是在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表填列;生產(chǎn)型出口企業(yè)在增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(一)的 “三、免抵退稅” 欄等相關(guān)欄位填列免抵退相關(guān)內(nèi)容。
出口企業(yè)出口氧化鉻綠,開銷項(xiàng)票13%的稅,沒有進(jìn)項(xiàng)票,用交增值稅嗎?還是填減免稅申報(bào)明細(xì)表出口免稅
老師敏感,我們是外貿(mào)出口企業(yè),增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中的第8欄,免增增值稅項(xiàng)目銷售額是填本期出口的銷售額嗎?還是填寫本年累計(jì)出口銷售額
老師,外貿(mào)企業(yè)申報(bào)增值稅,《增值稅減免申報(bào)明細(xì)表》里第8欄,“出口免稅”這一項(xiàng)需不需要填寫?我們都是需要退稅的業(yè)務(wù),這里寫的是免稅,需要填嗎
外貿(mào)出口企業(yè),本月開了出口普通發(fā)票,是不是在申報(bào)增值稅時(shí),下面的增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表也需要填寫
老師,我們是生產(chǎn)型出口企業(yè),申報(bào)一筆退稅要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額26.63,我已經(jīng)在附表二的18欄免抵退稅中轉(zhuǎn)出,是不是在申報(bào)出口退稅明細(xì)表中也要填寫不得免征和抵扣稅額?
一個(gè)月2000月休4天一天6628號(hào)離職該發(fā)我多少工資
固定資產(chǎn)出售后,第二年固定資產(chǎn)分類賬中,是不是不需要列出該固定
老師您好,這個(gè)行為內(nèi)容是啥意思?知道應(yīng)當(dāng)知道行為內(nèi)容和知道應(yīng)當(dāng)知道申請(qǐng)期限是什么關(guān)系?
一般納稅人買了一輛房車,現(xiàn)在想賣出去,給個(gè)人,需要什么步驟,需要交什么稅?
老師就是面對(duì)供應(yīng)商,我要扣他7個(gè)點(diǎn),怎么算,假如金額是100元,如果是客戶我要扣7個(gè)點(diǎn)怎么算?
小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人,小規(guī)模的時(shí)候有開過幾張發(fā)票。如果升為一般納稅人,是不是要先清算小規(guī)模的帳,還是直接電子稅務(wù)局申請(qǐng)為一般納稅人
老師,定制夾具屬于什么經(jīng)營(yíng)范圍
原材料盤虧1900萬置換成915萬,怎么做分錄,帶金額,沒有出售,不做收入
公司a將b公司股份轉(zhuǎn)給個(gè)人,公司a和個(gè)人都有需要繳納印花稅,b公司能代替?zhèn)€人代繳納印花稅么
請(qǐng)問袋裝酸菜流通環(huán)節(jié)稅率多少?
謝謝老師。如果企業(yè)有即征即退業(yè)務(wù),在增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(一)的 “其中:即征即退項(xiàng)目” 欄等相關(guān)欄位填列免抵退相關(guān)內(nèi)容嗎?
是的,你的理解是正確的
老師,企業(yè)滿足即征即退,那么在報(bào)稅的時(shí)候按上面??去申報(bào)就行嗎? 需要準(zhǔn)備什么資料呢
企業(yè)滿足即征即退,報(bào)稅時(shí)不僅要按上述流程申報(bào),還需準(zhǔn)備如稅務(wù)資格備案表、相關(guān)證書報(bào)告、各類明細(xì)表及申報(bào)表等資料