您好,沒有開票先計入預(yù)付賬款
像房租費和固定資產(chǎn),先付了錢,后面過了幾個月才補的發(fā)票,那折舊和房租攤銷要怎么做,按實際還取得發(fā)票往前補
去年7月有一筆賬,我們付對方公司200萬的服務(wù)費,收到了100萬的發(fā)票,我以為收到的是200萬的發(fā)票做成了,借:長期待攤費用200萬,貸:其他應(yīng)付款200萬,正確的應(yīng)該是借:長期待攤費用100萬,預(yù)付賬款100萬,貸:其他應(yīng)付款200萬。到現(xiàn)在我才發(fā)覺做錯了,可是這200萬我都攤銷完了,相當(dāng)于多攤銷了100萬的費用(去年多攤了50萬今年多攤了50萬)這個情況我怎么怎么來改賬呢
您好,老師我們是商貿(mào)公司,10月份按照承包設(shè)備一年合同100萬給對方付了50萬,后面還要付,11月收到發(fā)票,按照發(fā)票需要入待攤費用,然后按季度攤銷到銷售費用,但是我們這個財務(wù)軟件上除了長期待攤費用科目外,只有個累計攤銷科目,可以入嗎
廠房租金一年7萬,剛租時第1個月只付了2萬,第3個月才把余下的付清。那第一個月月底還要記房租的攤銷費用嗎?還是等到第3個月付清之后,在第3個月月底做攤銷費用呢。如果是在第1個月做,那這個又要怎么做呢
老師好,我們付了50萬房租,但是發(fā)票只開回來25萬 這個怎么攤銷
老師,我們公司是門窗私發(fā)零售公司,從今年就沒人做賬,我剛進(jìn)去要涉及補賬,之前的會計往來科目混著用,同一個客戶應(yīng)收賬款貸方和預(yù)收賬款貸方都有余額,我再補賬過程中,還遇到同一個客戶交的尾款的話,可以做應(yīng)收賬款貸方,月底結(jié)轉(zhuǎn)收入先沖應(yīng)收賬款貸方嗎?
你好老師,這家公司是小規(guī)模納稅人,會計這樣做賬可以嗎?不是只有一般納稅人才會用到主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)嗎?還是說這樣做也行?
老師完成實繳企業(yè)或公司有哪些利弊好處呢?
出口的產(chǎn)品是可以退稅或者免稅的,是不是不用做應(yīng)征稅報關(guān)單用途確認(rèn),只有出口的產(chǎn)品不能退稅的時候才要做應(yīng)征稅報關(guān)單用途確認(rèn)?跟外貿(mào)生產(chǎn)企業(yè)不搭噶?
老師你好,出口商貿(mào)企業(yè)今年業(yè)務(wù)增長去年2備,稅局要求寫證明,應(yīng)該如何寫
麻煩老師幫我看下以及糾正,謝謝: A B C是國內(nèi)三家公司,D是國外公司 現(xiàn)在處理國內(nèi)與國外間債權(quán)債務(wù)抵消。 背景:A欠D20萬歐,B欠D10萬歐,C欠D16萬歐,ABC合計欠D 46萬歐,D欠C 46萬歐(稅費各自承擔(dān),后面以信用證形式向?qū)Ψ介_具)。 處理: 借:ABC應(yīng)付賬款 46萬歐 貸:C應(yīng)收帳款D 46萬歐 國內(nèi)債券債務(wù)抵消 背景:C幫AB共同抵消了應(yīng)付給D的債務(wù)30萬歐,AB用債權(quán)抵消。A應(yīng)收C 2萬歐,線下另通過轉(zhuǎn)賬支付C 18萬歐(走哪個科目?其他應(yīng)收款?)B應(yīng)收C10萬歐。 處理: 借:C應(yīng)付賬款A(yù) 2萬歐 貸:A應(yīng)收帳款C 2萬歐 借:C其他應(yīng)付賬款A(yù) 18萬歐 貸:A其他應(yīng)收賬款C 18萬歐 借:C應(yīng)付賬款B 10萬歐 貸:B應(yīng)收帳款C 10萬歐
一般納稅人銷售給個人。怎么記賬?稅率怎么算?老師。
老師,一般納稅人銷售貨物給小規(guī)模怎么做賬?稅率怎么算?
企業(yè)在小區(qū)用電,居民費用,企業(yè)代繳水電公司后,給企業(yè)開票,可以開這個嗎
老師,建筑服務(wù)開票,發(fā)票內(nèi)容寫 建筑服務(wù)*工程款 可以嗎?
收到發(fā)票再攤到費用里面
要是5個月后才收到發(fā)票,那么一次性把5個月都給攤了 是這個意思嗎
是的,收到后再一次性攤掉