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老師好,請問發(fā)現(xiàn)1-9月成本大于收入,應該怎么調(diào)賬,解決這個問題啊

2024-12-06 13:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-06 13:25

你好,你這個要更正之前的申報表,做紅字憑證沖減。結轉(zhuǎn)成本的分錄

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快賬用戶5805 追問 2024-12-06 13:28

老師要是跨年了呢,怎么處理啊

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齊紅老師 解答 2024-12-06 13:29

要跨年的話進入以前年度損益調(diào)整,然后去更正。匯算清繳的報表。

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快賬用戶5805 追問 2024-12-06 13:33

調(diào)整后需要繳稅的話,會涉及到滯納金和罰款嗎

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齊紅老師 解答 2024-12-06 13:34

你好,是的,是會涉及到用戶滯納金。

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快賬用戶5805 追問 2024-12-06 13:35

這個滯納金是按什么基數(shù)計算呢

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齊紅老師 解答 2024-12-06 13:35

你好,這個是按你應該繳納的稅金。乘以萬分之五每天。

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快賬用戶5805 追問 2024-12-06 13:36

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-12-06 13:37

你好,不用客氣的了。

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你好,你這個要更正之前的申報表,做紅字憑證沖減。結轉(zhuǎn)成本的分錄
2024-12-06
同學你好 這個你就是分析每月的費用支出
2022-10-10
你好,你現(xiàn)在還能反結賬修改的嗎?借庫存商品應交稅費,應交增值稅進項,貸應付賬款。
2023-03-28
你好,他當時賬務處理怎么做的?
2024-12-27
你好,是不是您的供應商沒有給您開成本票?你要查一下是什么情況?找對方開票就行了。
2023-04-18
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