作廢11月增值稅申報,取消統(tǒng)計確認
老師你好 我想咨詢一下 我公司11月份是小規(guī)模納稅人 12月份只認證11月份的發(fā)票,當時已統(tǒng)計說未到申報期,現(xiàn)在12月份沒有認證發(fā)票。報稅進項稅怎么報呢
增值稅發(fā)票認證操作錯了,在8月的認證期間沒有進行認證,全部都認證到了9月了。怎么回退認證期限至8月。現(xiàn)在8月份顯示的是作廢申報。但是9月份還是沒有出現(xiàn)回退所屬期是怎么回事?
老師 就是 11月的所屬期的已經(jīng)申報了,但是發(fā)現(xiàn)認證少認證一張 現(xiàn)在怎么弄,勾選認證所屬期怎么退回到11月,現(xiàn)在當前所屬期是12月了
老師,11月申報10月份的一般納稅人增值稅,開票日期是11月份的進項可以認證抵扣嗎
老師,11月份已經(jīng)變更一般納稅人并收到十一月份進項發(fā)票,可我要認證時候不讓確認,所屬期確實12月份,這是什么情況啊,我該怎么報稅,電子稅務局所屬期是11月份啊
(2023年)2×22年1月1日,甲公司購入乙公司20%的有表決權的股份,能夠對乙公司施加重大影響。當日,乙公司可辨認凈資產(chǎn)的賬面價值為 1 500萬元,除一批存貨公允價值高于賬面價值100萬元外,其他各項可辨認資產(chǎn)、負債的公允價值和賬面價值均相同。至2×22年12月31日,乙公司已將該批存貨的60%對外出售。2×22年度乙公司實現(xiàn)凈利潤300萬元,分派現(xiàn)金股利50萬元。不考慮其他因素,2×22年度甲公司對乙公司股權應確認投資收益的金額為(?。┤f元。 A.52 B.60 C.58 D.48 老師,此題目怎么算?
老師您好!請問單位開具跨地區(qū)涉稅事項報告,涉稅事項聯(lián)系人填寫外省項目安裝負責人員可以嗎?后續(xù)開票由我們銷售公司出納開,不需要安裝聯(lián)系人自己開票吧?
你好老師個體戶經(jīng)營超市購買蔬菜水果和其它商品付的運費會計分錄怎么做
老師,為啥財務要審核別人錄的進貨單銷售單,那個系統(tǒng)呢?
老師,攝像機、錄音設備、燈光等租賃出去并且配備專業(yè)人員的,這樣開票出去時稅收分類編碼選哪一個?
老師,因為質量問題,貨早在2年前就退了,但是沒有做賬,現(xiàn)在供應商退款了 怎么做賬
跟乙方合作,在工作過程中受傷了,最后乙方賠付100615元,乙方說個稅由甲方承擔,說個稅稅率20%會幫甲方代扣代繳,甲方后面可以申請個人所得稅退稅,但是甲方上個月有一筆7.5w項目款,甲方給人家開了發(fā)票,這筆收入會影響后面退稅嗎,還是乙方賠付給甲方的賠償款根本不用交個稅
老師還有個疑問就是一位王員工沒辦卡,將她的工資支付給另一位李員工了,這個李員工把錢給王員工了,王員工收到后寫了收條,工資每人1000元,銀行回單是一張2000元的一個李員工的姓名,這個我怎么做賬啊
問問你,關于生產(chǎn)加工制造企業(yè)出口退稅, 若是當月有出口銷售業(yè)務,但是 當月應納增值稅稅額是正數(shù)10 例如 (銷項稅額是50,進項稅額是40),免抵退稅額是8. 那當月是不是就不能退稅了?必須得有 進項稅大于銷項稅有留抵稅額這個前提條件才能退稅嗎?
你好老師個體戶經(jīng)營超市一個月一付房租費會計分錄怎么做