,差額不大,可以在今年直接紅沖再做
好的老師