作廢11月增值稅申報,取消統(tǒng)計確認
老師你好 我想咨詢一下 我公司11月份是小規(guī)模納稅人 12月份只認證11月份的發(fā)票,當(dāng)時已統(tǒng)計說未到申報期,現(xiàn)在12月份沒有認證發(fā)票。報稅進項稅怎么報呢
增值稅發(fā)票認證操作錯了,在8月的認證期間沒有進行認證,全部都認證到了9月了。怎么回退認證期限至8月?,F(xiàn)在8月份顯示的是作廢申報。但是9月份還是沒有出現(xiàn)回退所屬期是怎么回事?
老師 就是 11月的所屬期的已經(jīng)申報了,但是發(fā)現(xiàn)認證少認證一張 現(xiàn)在怎么弄,勾選認證所屬期怎么退回到11月,現(xiàn)在當(dāng)前所屬期是12月了
老師,11月申報10月份的一般納稅人增值稅,開票日期是11月份的進項可以認證抵扣嗎
老師,11月份已經(jīng)變更一般納稅人并收到十一月份進項發(fā)票,可我要認證時候不讓確認,所屬期確實12月份,這是什么情況啊,我該怎么報稅,電子稅務(wù)局所屬期是11月份啊
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準的
免抵退稅申報匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費申報表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請樸老師解答,請問老師,選項C怎么理解,答案是籌資活動,我個人認為租賃負債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項資產(chǎn),才把它租進來,可以算經(jīng)營活動
法人注冊賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊,是不是自然人那?注冊了用法人身份進是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會計在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個稅申報系統(tǒng)里面也是正常報工資收入嗎?那社保會不會有什么風(fēng)險提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權(quán)投資,子公司做的是實收資本對嗎?
老師賣東西對方不要票,賣貨還要加稅點嗎?
教材里的360/1000. 這個1000怎么來的?