是在增值稅減免稅申報明細表填列;生產(chǎn)型出口企業(yè)在增值稅及附加稅費申報表附列資料(一)的 “三、免抵退稅” 欄等相關欄位填列免抵退相關內(nèi)容。

出口企業(yè)出口氧化鉻綠,開銷項票13%的稅,沒有進項票,用交增值稅嗎?還是填減免稅申報明細表出口免稅
老師敏感,我們是外貿(mào)出口企業(yè),增值稅減免稅申報明細表中的第8欄,免增增值稅項目銷售額是填本期出口的銷售額嗎?還是填寫本年累計出口銷售額
老師,外貿(mào)企業(yè)申報增值稅,《增值稅減免申報明細表》里第8欄,“出口免稅”這一項需不需要填寫?我們都是需要退稅的業(yè)務,這里寫的是免稅,需要填嗎
外貿(mào)出口企業(yè),本月開了出口普通發(fā)票,是不是在申報增值稅時,下面的增值稅減免稅申報明細表也需要填寫
老師,我們是生產(chǎn)型出口企業(yè),申報一筆退稅要轉(zhuǎn)出進項稅額26.63,我已經(jīng)在附表二的18欄免抵退稅中轉(zhuǎn)出,是不是在申報出口退稅明細表中也要填寫不得免征和抵扣稅額?
老師,今年的政府補助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬
餐飲業(yè)個體工商戶經(jīng)營所得個稅稅率是多少?給員工發(fā)工資,房租水電費沒有分攤計入成本嗎?
老師您好,餐飲業(yè)個體工商戶沒有票怎么報稅,
老師,就剛才問題再問一下,如果是一年還本付息的話,每個月做賬需要計提利息嗎?還是付本金時再直接入財務費用?(董孝彬老師)
10、商品流通企業(yè)會計中批發(fā)企業(yè)外購商品的成本一般指的是(A、進貨原價B、價款加上運雜費)。C、價款加上運費D、購進商品支付的所有款項
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機床與B公司的專利技術交換,該交換不具有商業(yè)實質(zhì),分錄該如何做
老師,請問老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢,是不是只能跟小規(guī)模公司借錢,還有其他合理拿錢的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷售商品根據(jù)確認收入時候結轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認收入,什么時候確認成本呢
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價收,甚至會多收運費,出口報關單是按Fob出口,會計做賬也是按fob確認收入,代收的運費貨代會開一部分運輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價,20元是運輸費,10元剩余也就給我們了。這10元要報收入嗎?會計把這20元做成了銷售費用,感覺不對,出口報關單我們要按cif出還是按fob出口
老師,像銷售商品根據(jù)確認收入時候結轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認收入,什么時候確認成本呢
謝謝老師。如果企業(yè)有即征即退業(yè)務,在增值稅及附加稅費申報表附列資料(一)的 “其中:即征即退項目” 欄等相關欄位填列免抵退相關內(nèi)容嗎?
是的,你的理解是正確的
老師,企業(yè)滿足即征即退,那么在報稅的時候按上面??去申報就行嗎? 需要準備什么資料呢
企業(yè)滿足即征即退,報稅時不僅要按上述流程申報,還需準備如稅務資格備案表、相關證書報告、各類明細表及申報表等資料