同學(xué)你好 先付款后來發(fā)票?
我公司收到貨款,下個月給對方開票,分錄要怎么做? 我公司把錢付給對方,還沒有收到對方的發(fā)票,這筆怎么做分錄
老師,小規(guī)模納稅人收到個人買賣給公司的設(shè)備,設(shè)備貨物已收到,但是沒給對方付款,也未收到對方代開發(fā)票,怎么做分錄
我們公司是小規(guī)模納稅人,購買的貨款已從公戶付款,對方在本月內(nèi)已開發(fā)票給我們,分錄怎么做
公司請搬運公司搬貨運費,已收到對方開的發(fā)票并付款,會計分錄怎么做
我公司是傳媒小規(guī)模公司,收到租賃費用成本票怎么做分錄,已打款給對方公司。
老師請問下,我給對方提供合同審核,他們回復(fù):你們提供的機(jī)械和材料全是小企業(yè)開票金額免稅范圍內(nèi),現(xiàn)在稅務(wù)局都在稽查,風(fēng)險很大的???……這是啥意思?
老師,原材料統(tǒng)計表如何做才好,主要是要做明細(xì)核算,也就是買來原材料要分配到很多地方,
老師,社保增員是去大廳增還是自己在電子稅務(wù)局增
老師,我們是一般納稅人,23-24年的未分配利潤為負(fù)數(shù),稅務(wù)局讓調(diào)整2024年的匯算清繳,補(bǔ)所得稅和增值稅五萬,只調(diào)匯算清繳表的收入和費用可以嗎?24年第四季度的所得稅預(yù)繳表,印花稅,增值稅,財務(wù)報表用更正嗎?
公司營業(yè)額600萬,為什么銀行只給我們貸款一百萬,說我們沒額度了,這個怎么可以貸到款?
老師,我們是建筑公司,我有個問題想問一下,就是我們的商混供應(yīng)商提供的隨車銷貨單據(jù)與結(jié)算不相符,我問了原因是因為項目收到銷貨單,月底結(jié)算時,討價還價后有一些優(yōu)惠,所以結(jié)算是根據(jù)優(yōu)惠后的數(shù)量進(jìn)行結(jié)算的,單價不變,就導(dǎo)致前面的差異,這種改怎么處理
我司客戶有個公職人員,他說自己不能簽合同,讓別人代簽的,但是錢是這個公職人員轉(zhuǎn)過來的。我們開發(fā)票開哪個人的抬頭?
老師,請問合同毛利盈利和虧損是記在哪一方
買酒開專票可以抵扣嗎,還是開普票當(dāng)費用?
專票+普票,沒超30萬,普票交稅嗎
是的,先付款了,后面開來發(fā)票
借預(yù)付賬款 貸銀行存款 借成本費用科目 貸預(yù)付賬款
要做兩筆分錄嗎?沒懂
直接可以借預(yù)付賬款 貸銀行存款嗎
同學(xué)你好 不可以的 要做兩個分錄的 因為是先付款的 然后又來的發(fā)票
那第二筆分錄借成本類科目是啥科目呢
看你收到的發(fā)票是什么發(fā)票然后計入對應(yīng)的費用科目或者成本
是電梯特種設(shè)備也算是商貿(mào)公司,從供應(yīng)商那里購買電梯開來的發(fā)票,
同學(xué)你好 那就 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 借庫存商品 貸預(yù)付賬款
庫存商品月末需要做什么分錄嗎
這個不需要做什么分錄